对于资中县2017年财政预算执行情况和2020年财政预算草案.docx
《对于资中县2017年财政预算执行情况和2020年财政预算草案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《对于资中县2017年财政预算执行情况和2020年财政预算草案.docx(19页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、对于资中县2017年财政预算执行情况和2020年财政预算草案 关于资中县 2017 年财政预算执行状况和 2018年财政预算草案的报告2018 年 1 月 22 日在资中县第十六届人民代表大会第三次会议上 资中县财政局局长 张光伟各位代表: 受县人民政府托付,现将资中县 2017 年财政预算执行状况和2018 年财政预算草案提请大会审议,并请各位政协委员提出看法。 一、2017 年财政预算执行状况 2017 年,面对困难严峻的财政形势,全县各级各部门在县委的坚毅领导下,在县人大和县政协的监督支持下,凝心聚力,迎难而上,务实进取,狠抓落实,全县和县级预算执行状况较好。 (一)预算执行状况1. 一
2、般公共预算财政收入好于预期。全县各级主动应对政策性减税降费等因素影响,想方设法组织收入,全县地方一般公共预算收入实现88981 万元,完成预算的 101%,超收 881 万元。县级一般公共预算收入实现 88338 万元,完成预算的 100.8%,超收 738 万元。 三保一促有力保障。实行县委决策部署,不断优化支出结构,优先保工资、保运转、保民生、促发展。全县一般公共预算支出实现 486883 万元,占调整预算的 99.9%,同比增长9.1%。县级一般公共预算支出实现 391325 万元,占调整预算的99.9%,同比增长 10.2%。全县保运转方面支出 63893 万元,占一 般公共预算支出的
3、 13.1%,同比增支 3442 万元,增长 5.7%;保民生方面支出 361561 万元,占一般公共预算支出的 74.3%,同比增支 22602 万元,增长 6.7%;促发展方面支出 61429 万元,占一般公共预算支出的 12.6%,同比增支 14466 万元,增长 30.8%。收支预算执行总体平衡。全县地方一般公共预算收入 88981万元,加上级补助收入 336121 万元、地方政府一般债务转贷收入124577 万元、调入资金 77424 万元、上年结转 5930 万元、调入预算稳定调整基金 1061 万元后,可供支配的收入总量为 634094 万元。收入总量减去当年支出 486883
4、万元、上解支出 22091 万元、地方政府一般债务还本支出 122800 万元后,结存资金 2320 万元。结存资金按规定清理后,补充预算稳定调整基金 2000 万元、因项目跨年实施结转下年接着运用 320 万元。县级一般公共预算收入 88338 万元,加上级补助收入 336121万元、上年结转 5930 万元、调入资金 77421 万元、下级上解收入3902 万元、调入预算稳定调整基金 300 万元、地方政府一般债务转贷收入 124577 万元后,可供支配的收入总量为 636589 万元。收入总量减去当年支出 391325 万元、补助下级支出 99208 万元、上解支出 22091 万元、地
5、方政府一般债务还本支出 121314 万元、地方政府一般债券转贷支出 1486 万元后,结存资金 1165 万元。结存资金按规定清理后,补充预算稳定调整基金 845 万元、因项目跨年实施结转下年接着运用 320 万元。 县级一般公共预算年初支配的预备费 3000 万元主要用于:脱贫攻坚 752 万元,防汛抗旱 1341 万元,应急维稳 28 万元,环境治理 483 万元,残疾人困难补贴 396 万元。 年初县级预算稳定调整基金 300 万元,经批准动用后无余额。 年末按规定以县级一般公共预算超收收入 738 万元和净结余 107万元补充后,余额为 845 万元。县级一般公共预算结转资金 320
6、 万元为文化和体育方面项目资金。 2. 政府性基金预算全县政府性基金预算收入实现 38537 万元,完成预算的123.8%。政府性基金预算收入 38537 万元,加上级补助收入 2817万元、地方政府专项债务转贷收入 32787 万元、上年结转 17316万元后,可供支配的收入总量为 91457 万元。全县政府性基金预算支出实现 34588 万元,占调整预算的 79.7%,主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施、水利工程、文化体育、社会福利等。政府性基金预算支出 34588 万元,加调出资金 39856 万元、地方政府专项债务还本支出 8200 万元后,支出总量为 82644 万元。收入总量减去
7、支出总量,年终滚存结余 8813 万元。 县级政府性基金预算收入实现 38514 万元,完成预算的124.1%。政府性基金预算收入 38514 万元,加上级补助收入 2817万元、上年结转 17314 万元、地方政府专项债务转贷收入 32787万元后,可供支配的收入总量为 91432 万元。县级政府性基金预算支出实现 30787 万元,完成调整预算的 77.7%。政府性基金预算支出 30787 万元,加补助下级支出 3779 万元、调出资金 39853 万元、地方政府专项债务还本支出 8200 万元后,支出总量为 82619万元。收入总量减去支出总量,滚存结余 8813 万元。3. 国有资本经
8、营预算全县国有资本经营预算(全部为县级,下同)收入实现 1151万元,完成预算的 140.9%。国有资本经营预算收入 1151 万元,加 上年结余 4603 万元后,可供支配的收入总量为 5754 万元。全县国有资本经营预算支出实现 511 万元,占调整预算的 44.3%。国有资本经营预算支出 511 万元,加调出资金 4600 万元,支出总量为5111 万元。收入总量减去支出总量,当年结余 643 万元。4. 社会保险基金预算全县社会保险基金预算收入(全部为县级,下同)实现 84246万元,完成年初预算的 96.6%。社会保险基金预算收入 84246 万元,加上年滚存结余 75956 万元,
9、可供支配的收入总量为 160202 万元。全县社会保险基金支出实现 76863 万元,完成预算的 107. 5%。收入总量减去支出,滚存结余 83339 万元。以上 2017 年全县及县级预算执行状况,请予审查。(二)县 人大预算决议落实状况 1. 努力组织财政收入,不断拓展收入来源 。完善财税征收考核方法,落实收入清单制加责任制,严格兑现奖惩。组织开展白石开采、房地产等行业税源调查,摸清家底,夯实税收征管基础。大力清收欠缴税费,全年清缴入库欠税 3294 万元。建立1+1+1工作机制,新注册建筑业企业 53 户,实现税收 2550 万元。加大资产处置力度,拟订政府经营性资产公开处置考核方法,
10、资产处置收入实现 1.95 亿元。2017 年,全县一般公共预算收入规模接着保持市内县区首位。2. 落实主动财政政策,支持供应侧结构性改革。大力促进农业增效农夫增收,兑现耕地地力爱护、种粮大户补助等惠农补贴1.35 亿元。全面落实减税降费政策,全年降低企业税负超过 1.5亿元。全力支持经济社会发展,清理盘活财政存量资金 3.34 亿元。努力去除房地产库存,筹集棚户区改造货币化安置资金 5 亿元。 加大民生投入补短板,十项民生工程和 20 件民生实事支出总额达17 亿元。3. 加大 转移支付 力度,促进 镇级 财力提升。2017 年预算执行中县对镇级新增一般性转移支付 5219 万元,占省对县新
11、增一般性转移支付 7736 万元的 67.5%。2017 年镇级人均决算可支配财力10.1 万元,比上年增加 0.7 万元,增长 7.4%;比县级人均决算可支配财力多 2.5 万元,高 32.5%。4. 转变 财政 支持方式,推动经济稳定增长。拨付产业发展扶持资金 1000 万元,落实中小企业发展补助 955 万元,支持企业发展壮大。拨付资金 2148 万元,支持资中血橙品牌创建和万亩血橙示范片建设。设立电商扶持及服务业发展专项资金 400 万元,落实租金减免、网报嘉奖等 10 个方面的嘉奖补助政策,扶持电商服务企业发展。支配财政金融互动奖补资金 65 万元、涉农贷款增量嘉奖 691 万元、政
12、策性农业保险保费补贴 2517 万元,撬动金融资金支持产业发展。实施政府购买公共服务 23.08 亿元,进一步提高公共服务供应质量和财政资金运用效率。高标准、规范化、多领域推动政府与社会资本合作项目实施,带动社会资本投资 1.16亿元,获省级奖补资金 1816 万元居全省县区第一。5. 规范政府性债务管理 , 加强财政风险防范 。加大债券资金争取力度,有序进行债券置换,到位债券资金 15.63 亿元,其中争取到位新增债券 2.53 亿元,同比增长 251.2%。开展违法违规融资担保清理整改,加强债务清理核销和偿还转化,严格实施债务限额管理,2017 年末全县系统内政府债务余额 43.24 亿元
13、,低于省定限额 2.57 亿元,债务风险总体可控。同时,加强债务资产清 查管控,系统内债务形成资产总额 67.4 亿元,债务资产形成率达155.9%。6. 深 入推动 财 政 改革, 大力实施法治财政建设 。深化两依建设,通过省级检查验收,得分居全省县区其次名。依法完整、全面、刚好公开预决算信息,财政运行透亮度进一步提高。推动绩效预算改革,开展项目支出绩效评价 36 个。建立网络收件进度查询平台,完善评审信息公开机制,加快项目评审进度,全年预、决算评审审定项目 324 个,综合审减率 17.2%;出台政府投资项目方案评审管理方法,实施项目初设方案评审 16 个,通过优化方案节约政府资金 182
14、9 万元。建立政府选购专管员制度,取消协议供货实行网上竞价,开展公务用车修理和加油定点选购,全年政府选购规模突破 13 亿元,同比增长 209.5%。加强国有资本经营管理,修订完善国有资本经营预算编制、收益收缴等管理方法;建立健全国有企业负责人考核激励机制,出台薪酬实施方案、经营业绩考核、分类监管等方法;推动国企转型升级,拟订加快企业转型升级实施看法;实施供排水公司、环境能源公司等企业改制,组建完成润资水务集团,设立农发和文旅公司,加快装配式建筑公司组建,发展壮大兴资集团。建立财政监督约谈制度和行政事业单位内控建设评价机制,开展扶贫资金、预决算公开、滥发奖金工资补贴等专项检查,规范财政财务管理
15、;坚持厉行节约,全县财政拨款三公经费同比削减 1279 万元,下降 31.3%。修订完善县级财政资金调度管理方法,优化财政资金支出序列和资金拨付审批流程,加快预算执行进度,提高财政资金支付效率。完善财经领导小组议事规则,健全财政预算追加审查例会、政府预算追加例会制度,进一步硬化预算约束。 (三)全 县 重点支出状况1. 大力支持 脱贫攻坚。落实资金 502 万元,保障五个一工作所需经费,支持农夫夜校开展培训。补助资金 521 万元,落实农村两线合一兜底政策。投入资金 4367 万元,完成建档立卡贫困户易地扶贫搬迁 371 户、D 级危房改造 1231 户。支配资金1.7 亿元,实施 22 个扶
16、贫专项安排,其中:用于贫困村基础设施建设和贫困户产业发展 3465 万元,推动资产收益扶贫试点 1060万元,充溢四项扶贫基金 3510 万元,新村建设扶贫 1560 万元,文化扶贫 215 万元,省定贫困村公益性岗位开发 75 万元,建档立卡贫困户健康体检、基本医疗保险个人缴费资助、县内住院个人费用兜底 1910 万元,建档立卡贫困残疾人生活补差 329 万元。投入资金 1000 万元,开展扶持村集体经济发展试点,实施项目 10个,涉及贫困村 8 个。 2. 加大环境爱护投入 。支配资金 1.19 亿元,用于银山和球溪等污水处理厂、城区和濛溪河饮用水源爱护、高标准农田、土地整理等项目建设;补
17、助资金 8351 万元,推动自然林爱护、退耕还林、城乡垃圾治理、城区污水处理厂运营、重龙山公园游乐设施搬迁、秸杆禁烧等工作开展;补贴资金 350 万元支持公交公司购置 20 辆新能源公共汽车,全力推动河长制,全面整改环保督查突出问题。3. 支持 创业 创新发展。筹集资金 1.03 亿元,推动回家工程孵化园一、二期工程建设。落实资金 432 万元,实施创业担保贷款财政贴息。支配资金 5180 万元,支持中小企业科技孵化器、电商服务中心和人才公寓建设。投入资金 304 万元,支持企业开拓市场、技术改造和农业科技成果转化应用。支配资金 100 万元, 用于人才引进、培育和激励。筹集资金 1500 万
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 对于 资中县 2017 财政预算 执行情况 2020 草案
限制150内