2020医院内部审计工作计划.docx
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1、2020医院内部审计工作计划2020 医院内部审计的工作安排一、基础建设xxxx 年是我院快速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计科仔细实行卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,主动协作其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高相识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。1、规范了审计工作流程,根据 xxxx 年审计工作安排,进一步加强了对院内各经济项目的监管。2、参加制定了医院物资选购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。3、在审计部门单独成立时
2、,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导供应决策依据。4、调整人员的学问和年龄结构,新增专业审计人员 1 名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建设。二、学习及培训强化措施,进一步提高审计人员的业务素养和政治素养,使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。1、参与审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获得了大量审计工作信息及先进工作阅历。2、与 XX 市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互沟通,共同探讨审计工作新思路。3、加强自身业务素养的学习,主动进行学术探讨和探讨。三、详细审计工作1、参加
3、后勤修理审计随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度。我们参加制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星修理每月审计一次,对基建修理的每个项目都进行审计,截止到 6 月底,共为医院节约开支 1000 余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。2、参加财务收支审计 做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、精确性,我科室协作审计局对医院 xxx 年财务收支状况进行审计,对存在的问题进行了刚好有效的整改,进一步规范了财务制度,为领导供应了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献。3、参加各项招投标工作审计随着医院业务的快速发展,
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- 2020 医院 内部 审计工作 计划
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