CCC工厂检查记录表.docx
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1、CCC工厂检查记录表工厂检查记录表CQC/16 流程 0202. 06工厂编号:报告编号:检查日期:检查员:检查检查区域抽样情况、检查工程及内容和条款结果1 .核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是 工厂基否一致(不一致情况须说明):(证书上工厂名称需与营业执照工厂名称一本信 息致,工厂地址要详细描述)营业执照工厂名称、地址:证书工厂名称、地址:实际生产厂名称、地址:2 .核对工厂营业执照信息:经营范围(证书产品有关的范围):年检日期:有效期:3 .确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致(监督):4 .证书所列标准为现行有效版本。和条款结果10.规定
2、例行检验和确认检验设备功能失效时需要采取措施。检查设备功能失效时采取措施的记录。检查员记录:L不合格品控制程序:3. 7不合(存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品要求)格 品控2.返工返修后产品是否可追溯,实际出货是否检验符合规定。制检查员记录:2008-9-15(2/0)第 11 页共 24 页CQC工厂检查记录表CQC/16 流程 0202. 06工厂编号:报告编号:检查日期:检查员:检查检查区域抽样情况、检查工程及内容和条款结果检查检查区域抽样情况、检查工程及内容和条款结果L内部质量审核程序:3.8内部(包括频次、时机、筹划、实施、产品一致性要求、记录等要求)质量体
3、2.内审记录(包括计划、内审报告、不符合项报告、检查记录、一致性控制、系审核纠正措施、顾客投诉)检查员记录:2008-9-15(2/0)第 12 页共 24 页工厂检查记录表CQC/16 流程 0202. 06工厂编号:报告编号:检查日期:检查员:检查检查区域抽样情况、检查工程及内容和条款结果检查检查区域抽样情况、检查工程及内容和条款结果1(产品关键元器件和材料、结构等变更的控制程序文件名称编/号:3. 9认证产品的2.证书变更情况(地址、结构、零部件、标准等)一致性检查变更情况是否按照规定进行。检查员记录:控制2008-9-15(2/0)第 13 页共 24 页工厂检查记录表CQC/16 流
4、程 0202. 06工厂编号:报告编号:检查日期:检查员:检查检查区域抽样情况、检查工程及内容和条款结果检查检查区域抽样情况、检查工程及内容和条款结果2008-9-15(2/0)第14页共24页工厂检查记录表CQC/16 流程 0202. 06工厂编号:报告编号:检查日期:检查员:检查检查区域抽样情况、检查工程及内容和条款结果1 .负责人:职务:3. 10包(对一致性要求的理解)装、搬2 .仓库管理制度(出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等)运和贮存3 .关键平安件和零部件台帐或类似记录(供应商名称、出入库手续、数量、型号等)4 .仓库产品标识,储存、搬运、包装情况2008-9-15(2/0
5、)第 15 页共 24 页趣工厂检查记录表CQC/16 流程 0202. 06工厂编号:报告编号:检查日期:检查员:检查检查区域抽样情况、检查工程及内容和条款结果1.抽样地点(生产车间、库房):样本基数:4.产品产品名称:型号规格:一致性型式试验报告编号:检查2.产品一致性检查覆盖每个工厂界定码1)铭牌2)平安元器件、关键零部件、原材料清单(填写附件4或直接用检验报告元件表复印件打勾,要求填写制造商名称、产品名称、型号、证书/申请号)3)结构(可附照片、图纸或描述):如电源连接、电源线连接、防触电保护、接地措施、内部结构、爬电距离电气间隙等)。3.指定试验覆盖每个工厂界定码(所抽样品基本信息、
6、样品来源、主要依2008-9-15(2/0)第 16 页共 24 页趣工厂检查记录表CQC/16 流程 0202. 06工厂编号:报告编号:检查日期:检查员:检查检查区域抽样情况、检查工程及内容和条款结果据、测试人、见证人、测试背景等)产品名称:型号规格:产品编号:试验工程认证标准要求 测试结果 判定检查员记录:测试人:见证人:测试的其他背景信息:仪器型号规仪器名称 仪器编号 校准日期格2008-9-15(2/0)第 17 页共 24 页趣工厂检查记录表CQC/16 流程 0202. 06工厂编号:报告编号:检查日期:检查员:检查检查区域抽样情况、检查工程及内容和条款结果1.上次不符合整改工程
7、纠正情况(对于恢复证书的工厂检查,还要关注对于暂对上次停证书的不符合项整改情况,包括整改文件和实施,同时,关注证书暂停期间不符合有无认证产品出货)。项的整2.工厂搬迁是否有相关措施保证整改有效。3.有无国抽、地抽等不合格情况。改情况2008-9-15(2/0)第 18 页共 24 页工厂检查记录表CQC/16 流程 0202. 06工厂编号:报告编号:检查日期:检查员:检查检查区域抽样情况、检查工程及内容和条款结果(抽样方案的要求、抽样时间、地点、人员、库存量、详细产品名称、型号规产品抽格、数量、.抽样单编号)样情况检查员记录:填写说明:1 .每个检查工程都要判定填写“P”、N”、“N/A”
8、,并在“检查结果”栏填写,表示“符合、不符合、不适用”;2 .检查员填写“检查员记录”时,对每个问题的描述要首先填写检查工程序 号;3.如果有提示信息以外的检查工程,可以最后增加“其他”工程描述;4 .检查员签名首页手写,其他情况表头信息可以打印;5 .过程检验不包括例行试验。6 .记录填写内容可以用企业的复印件资料,要求在记录中具体说明,以便查 看记录。7.如果上一次查厂时已经绘制了地图,可以复印使用。8.附件1-4加盖公章。注意:1.该要素有3个以上抽取3个样本,3个以下(含3个)全部抽样。尽量抽 取足够的样本。2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。3.样本要求符合中心有关文件。
9、2008-9-15(2/0)第 19 页共 24 页趣工厂检查记录表CQC/16 流程 0202. 06工厂编号:报告编号:检查日期:检查员:附件1企业交通路线图工厂编号:工厂名称:工厂地址:2008-9-15(2/0)第 20 页共 24 页工厂检查记录表CQC/16 流程 0202. 06工厂编号:报告编号:检查日期:检查员:要求:1.手工绘制或用电脑绘图;2 .乘车路线(必要时)和下车后详细路线,通过路线图,可以直接到达企业门口;3 .路线图要经过企业确认,签署日期,并加盖公章。4 .可以使用GPS经纬度信息替代此图。附件2产品一致性声明(工厂现场检查)我(制造商名称)我(工厂名称) 2
10、008-9-15(2/0)第 21 页共 24 页趣工厂检查记录表CQC/16 流程 0202. 06工厂编号:报告编号:检查日期:检查员:声明:我公司保证在工厂检查前及检查后,所生产的获证产品(见证书清单或申请书 清单)与提供型式试验的样品或经过认证机构确认许可的变更样品完全一致。我公司对违反上述声明导致的后果承当全部法律责任。(签署时间及地点)(制造商或工厂负责人签名、盖章)附件3产品变更情况声明我(制造商和工厂名称):声明:如下表所示,我公司保证在上次工厂检查后,获证产品所有涉及关键2008-9-15(2/0)第22页共24页工厂检查记录表CQC/16 流程 0202. 06工厂编号:报
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