XX科技学院财务报销规定.docx
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1、XX科技学院财务报销规定XX 科技学院财务报销规定 为加强财务管理,依据高等学校财务制度及相关财务管理制度要求,对学校财务报销工作作如下规定:一、严格预算管理 (一)财务支出实行分项管理,全部单据应分清列支项目,由财务处从相应的预算项目中列支。(二)经济业务发生之前,必需确定该项目经费有无预算。财务处对无预算、超预算的支出不予报销。(三)预算指标分上下半年两次下发,年末根据财政决算要求定时封账,禁止突击花钱。(四)年度各项目预算原则上不得调整。二、审批程序与权限 (一)严格执行审批制度,各单位负责人签批时,应注明经费来源(IC 卡项目名称),并对所签票据的真实性、合法性负责。签批人必需用钢笔或
2、签字笔签字。具有审批权的负责人经办的事项,由本部门其他负责人审签。(二)安排科研项目经费支出需严格根据课题预算支出结构进行办理,任何不符合预算结构的支出,不予报销。(三)课题经费的支出,经课题负责人审核后,签批根据 XX 科技学院科研项目经费审批暂行方法执行。鉴定费、劳务费等根据有关规定执行。三、结算方式 (一)一次性现金零星选购金额(含连号发票合计数)不得超过 1000 元,1000元(含)以上必需办理转账(电汇)结算。(二)超过 1000 元(含连号发票合计数)的选购,结算时需供应收款单位名称、账号、开户行等信息,本市采纳转账支票结算、外市采纳电汇方式结算。(三)超过 5000 元(含连号
3、发票合计数)的选购以及对外支付加工费、协作费、工程款等开支项目,必需附有双方签定的合同或协议书,大额工程预付款必需附有工程预算书,项目结束后应附审计审定的决算书结清工程款。(四)凡具备运用公务卡结算条件的业务均应运用公务卡进行结算,公务卡的运用及报销程序执行 XX 科技学院公务卡管理暂行方法。四、原始凭证 原始凭证是指发生费用支出时,经办人取得的合法、有效、完整、正确的票据,对原始凭证的要求是: (一)原始凭证必需具备:接受凭证单位全称、业务内容、数量、单价、金额及填制人姓名。购买实物品种较多的,要有售货方列出的售货清单并盖有与发票一样的财务专用章。(二)有效原始凭证应是本行业的正式发票或统一
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