某公司质量手册及程序文件025采购控制程序6756.docx
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1、XXXX有限公司 采购控制程序 版本/修订状态:B/1XXX有有限公司司控制状态态:采购控制制程序文件编号号: SJ/QP-0255 文件版本本: B 生效日期期: 发文编号号: 编制采购部审核XXX批准XXX采购控制制流程图图责任单位位流程描述述备注8技术部采购部质量部采购部技术部总经理采购部生产部生产部采购部质量部生产部生产部库房供应商生产部财务部采购部采购信息1价格确认2供应商选择评审审 批NY3签订采购合同4采购计划组织到货入库检验不合格品控制程序N5Y装 机开入库单开发票6生产过程控制挂帐/结算审核、校对1BOMM表图纸、规范233供应商商评定记记录可接受受供应商商名单355技术协协
2、议5采购合合同质量协协议45采购计计划订货单单供应商商定期评评价表5报检单单进货检检验记录录6入库单单、发发票877采购方针针:准确确、及时时、低价价、优质质1 目的对采购及及供应商商的评定定过程进进行控制制,以确确保采购购的产品品能够满满足本公公司和客客户的需需求。2 适用范围围适用于对对产品有有直接影影响的原原辅材料料、零件件、包装装物、服服务采购购的控制制及供应应商的管管理。3 职责3.1 采购员员负责对对供应商商资源和和采购的的总体策策划和管管理。3.2研研发部负负责制定定提供完完整适用用的技术术性文件件和资料料,必要要时对供供应商的的生产工工艺进行行辅导。3.3质质量部负负责对采采购
3、产品品的检验验和验证证,和对对供应商商的品质质辅导。4 工作程序序4.1 采购购策划4.1.1 采采购产品品重要度度分类根据本公公司采购购产品的的性质,对对最终产产品的影影响程度度,对采采购产品品进行分分类:A类:对对构成最最终成品品起关键键作用,并并直接影影响到成成品质量量性能的的采购产产品。B类:对对构成最最终成品品起较大大作用,并并可能影影响到成成品质量量性能的的采购产产品。C类:对对构成最最终产品品质量及及性能无无影响的的通用件件、标准准件及辅辅助物料料的采购购产品。D类:设设备配件件、工装装、夹具具等。E类:办办公用品品、劳保保用品。A、B、C类采采购产品品的确定定详见BBOM表表。
4、4.1.2 供供应商选选择、评评定:按按供应应商管理理程序执执行。4.2 采购实实施4.2.1 采采购计划划编制制的依据据:a) 交货时间间依据:销售售要货单单、生生产指令令、采购购品生产产周期和和运输时时间、合合同评审审结果;b) 数量依据据:产品品BOMM表、库库存情况况(包括括合格的的和可返返工回用用的)、产品合合格率、资金占占用;c) 供应商依依据:可可接受供供应商名名单、供应商商生产能能力、供供应商评评定结果果、供货货业绩和和价格;d) 可能的偶偶发性事事故的考考虑(包包括本公公司和供供应商);e) 顾客后续续订单及及可能的的订单调调整;采购计划划经采购购主管审审核后签签字生效效,以
5、作作为签发发采购合合同的的依据。4.2.2 采购资资料4.2.2.11 必须须能清楚楚完整的的说明所所采购产产品的要要求,适适宜时包包括:a) 产品、程程序、过过程和设设备的批批准要求求b) 人员资格格的要求求c) 质量管理理体系要要求可分别在在采购购协议、订货货单及及图纸工工艺文件件中体现现。4.2.2.2 对于A,BB类产品品由采购购主管负负责与供供应商签签订采采购协议议后,由由采购员员将订订货单传传真给供供应商进进行采购购,对于于C类产产品由采采购员直直接进行行电话或或现场采采购。4.2.2.3 采购资料料的审核核:采购购资料在在发放前前,采购购主管应应仔细检检查其完完整性和和适用性性。
6、4.2.2.4 订货单单的发发放和更更改:由由采购员员及时发发放供应应商。如如遇更改改,由采采购员及及时电话话或传真真通知供供应商,同同时做好好相应记记录。4.3 采购监控控4.3.1 采购品品交付时时间、数数量和品品质的监监控4.3.1.11 供应应商根据据采购员员的订订货单按按时交付付到指定定库房,采采购产品品进入本本公司后后,由仓仓库保管管员按库库房管理理规定清清点并核核实送送货单,指指挥分批批存放在在待检区区或指定定地点,做做好相应应的产品品标识和和检验状状态标识识,并填填写报报检单及及时通知知质量部部按产产品监视视和测量量控制程程序进进行检验验和试验验,根据据检验结结果,办办理相应应
7、的手续续。4.3.1.22 采购购主管及及时安排排好对采采购计划划的监控控,并根根据各仓仓库上报报的采购购产品入入库情况况填写采采购计划划/进度表,对对采购合合同进行行追踪。4.3.1.33 监控控方式及及适用时时机根据采购购产品对对最终产产品影响响的重要要程度、生产或或业务需需求的急急迫性、供应商商的能力力和供货货业绩,可可运用以以下一种种或多种种监控方方式a) 计计划执行行中期征征询:适适用于每每采购合合同b) 实实地查访访:当供供应商有有不诚信信表现时时c) 派派驻代表表:产品品重要度度为A、B类;供应商商管理水水平不佳佳;此产产品供不不应求;采购品品质量主主要由生生产过程程决定、不易通
8、通过检测测实现;供应商商制造专专业水准准差、需需要辅导导监管等等。d) 供供应商主主动反映映:在采采购协议议中规定定,当供供应商在在时间、数量和和品质上上存在交交货风险险时,必必须主动动提前反反馈,以以便采购购主管有有时间采采取相应应对策。e) 进进货检验验和试验验:常规规品质监监控方式式。f) 到到供应商商货源处处验货:本公司司无此类类产品检检测设备备,仅凭凭质量证证明文件件和记录录还不能能保证,存存在质量量风险时时;交货货时间紧紧迫,一一旦在进进货检验验时发现现质量问问题有可可能直接接影响到到本公司司向顾客客的交货货;一次次或多次次的不良良交货记记录,需需到供应应商处探探查究竟竟,以便便采
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