学院内部审计整改工作实施办法.docx
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1、学院内部审计整改工作实施方法第一章总那么第一条为严格落实审计整改工作责任,强化审计整改 工作的严肃性和规范性,提升审计整改工作质量和效果,根 据审计署关于内部审计工作的规定教育系统内部审计 工作规定经济责任审计整改工作方法关于加强高等 学校内部审计工作的意见等法规文件精神,结合学校实际, 制定本方法。第二条 本方法适用于省审计厅、教育厅等上级部门对 学校审计和学校内部审计部门对学校各单位审计的问题整 改工作。第三条 本方法所称被审计单位及有关职能单位(以下 简称整改责任单位),主要是指:接受外部审计或内部审计 的被审计单位;根据审计结果须从源头上完善管理的相关职 能单位;承办移送处理事项的相关
2、单位。第四条本方法所称审计整改工作,是指整改责任单位 根据审计结果对审计发现的问题,在规定期限内采取措施进 行纠正和处理,以到达促进机制优化、制度完善、管理规范 的行为。第五条 本方法所称审计结果,是指审计报告提出的问 题和审计意见(建议),以及需要执行或处理的审计决定书、 审计移送处理书中的相关事项。第六条 审计整改工作应遵循依法依规、及时有效、标 本兼治的原那么,完善管理制度,规范权力运行,推动依法治 校建设,促进学校事业健康持续开展。第二章工作职责及程序第七条审计整改工作在学校党委和行政领导下开展, 审计整改过程中的重大事项由学校党委会议或校长办公会 议审定。第八条 审计整改实行分级负责
3、制:上级部门对学校的 审计,学校主要负责人为审计整改工作第一责任人;学校内 审部门开展的审计,被审计单位的主要负责人为审计整改工 作第一责任人;校领导负有分管领域整改工作的主管责任, 已离任的领导干部负有配合原任职单位审计整改工作的责 任和义务。第九条审计整改工作第一责任人负责组织研究制定审 计整改方案和审计整改工作的具体落实。第十条 审计处负责催促落实审计整改日常工作,主要 职责有:(一)根据审计结果制定问题清单、整改清单,建立整 改台账;(二)协助学校办公室根据上级审计结果汇总学校审计 整改方案,收集、汇总审计整改结果提交学校审定;(三)根据学校审计整改实施方案和内部审计结果制定 并下发审
4、计整改通知书;(四)负责整改跟踪检查;(五)向学校报告重要事项整改结果和年度审计整改工 作情况,报告内容包括本年度整改工作的基本情况、主要内 容、存在的问题以及加强整改工作的建议等。第十一条整改责任单位负责落实审计整改具体工作, 主要职责有:(一)整改责任单位应将审计整改工作纳入领导班子议 事决策范畴,加强对审计整改工作的组织领导,制定审计整 改方案,在接到审计整改通知书之日起15日内,向审计处 报送审。(二)审计整改工作方案的主要内容应当包括:保障整改 的举措,主要问题及原因分析,责任分解落实情况,主要整 改措施及时间节点。(三)整改责任单位应自收到审计整改通知书60日内, 向分管校领导和审
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- 学院 内部 审计 整改 工作 实施办法
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