2022年借款及费用报销制度.docx
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1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -重庆 * 有限公司借款及费用报销制度目的为加强公司财务治理,完善公司财务制度,合理使用资金,提高办公效率,依据公司有关规章制度和实际情形,制定本制度.1、借(领)款流程1.1 借款指公司各部门为经营或治理需要,需垫支的款项,分为现金借款和票据借款.1.2 现金借款:借款人应提前半天通知财务部,具体写明借款事由及金额,将借款单报部门经理签字,财务经理审批,总经理签批.现金借款应严格按现金使用范畴借支.1.3 票据借款:票据是指支票、汇票、电汇等银行票据,除必需支付现金的款项外,公司的对外支付,原就上均应以银
2、行票据支付.具体写明借款事由及金额,将借款单报部门经理签字,财务经理审批,总经理签批.借款流程图如下:借领款人填制借款单部门经理签字财务经理审批出纳复核支付总经理签批可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -2、费用报销2.1 费用报销流程2.1.1 公司各部门为经营或治理而发生各类费用后,需要支付或应支付的各种款项,也包括借款冲账的款项.2.1.2
3、 报销人应准时整理好各类单据,将同一事项中的营利事业统一发票和营利事业收据归集为一类,将同一事项中的私人收据和无原始凭据的费用归集为一类,按以上两类分别填写费用报销单.原始凭据具体审核另祥见外来凭据审核规范.2.1.3 填好的报销单经部门经理签字后,交到会计处,会计就原始单据的精确性进行审核,审核后报财务经理审批,总经理签批.费用报销流程图如下:可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_费用报销人填制报销单出纳复核付款部门经理签字会计审核财务经理审批总 经 理 签 批可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2.2 费用报销范畴2.2.1 办公用品、劳保用品、清洁用品等低值易耗品申
4、请.由使用者提出需求报告,经部门主管同意,报公司行政部统一申报总经理批准后购买.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 5 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -入库.行政部库管员收到物品,由库管员、部门主管在客户送货单或库管员填写的入库单上签字确认,库管员凭签字完善的送货单或入库单登记账册.报销.行政部库管员凭送货单(或入库单)和合法有效的发票按费用报销流程报销.领用.该类物品由行政部责
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