2021-2022年内部审计工作计划表.docx
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1、2021-2022年内部审计工作计划表 2017 年内部审计工作安排表 随着集团党委、董事局从战略的高度提出二次创业的概念,以及集团管理创新工作的启动,注定 20XX 年将成为集团改革和发展过程中的里程碑式的一年。集团审计部将围绕集团发展和改革的大局,保稳定、促发展,依法履行审计监督、评价、限制和服务职能,促进各有关方面不断提升内部限制和风险管理水平,为实现集团经济目标有效地发挥增值的作用。一、指导思想坚固树立以审计促进公司治理的审计理念,坚持服务大局、围绕中心、突出重点的工作方针,寓服务于监督,寓帮助于促进,充分发挥内部审计对经济平安、健康运行的免疫功能,促进集团经济的平稳、高效发展。二、工
2、作目标紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团 20XX 年经济工作目标,仔细履行集团董事局给予的职责,全面监督财务收支的真实、合法和效益,突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节,更新观念,创新机制,加大力度,在审查重大违法违规问题的同时,更加注意将内部审计的工作重心从事后查处转向过程限制,以监督促进过程,从治理、机制和制度层面揭示问题,提出建议,改善企业经营管理,提高企业可持续发展实力。三、工作措施(一)深化监督,进一步强化审计评价职能,揭示资源配置和运用的合规性和效益性。审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持一样性,并能够根据集团发展战略的要求制订规划和安排资源,以保
3、证在集团战略框架下的资源的化配置。在其中,审计应充分发挥监督职能,并在监督的深度和广度上下功夫,有效评价企业战略制订的一样性和资源利用的合规性和效益性,以发觉是否存在游离于集团战略之外的经营行为,是否存在不合规的占用资源,是否存在资源的闲置、奢侈等,诸如此类,均应当通过合法的审计监督予以揭示,促进集团资源的更优化安排。(二)突出重点,进一步加大专项审计力度。20XX 年,集团审计部将在常规审计工作开展的基础上,有针对性的、有重点的开展以下几方面的专项审计工作,并希望达到两方面目标:一是通过审计发觉问题、分析问题、解决问题,提高企业管理水平,促进企业的自我完善;二是总牢固践,以便有效推广利用。1
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- 2021 2022 年内 审计工作 计划
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