某公司质量管理手册(DOC 39)6704.docx
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1、文件名称质量手册版次文件编号页次3838COGNNE-QQM-001质量手册册批 准: 审 核: 编 写: 版 次: 生效日期期: 编写部门门管理者代代表抄送部门门总经理 人力资资源部 销售售部 质量部部 生生产部物物流部 采购部 维修修部 财财务部文件修订订记录版本状态修订内容容实施日期期编制审核批准目 录文件修订订记录22目录1颁布令5任命书661公司简简介71.1公公司简介介71.2公公司质量量方针881.3公公司质量量目标882质量管管理体系系范围及及删减说说明82.1质质量管理理体系范范围82.2删删减说明明83公司质质量管理理体系组组织机构构84质量管管理体系系8-124.1总总要
2、求.104.2文文件要求求114.3衍衍生文件件.1225管理职职责.112-1155.1管管理承诺诺.1225.2以以顾客为为关注焦焦点1335.3质质量方针针135.4策策划1335.5职职责、权权限与沟沟通1445.6管管理评审审155.7衍衍生文件件156资源管管理155-1776.1资资源提供供156.2人人力资源源156.3基基础设施施166.4工工作环境境166.5衍衍生文件件177产品实实现177-2557.1产产品实现现的策划划177.2与与顾客有有关的过过程1777.3设设计和开开发1887.4采采购199-2117.5生生产和服服务的提提供211-2447.6监监视和测测
3、量装置置的控制制247.7衍衍生文件件258测量、分析和和改进225-3308.1总总则.2258.2监监视和测测量2668.3不不合格品品的控制制278.4数数据分析析.2888.5改改进288-2998.6衍衍生文件件309附录331-38附件一:公司主主要过程程的识别别及相互互关系图图 31附件二:过程与与ISOO/TSS169949条条款对照照表32附件三:质量管管理体系系条款与与部门职职责分配配表33附件四:质量目目标一览览表34-35附件五:质量手手册与程程序文件件清单336-388附件六:公司质质量体系系组织架架构图338颁布令本公司根根据ISSO / TSS169949:200
4、09质量管管理体系系汽车行行业产品品和相关关服务产产品的组组织实施施ISOO90001:20008的特特殊要求求,并结合合本公司司实际情情况,编编制本质质量手册册,现现批准颁颁布实施施。本质量量手册是是公司建建立、实实施和保保持质量量管理体体系的纲纲领性文文件,对对内是开开展质量量管理活活动必须须长期遵遵守的准准则,对对外是公公司质量量管理水水平能力力的证据据。公司司全体人人员必须须执行本本手册中中规定的的内容,确确保公司司质量方方针、目目标的实实现,并并通过持持续改进进,不断断提高公公司质量量管理体体系的有有效性和和效率,提提高产品品和服务务质量,始始终把顾顾客满意意看作是是事业不不断发展展
5、的目标标。总经理:日 期期:年月日任 命 书1.1管管理者代代表任命命书为了确保保公司质质量管理理体系建建立、有有效运行行和持续续改进,兹兹任命 XXXX 为为东莞珂珂霓钢制制品有限限公司质质量管理理者代表表,授权权其负责责以下工工作:1、确保保体系按按ISOO90001:220088、ISSO/TTS1669499:20009标标准要求求得到建建立、实实施和保保持;2、定期期向最总总经理报报告质量量、环境境管理体体系的业业绩,和和相关改改进需求求提出;3、确保保在整个个组织内内提高满满足客户户要求的的意识;4、协助助总经理理组织实实施质量量、环境境管理评评审;5、相关关事宜的的对外联联络。1
6、.2客客户代表表任命书书兹任命 XXXX 为东莞莞珂霓钢钢制品有有限公司司客户代代表以确确保客户户要求在在本公司司内传达达。他通通过APPQP等等活动来来选择特特殊特性性,设置置品质目目标,协协调相关关的培训训以及采采取纠正正与预防防措施。其主要要职责如如下:1、 确保顾客客要求得得到体现现和实施施;2、 参与制定定质量目目标及设设计开发发,选择择特殊特特性;3、 传达客户户相关信信息和相相关培训训;4、 确保纠正正预防措措施实施施。1 公司简介介1.1 公司简介介1.2 公司质量量方针尊重、诚诚信、协协作、服服从1 尊重重 尊重重各合作作方,尊尊重同事事,尊重重各种协协议,尊尊重各方方要求2
7、 诚信信 以诚诚待人,以以诚接物物,以信信立身,以以信处事事3 协作作 关注注客户,关关心供应应商,加加强各方方沟通,提提高办事事效率4 服从从 严格格遵守政政策法规规,认真真执行行行业标准准,严肃肃对待公公司规章章制度,服服从上级级指令1.3 公司质量量目标见附件四四;质量量目标一一览表2 质量管理理体系范范围及删删减说明明2.1 质量管理理体系范范围2.1.1 公司依据据ISOO / TS1169449:220099质量量管理体体系汽车行行业产品品和相关关服务产产品的组组织实施施ISOO90001:220088的特殊殊要求,结结合公司司的实际际情况,建建立并完完善实施施质量管管理体系系,以
8、达达到以下下目的;a) 证实公司司有能力力稳定地地提供满满足顾客客和适用用法律法法规要求求的产品品;b) 通过质量量管理体体系的有有效实施施,包括括持续改改进质量量管理体体系的过过程以及及保证符符合顾客客与适用用的法规规要求,从从而增强强顾客满满意。2.1.2 质量管理理体系范范围公司质量量管理体体系范围围包括:不锈钢钢和阀门门钢棒材材的生产产、销售售与服务务。涉及及汽车产产品的生生产按TTS1669499:20009标标准执行行。其他他非汽车车产品按按ISOO90001:220088标准执执行。2.2 删减说明明2.2.1 因本公司司按照行行业的惯惯例和客客户提供供的要求求进行生生产,故故本
9、公司司对ISSO/TTS1669499:20009的的7.33有关产产品设计计开发的的相关条条款予以以删除。3 公司质量量管理体体系组织织机构见附件55 :质质量手册册与程序序文件清清单见附件66:公司司质量体体系组织织架构图图4 质量管理理体系质量手册册是本公公司质量量管理体体系的第第一级文文件,它它阐明了了本公司司的质量量方针和和质量管管理体系系的范围围,并在在质量量手册的的4.008.0中,从从五个方方面对应应于ISSO/TTS1669499:20009质质量管理理体系-汽车生生产件及及相关维维修零件件组织应应用ISSO90001:20008的特特别要求求,描描述了满满足ISSO/TTS
10、1669499:20009的的途径和和职责。每节均均有一个个方针性性说明,并并引用了了质量管管理体系系所需的的全部过过程。在各个章章节的程程序文件件编写中中,按照照COPP顾客导导向过程程、SOOP支持持过程、MOPP管理过过程排列列程序文文件的顺顺序,也也采纳了了部分QQS90000/VDAA6.11程序文文件的清清单。这这些过程程之间的的相互作作用以“质量管管理过程程定位图图”的方式式说明以以便参阅阅。3.0 品品质手册册的使用用与修订订 3.1 本手册册须经总总经理批批准后按按本公司司文件发发行程序序发行,并并加盖“受控”章方属属有效。3.2 本公司司管理审审查会议议负责审审查手册册的适
11、用用性,原原则上每每年审查查一次,决决议结果果交付管管理代表表或其指指定人员员负责修修订,经经总经理理核准后后变更。3.3 本手册册主要作作为本公公司内部部品质系系统管理理的最高高指导原原则,是是全体员员工执行行各项活活动的行行为准则则和必须须遵守的的法规性性文件,并并可作为为提供外外部品质质稽核之之依据及及为客户户提供可可靠性品品质保证证的依据据。3.4 手册及及版次管管制说明明:3.4.1 品质手手册之制制订、修修订及废废止程序序:制定审查核准编号登登录/版版次管理理/执行行3.4.2 制制订:管管理代表表或其指指定人员员3.4.3 审审查:管管理者代代表3.4.4 核核准:总总经理3.4
12、.5编号号登录/版次查查对/收收发与管管理编号号登录/版次查查对3.4.5.11手册制制订、修修订、废废止经核核准后,由由文件管管制中心心登录于于“文件发发放回收收记录表表”后发行行。3.4.5.22本手册册持有单单位应妥妥善保管管,并不不得任意意复印与与分发以以及列入入移交资资料。3.4.5.33本手册册对外发发行,修修订变版版时,旧旧版手册册不予回回收,本本公司保保有变更更及通知知与否的的权利。4.0 范围与与应用4.1 ISSO/TTS1669499:20009质质量体系系产品应应用的范范围和领领域是:用于汽汽车产品品的阀门门钢制品品和不锈锈钢制品品的棒材材加工制制造.4.2 质量量手册
13、适适用于以以上产品品的内部部质量管管理和对对外部的的质量保保证;由由于本公公司仅阀阀门钢制制品用于于汽车产产品且是是根据客客户提供供的图纸纸进行加加工制造造,不承承担产品品设计职职责,所所以,公公司的质质量管理理体系满满足并超超出 IISO/TS1169449:220099 中除除7.33设计和和开发中中与产品品设计和和开发有有关要求求外的全全部要求求。4.3 本公公司部分分产品不不是汽车车供应链链产品,但本公公司为了了更有效效的对过过程加以以控制,同样要要求这些些产品尽尽可能采采用本标标准要求求.4.4 本公公司无外外包过程程。5.0 术语与与定义本质量手手册术语语直接引引用质质量管理理体系
14、-汽车生生产件及及相关维维修零件件组织应应用ISSO90001:20008的特特别要求求,所所用术语语和GGB/TT19000020008 iidt ISOO 90000:20008 质质量管理理体系-基础和和术语中中的术语语一致;专用术术语定义义如下:5.1 ISOO90000-220088中的术术语定义义。5.2 标准中中的术语语 “组织”用以取取代ISSO90000-19994 所所使用的的术语 “供方”5.3 术语 “供方”用以取取代术语语 “分承包包方”。5.4 本标准准中所出出现的术术语“产品”也可指指“服务”。供方:提提供产品品的组织织或个人人。组织:职职责、权权限和相相互关系系
15、得到安安排的一一组人员员及设施施。顾客:接接受产品品的组织织或个人人。5.5.外来文文件:非非本公司司发布的的文件(如如顾客的的文件以以及法律律法规文文件等);5.6工工装:工工艺装备备,包括括模具、夹具、夹辅具具、工位位器具等等;5.7管管理文件件:质量量手册、程序文文件、管管理规定定,表单单和检查查清单等等;5.8技技术文件件:标准准、图纸纸、规范范、作业业指导书书(检查查基准书书、工艺艺卡等);5.8 特殊特特性:指指关键特特性和重重要特性性。5.8.1本公公司以“”标注特特殊特性性,客户户有特殊殊要求的的,按照照客户要要求进行行标注。缩写:为为简化书书写和方方便记忆忆而使用用的符合合要
16、求的的大写英英文字母母组合。 QM:质质量手册册 SPC:统计过过程控制制 FMEAA:潜在在失效模模式及其其影响分分析MSA:测量系系统分析析PPAPP:制造造件批准准 APQPP:产品品质量先先期策划划 6.0 质量量体系要要求4.1总总要求公司领导导小组和和管理者者代表负负责根据据ISOO/TSS169949:20009标准准的要求求,建立立文件化化质量体体系、实实施和持持续改进进质量管管理体系系。质量管理理体系的的过程是是质量管管理体系系运行的的基本单单元,在在策划过过程中,以以顾客要要求、期期望和相相关的法法规要求求为输入入,识别别质量管管理体系系所需的的过程,旨旨在满足足过程所所需
17、资源源的基础础上,通通过产品品实现过过程,能能够制造造出满足足顾客要要求的产产品,从从而实现现顾客满满意。在定义和和策划一一个具体体的过程程时,小小组强调调过程的的增值价价值, 通过确确定其输输入、输输出、拥拥有人、所需资资源、信信息和方方法(程程序和作作业指导导书)以以及可量量测指标标,来定定义过程程。根据据过程定定义的输输出,描描述了过过程的名名称、受受影响的的顾客要要求和期期望、过过程的类类别和重重要性、过程的的衡量指指标、过过程的拥拥有人、过程的的接收准准则(阶阶段性目目标)、过程的的监控频频率、过过程的控控制方法法以及反反应计划划;相关关过程拥拥有人负负责按照照公司相相关程序序文件的
18、的要求对对过程实实施测量量、监控控、分析析和改进进。进一步分分析质量量体系内内过程输输入的来来源,过过程输出出的目的的,建立立了质量量体系的的过程定定位图,确确定过程程的类别别、顺序序和相互互关系。当需要选选用外部部过程时时,必须须在公司司的过程程定位图图中标明明,并由由采购部部负责按按照7.4采购购过程的的要求,包包括供应应商产品品和过程程特殊特特性需依依我司用用“”作为标标识, 确保对对外部产产品和过过程得到到有效的的控制。采用外外包过程程不能免免除本公公司对顾顾客的任任何责任任。4.2文文件要求求4.2.1总则则根据ISSO/TTS1669499:20009标标准的要要求,以以质量手手册
19、、程程序文件件、作业业指导书书和记录录表单四四个等级级的方式式,建立立、文件件化、实实施、维维护和持持续改进进质量管管理体系系。质量手册册包括质质量方针针和质量量目标的的书面声声明。确确定质量量管理体体系的范范围、指指出满足足ISOO/TSS169949:20009的途途径和职职责、识识别质量量管理体体系所有有的过程程和过程程之间的的相互关关系。质质量手册册由管理理代表组组织相关关人员进进行评审审,总经经理批准准。程序文件件是对质质量体系系策划过过程中确确定的过过程进行行描述,包包括外包包过程,规规定这些些过程和和程序在在本公司司的应用用,确保保有效运运行和控控制所采采用准则则和方法法。由相相
20、关的程程序责任任人与相相关部门门负责人人共同进进行评审审,管理理代表批批准,并并由按照照文件件与资料料控制程程序审审批规定定,由相相关负责责人批准准;作业指导导书包括括守则、方法、规程和和计划等等,技术术类作业业指导书书( 产产品标准准、作业业指导书书、技术术图纸、工艺卡卡等),管管理类作作业指导导书(如如车间管管理办法法、仓库库管理规规定),并并由按照照文件件与资料料控制程程序审审批规定定,由相相关负责责人批准准;程序文件件和作业业指导书书等要求求建立的的记录表表单(格格式),由由相关部部门编写写,并由由按照文文件与资资料控制制程序审审批规定定,由相相关负责责人批准准;4.2.2质量量手册本
21、公司质质量管理理体系的的范围见见2.00范围与与应用;4.2.3文件件控制过过程质量管理理体系所所要求的的文件必必须予以以控制。文控中中心根据据文件件与资料料控制程程序的的要求负负责控制制,以确确保:建立文件件总清单单,以便便对文件件的建立立、修改改、评审审、批准准、分发发、回收收、归档档及处置置进行管管理。并并满足识识别文件件的变更更和现行行修订状状态的需需要;本本公司的的质量体体系文件件在签发发之前应应得到授授权人员员的评审审和批准准;a) 文件保持持清晰并并易于识识别;b) 外来文件件应进行行管理,应应得到识识别和控控制分发发;c) 文件批准准人确定定文件发发放对象象,受控控文件的的当前
22、版版本应在在所有相相关场所所可得;d) 失效文件件应由文文件发放放部门/人负责责收回;e) 任何保留留作为参参考或法法律目的的的失效效文件应应由发放放部门进进行适当当的标识识,并确确定保留留期限;f) 任何申请请更改的的文件皆皆应以批批准原件件时同样样的方式式进行评评审和批批准,并并建立更更改记录录。g) 每年应组组织相关关人员负负责对文文件(技技术标准准,产品品图纸,工工艺文件件等),进进行评估估和更新新。4.2.3.11工程规规范销售部负负责按相相关的规规定,根根据顾客客要求的的时间及及时评审审、分发发和实施施所有顾顾客工程程标准/规范及及其更改改。及时时评审应应当尽快快,不应应超过22个
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