某公司质量手册及程序文件之记录控制程序6763.docx
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1、XXXX有限公司 记录控制程序 版本/修订状态: B/1XXX有有限公司司记录控制制程序文件编号号: SSJ/QQP-0002 文件版本本: B 生效日期期: 发文编号号: 编制综合部审核批准记录控制制流程图图责任部门门流程描述述备注相关部门门综合部相关部门门相关部门门相关部门门相关部门门相关部门门相关部门门N1Y确认记录形式、备案、标识销毁并记录21归档借阅并记录是否超过有效期编目建立记录清单收集使用记录1记录归归档及处处理登记记台帐2借阅登登记台帐帐1. 目目的建立并保保持质量量管理体体系记录录的控制制要求,以以保证能能够提供供产品符符合规定定要求和和质量体体系有效效运行的的证据及及其追溯
2、溯。2. 适适用范围围适用于质质量体系系运行中中产生的的记录,包包括来自自供方和和顾客指指定的记记录。3. 职职责3.1 综合部部是记录录的归口口管理部部门,负负责制定定记录的的编码规规则及管管理体系系文件记记录的审审定和建建立。3.2 各职能能部门负负责本部部门记录录的控制制和管理理。4. 工作程序序及要求求4.1记记录清单单建立、备案、标识4.1.1 各各部门根根据质量量管理过过程的需需要建立立记录清清单。清清单中要要明确记记录的名名称、编编号、保保存部门门、保存存期限,并并经部门门经理审审批。 4.1.2 综综合部对对各部门门拟定的的记录形形式和内内容进行行审核,各各部门经经理批准准,确
3、保保符合质质量管理理体系规规定要求求。4.1.3 各各部门把把经过审审批的记记录清单单、记录录和空白白表格报报综合部部备案。4.1.4综合合部对记记录空白白表格给给予文件件编号,具具体编码码规则如如下:记录编号版本/修改状态公司及记录的拼音缩写SJ/JJL /4.2记记录的使使用 4.2.1各种种记录要要有记录录人、审审核人、记录时时间、地地点、内内容等。4.2.2记录录应做到到字迹清清晰,记记录的事事实或数数据准确确、完整整,不得得随意涂涂改。如如需要更更改时采采用划改改,划去去原文后后写上更更改内容容,更改改人签名名。4.2.3记录录表单要要按照规规定的格格式进行行填写,不不必填写写处要用
4、用“/”划去,不不能留有有空白。4.3记记录收集集的内容容各部门根根据其职职能,确确定、准准备和收收集以下下记录(记记录可以以是任何何媒体形形式,如如拷贝或或电子媒媒体):a. 管理评审审、合同同评审、产品审审核、工工艺审核核的有关关记录;b. 过程设计计的输入入、输出出、评审审、验证证、确认认、更改改的有关关记录;c. 供方评价价记录及及合格供供方的质质量记录录;d. 有可追溯溯性要求求时,产产品唯一一性标识识的记录录;e. 设备、设设施、工工装、环环境、安安全、过过程控制制的有关关记录;f. 对过程、设备、人员的的鉴定记记录;g. 进货、过过程、最最终检验验和试验验的记录录(包括括让步放放
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