2022个人收款委托书15篇.docx
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1、2022个人收款委托书15篇个人收款托付书1托付人(名称):受托付人姓名:, 性别: ,身份证号: 。 托付范围:我公司全权托付我司员工 收取 。此托付书有效期限从 年 月 日至年 月 日。本托付书一式两份,受托人签字和托付人加盖公章后生效。我方托付 收取上述款项,由此引起的经济纠纷与付款方无关。受托付人(签名):日 期:托付人(公章):日期:凡本人无法亲自办理相关手续,需托付他人办理的,需制作托付书,详细格式如下:1、本人亲笔书写托付书,标题写明:托付书2、托付书内容包括:(1)托付人姓名: 身份证号: 地址: 联系电话: 邮编:(2)受托付人姓名: 性别: ,工作单位: 地址: ,身份证号
2、: 联系电话: 邮编:(3)详细托付事项、托付范围:托付人托付上列受托付人在托付人与 XX(单位、个人)的 XX业务中,作为托付人的商品生产方,其代理权限为全权代理,即:全权生产托付方托付商品。(4)上述各项内容,需书写(复印)在同一页纸内;(5)如托付书由二张纸及其以上构成的,属无效托付,不予认可。3、托付书最终应有托付人、被托付人签字落款及日期个人收款托付书2致xx公司:兹有(姓名),身份证号:_,依据我单位供应的附件所列材料,与贵公司联络,将此笔款项计xx(大写:人民币xx)支付该人,账户名xx,账号:_!以上状况属实,若由此引起纠纷,由我单位负责处理!附件一:身份证(复印件,需有持有人
3、签名)附件二:送货签收清单(加盖单位公章)20xx年xx月xx日个人收款托付书3致:xxxxxxxxxxxx有限公司我单位因业务须要,现托付下述完全民事行为实力自然人:xxxxxxxx(姓名)身份证号:xxxxxxxxxxxx,开户银行:xxxxxxxxxxxxxx,账号:xxxxxxxx由xxxxxxxx年xxxx月xxxx日起作为我单位合法托付代理人,该托付代理人的被授权范围为:代表我单位与你单位进行收取货款活动有关的事务。在授权的范围内,该代理人的一切行为,均代表本单位,与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将担当该代理人行为的全部法律后果和法律责任,本单位对本托付授权书提出终止的书面文
4、件前,本托付授权书始终有效。代理人无权转换代理权。特此托付。托付人:日期:20xx年xx月xx日个人收款托付书4致:东莞市汇景东部汽车产业发展有限公司兹有号:36010419780104,由年 6月 29日起全权代表本公司收取贵司支付的合同款项人民币161000。00元。受托人在上述授权内所为的行为及所生的后果,本公司均予认可,由此产生的一切纠纷和责任均由本公司担当,与贵司无关。本公司在对本托付书提出终止的书面文件前,本托付书始终有效。托付人(公章):法定代表人(经营者):受托人签字:年 月 日附:受托人身份证复印件(加盖公章)个人收款托付书5致:XX公司我单位因业务须要,关于XX项目的收款,
5、现托付作为我单位合法托付代理单位,授权其代表我单位与贵公司进行代收款工作。在代收款过程中,该代理单位的一切行为,均代表本单位。 请支持为盼!代理单位无权转换代理权。特此托付。代理单位名称:法 人:地 址:税 号:开户行:帐 号:托付单位:日期: 年月日附:代理单位工商营业执照复印件 (加盖公章)第一步,催收前期打算工作一)由销售内勤对公司目前的.销售状况、客户基本资料、应收账款状况、逾期状况、催收状况、信用等级分析等进行汇总。二)销售内勤将以上信息汇总后,与公司销售财务进行客户应收账款数据进行核对,以确保向客户电话传达或催告函所涉及的还款时间/账款数据都相符。三)销售内勤将全部销售合同信息资料
6、进行电子台账录入及合同档案归整(合同档案书目),将合同原件复印两份(销售部和财务备各存一份)交由业务相关部门备存;合同规整完后统一将合同原件及合同档案书目、电子台账表单交由行政部存档。其次步,销售部催收工作实施方案 详见 xx深圳湘军收款公司1)业务主管(或业务员)依据客户还款特点、付款时间及金额、客服关系程度、信誉等级程度制定初期催收方案。之后,由销售部内审员负责统计催收状况及督促业务主管(或业务员)对客户信息跟踪及电话催收。2)业务主管(或业务员)每周五将本周客户还款状况及逾期客户名单、逾期金额、逾期天数、催收措施等状况通过电子文档形式将信息汇总到销售部内勤处,销售内勤刚好将催收信息汇总后
7、送至销售部经理审批及公司销售财务核对。3)销售内勤依据还款信息报表状况,帮助业务主管(或业务员)进行一般性欠款催收,详细工作如下:1、销售内勤首先与业务主管(或业务员)进行沟通,确定电话/函件催收对象;2、合理支配电话催收日程,邮寄或传真对帐单。邮寄或传真对帐单过程中,肯定要求客户赐予书面回复;销售内勤每日将函件/电话催收状况登记造册。3、在电话催款过程中,以书面表单形式记录客户承诺地还款时间、还款金额,以便支配财务刚好查收;4如在电话催收过程中,如遇到推委、拖延、拒付或恶意等状况客户,应将催收状况记录好,并刚好将信息汇总反馈到销售部经理处。5.如遇以设备质量或欠款金额不符等问题拖延付款,尽可
8、能与客户进行沟通,同时尽可能避开与客户发生冲突,耐性做好劝服工作,以达到货款刚好回笼款目的4)在电话催收过程中,刚好将信誉极差地客户进行筛选、统计,以书面形式将信息反馈到销售部经理及法务部,法务部依据客户欠款状况制定相应催收措施。第三步、定期上门催收工作方案1、针对电话催收过程中所了解的客户状况,进行合理筛选,确定走访客户名单,刚好将定期上门催收客户名单送交销售部经理审核;2、依据客户还款特点制订走访时间、地点、客户人数、公司走访人员、工作车辆等实施方案(需打算的 材料 有:客户对帐单和合同催款函、律师函、到访回执单等;参加人员有:销售部经理或业务主管、售后技术员(一名)、法务部),并将上门催
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