《采购管理制度及流程》.docx
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1、采购管理制度及流程 选购管理流程 一、目的 为了提高公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选购成本,满意工公司对优质资源的需求,进一步规范物资选购流程,加强与各部门间的协作,特制订本制度。 二、范围 适用于本公司全部选购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料:指本公司所经营所需之干脆与间接物料 3.2选购人员:选购部执行选购业务人员 3.3需求人员:各部门开具请购申请之人员 四、选购作业流程 4.1.请购的定义:请购是指某人或者某部门依据生产任务需求确定 一种或几种物料,并根据规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交选购部。4.2选购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商,并确定物料之名 称、规格
2、、质理、交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程。4.3应在合格供应商中选择供应商,如需选购物品现有的供货商无法达 成,就在网上或挚友介绍开发新的供应商,则由选购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。如需选购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则选购部在选购产品时,必需从客户批准和指定的供应商名单上选购有关产品,如选购部要从其他供货商处选购时,必需将此供货商供应给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,选购方可从该供应商处选购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,选购人员必需刚好对此客户批准的供应商名单进行更新。
3、4.4对干脆购买的物料,由选购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。假如是重复性的选购,选购干脆在系统里生产选购订单并打印,经选购部主管经理签核后传真给供应商,假如是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。然后才能执行选购流程传真给供应商。选购须进行选购追踪及监控选购的物料,刚好精确的到达公司入库,然后财务依据送货单,入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时,选购应征求相关单位是否调料,或实行紧急对应措施(自行提货)如周期较长的物料可先行订货,但要征求选购部门主管及经理的同意. 4.5间接物料选购,由需求人员填写选购申请单,经部门经理批
4、准并写 申请单号后交选购人员进行选购作业。选购人员对申请单进行审核以及交期确认。如选购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料选购(如:文具,消耗品,劳保等)由需求部门依据其实际工作须要报经选购经理审批,由选购员干脆进行选购作业。4.6选购产品的质量要求应在选购单上说明,如所选购的产品质量无法 描述清晰时,则需求部门或品质部应附上相关的选购产品的质量 标准,要求。且选购须与供应商确认选购物料之版次是否相符。五,供应商选择及评估流程 5.1新供应商的选择 客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估,须注明针对某客户,且不能因此而干脆被推存为成其他客户的供应商 5.2供应商的评估
5、和考核 依据选购部的预选供应商名单及供应商评估调查表,选购部负责组织SQA部门和选购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核,并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中,评估小组依据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商供应的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产实力等进行评估和考核 5.3合格供应商核准 选购部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准,经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商,由选购部将其登记合格供应商清册,并将其资料整理建档。如供应商符合或具备以下条件,只需对其建立供应商评估调查表,即可。无须对其进行其他评估和考核,此
6、资料经公司领导特准后,可将其列为合格供应商。5.4选购过程中产品质量监控 依公司对选购产品之质量要求,检验员应对供应商所供应的选购产品之质量进行统计,并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中,对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商,由选购部按订正和预防措施程序填写“订正预防措施表”通知供应商整改,并在供应商限期改善的时间内对其执行订正和预防措施做效果确认 5.5供应商定期评估、考核 供应商定期评分为季度评估和年度考核,供应商月评估:选购部每月应对供应商的质量、交期、协作度或服务进行评估(统计时段为上月结日本月月结日)于次月10日前实施供应商月评估经选购经理核准后提交公司。3请购单及其
7、提报规定 (1)请购单应根据要求填写完整、清楚,由公司领导审核批准后报选购部门; (2)固定资产申购根据附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购根据附表二(物资选购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星选购根据公司印制的根据(物品请购单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求选购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (7)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。4公司物资请购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程
8、及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、选购部接收请购单作业流程 1、请购的接收要点 (1)选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写 整、清楚,检查请购单是否经过公司领导审批; (2)接收请购单时应遵循无安排不选购,名称规格等不完整清楚不选购,图纸及技术资料不全不选购,库存已超储积压的物资不选购的原则; (3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应刚好通知请购部门。2、请购单的分发规定 (1)对于请购单选购部应根据人员分工和岗
9、位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。3、选购周期的规定 (1)单次选购金额预算在1万元以下的零星选购项目或预算在1万元以下选购的物资及产品的选购周期不应超过5天; (2)单次选购金额预算在5万元以下的项目比价选购,选购周期不应超过15天; (3)单次选购金额预算在20万元以上的项目选购部自行招标选购,选购周期不应超过40天; (4)请购部门应根据以上(1)-(3)条中规定的时间提前提写请购单选购部如未能按时完成选购任务时应向公司领导说明缘由; (5)遇到紧急选购应汇报公司领
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