酒乡王子酒业运营操作方案范本(副本副本).docx
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1、 酒乡王子酒业有限公司运营操作方案(试行)(白酒类消费品)目录:一、公司组织架购二、人员招聘与培训三、公司各部门的管理制度四、公司各部门的岗位职责与工作流程与激励政策五、公司人员的聘用合同六、公司的整体运营和管理七、年度营销计划与年度销售费用八公司的品牌管理公司经理报表管理办法一、 公司组织架构总 经 理 .售后、物流行政部财务部销售部行政助理司机人事专员会计出纳仓库人员售后人员销售内勤销售人员 (注明:这图只是刚开始组建公司的初步架构) 1. 行政部主要日常工作事务处理、行政管理工作。 2. 销售部主要工作为客户接待、产品介绍、销售、统计,向公司的销售目标负责 3. 售后服务、物流部:售后人
2、员负责客户档案建立,售后跟进; 仓库主管负责进、销、存帐目管理以及配送中心的人员管理,仓库人员(或者是送货人员)按主管的要求把产品按系列存放,根据客户要求准确、及时送到公司指定物流中心派送。 4财务部:会计必须做好财务科目与帐目的设立,出纳管好所有的现金与票 据二、人员的招聘、培训 、人员招聘:名称人力资源建设与培训流程确定所需人才人才市场登记、招聘(可以通过上网发布招聘信息)2天内通知面试2天内通知参加岗前培训工作试用正式聘用/辞退招聘岗位职位职位应具备的基本资格财务部会计、出纳会计:有会计证,具相关工作一年经验出纳:财务专业、工作细心、当地户口或外地有人担保物流部仓库主管仓库人员仓库主管:
3、进、销、存仓库帐目管理,熟悉仓库全面管理仓库人员:初中以上文化、工作责任心强、能吃苦耐劳售后服务部售后服务人员高中以上文化,有酒类销售经验优先,一年以上工作经验,沟通能力强、有一定的售后服务经验优先。行政部行政助理能熟练操作电脑excel,对数据比较敏感,熟悉销售软件尤佳销售部销售业务人员初中高中以上文化,一年以上业务相关工作经验,男性身高160CM以上,女性155CM以上,形象佳、口才好培训岗位培训人、培训内容及时间安排财务部由财务部将要求公司必须健全的财务管理制度传授给公司总经理,再由公司总经理进行审核时间安排:一天 由财务部提供相关的培训教材物流部由公司经理给予指导,主要是订单分析、仓库
4、管理、数据分析时间安排:一天 由仓库与销售部拟订相关的培训教材业务部由公司经理培训1应聘人员自我介绍分析业务人员的心态及应具备的基本资格与条件应聘人员各自谈谈对酒类系列产品行业的认识。2行业分析-公司总经理主讲(应聘人员谈谈对现今白酒类市场看法以及如何去做好一名合格的销售人员)3营销相关知识、4信息库内容将包括:市场环境、我方品牌、竞争品牌、消费者;要注意信息库信息的准确性、信息汇总的科学性、保密性及信息库的利用价值6产品专业知识7应聘人员的待遇/差旅费/晋升机会(公司总经理主讲)以上1、2项一天;3、4、 5、6项两天 营销部完成销售业务培训教材销售业务人员1素质要求/岗位职责/仪表仪容/服
5、务技巧2区域市场及行业分析、本公司简介/企业文化3工作流程4产品相关的专业知识5服务技巧(售前的服务知识、话术培训、销售技巧) 时间安排:12天(根据具体条件而定);培训过程应注意穿插内容的互动游戏、实战演习、问题抢答,可以分发现场表现奖,最后进行综合考评(见问卷)培训方式:集中培训三、公司的管理制度 公司员工行为规范1. 爱公司、爱产品、爱自己、爱上司、爱客户。2. 对公司应有高度责任感、荣誉感和奉献精神,确实地把公司事业当成自己的一分事业做,群策群力,共创公司的未来。3. 尊重上司,团结同事,关心新员工,激发员工的凝聚力,尽职尽责。4. 以人为尊,不准使用粗俗、污秽语言禁止诽谤、侮辱以致损
6、害他人,不得揭发他人隐私。5. 上班时要集中注意力,积极工作,始终保持良好的精神状态。6. 在工作和业务洽谈中要用礼貌语言,举止文明,言行得体大方,待人接物要热情大方,行、坐、立要稳重得体。7. 在工作期间,着装应庄重,大方,注重个人形象,发型适宜,不宜过长或披头散发,淡妆上岗,忌浓妆艳抹。8. 在公司上班时要佩戴工作牌。9. 爱护公物,提倡节约精神,办公场所,办公用品须整理、清洁、清扫。10. 工作时间严禁聊天,打闹,大声喧哗,谈论与工作无关的话题。11. 不得随意接受客户的礼物和宴请。12. 遵纪守法,不迟到,不早退,严格遵守公司的各项规章制度。13. 守时履约精神,预约客人要按时赴约,不
7、迟到,不失约,如有特殊情况无法及时赴约,则应向客人事先声明,并致歉意。14. 接待客人,应服务周到、热情,严禁以貌取人。15. 注意公司各项事务的保密工作,遵循“内外有别,既便于工作又确保秘密”的原则,在具体的对外交流工作中要注意。16. 上班时间禁止私人会客,更不许将亲朋好友随意带入办公室。17. 严禁将公司的财产挪用为私用。18. 严禁利用工作之便进行个人的业务活动,如有发现将追究相应的责任。19. 提倡自我学习、自我完善、自我发展。2 违法、犯法规定20. 在公司上班期间利用工作之便盗窃公司财产或以各种手段骗取公司钱财者,一经发现扭送派出所,追究法律责任并开除。21. 员工在下班时间或在
8、外出差期间,由于个人不遵守国家法规或不遵守公司的管理规定而出现的各种违法、犯法行为,后果自负,情节严重者将予以开除。22. 属严重故意泄漏公司的商业机密如有违法将追究法律责任。3 行政综合管理规定a) 为严格规范公司管理,形成良好的工作习惯,创造优良的工作环境,提高工作效率。现制定如下工作制度,望大家共同遵守,严格执行:1.1 作息时间安排 公司人员: 上午 8:00 下午 17:30 库管及配货人员: 上午 9:00 下午完成配货任务 财务部: 上午8:00 下午 18:00严格遵守公司的上、下班制度,公司将根据每位员工的不同岗位执行打卡考勤制度,由财务部审核,如有特殊原因须提前请示,如公司
9、因特殊工作需要,要求员工临时加班时,除不可抗拒之事外,员工应予以积极配合。1.2 迟到、早退、旷工现象1.2.1 月累计10分钟以内二次予以警告,超出:a) 10分钟以内:扣10元/次;b) 1130分钟以内:扣20元/次;c) 超出30分钟:扣全天工资;1.3.1 旷工一天扣款100元/天,当月累计旷工3天以上公司有权予以辞退。(旷工指未经请假批准或假满未续假而擅自不到工作岗位者)1.3 员工连续三个月无早退、迟到、请假不超过三天者奖励100元,一年内无早退、迟到请假不超过七天者,公司年底予以奖励500元。1.4 由于业务工作的特殊性,故没有明确的星期天休息日,但允许每位员工每月两天休息日,
10、具体休息时间,由员工提出申请经总经理审批。4 事假规定1. 员工因有私事须亲自处理者,须提前申请事假,无特殊情况全年请事假不得超过15天。2. 事假扣除基本工资/天。3. 未办理事假手续者,全部按旷工处理。5 病假1. 员工因伤害,疾病或生理原因必须治疗或休养者须有医院证明,才可办理病假手续。2. 全年病假不超过15天,超过15天扣除超过实际天数的基本工资/天。6 婚假1. 员工结婚者,可请婚假7天。7 丧假1. 父母、配偶或子女死亡者,给予丧假7天。2. 祖父母、外祖父母、岳父母死亡者,给予丧假5天。 第六条至第八条在规定的准假期工资按基本工资的50%发放。8 公假1. 元旦1天,国庆节2天
11、,春节5天;2. 公假日期间需加班的员工将给予日基本工资的2倍。9 请假规定1. 请假时,应于事前亲自以书面形式说明请假事由及日数,办妥请假手续后,方可离开工作岗位。2. 遇有急病或紧急事故时,可委托同事、亲友等人或以电话,传真或信函报告主管领导办理,申请补假时应出具相关证明文件。3. 轮休或特别休假,应以不妨害工作原则下,实现安排休假期间的工作,再按请假程序办理。(四) 公司例会制度为使公司的各项例会有计划地纳入制度管理,特制定公司例会制度。(一)、晨会1、 公司员工每天早晨签到后,由员工轮流坐班主持晨会。2、 晨会的主要目的是简报各自当日的重要工作事项;提高员工的自信心,鼓舞斗志;锻炼员工
12、的讲解口才,使员工每时每刻都保持良好的心情,专心致志的做好自己的业务工作。3、 会议进程为在会议主持人的主持下,首先交流工作内容;其次,由主持人自己命题(与自己工作相关),自己组织内容,自己讲解,但内容必须新鲜,感染力强,不能重复。4、 每次晨会时间控制在15分钟左右。(二)、当日业务总结会1、 每日工作完毕后,由公司全体业务人员对当日工作完成情况进行交流、总结。2、 由销售业务人员汇报一天的业务工作情况,解决当日发生的问题,准备并计划第二天的工作,力争当日工作当日完成,日清日结。3、 总结会时间控制在20分钟。(三)、周会1、 每周二晚上利用2小时时间,原则上是由公司总经理组织,如公司总经理
13、有事不在,由总经理助理或销售主管主持。行政文员对会议内容进行记录,记入专门的“每周工作会议纪要”。2、 销售业务人员填写周计划表,公司经理主持总结一周的业务情况,检视目标完成,讨论需要解决的问题,并安排出下一周的工作要点。3、 预测下周销售情况,制定周销售计划和周订货计划。4、 业务工作讨论完毕后,公司总经理主持学习,由员工轮流交流自己的主题。 (四)、月会1、 每月26或27日由公司总经理组织召开月会,全体员工参加。时间为晚上,2个小时左右。2、 会议前,须完成各项上报公司的统计报表以及销售业务人员下月业务计划表,各位员工做好自己本月的工作总结。3、 会议主题为:总结一个月来的业务情况;员工
14、工作述职;工作纪律与业绩完成情况进行点评;下月工作计划与目标进行分解;责任落实。4、 会议结束后,公司总经理完成对各员工的业绩考评,填写公司人员月度考核表,上报公司销售计划部。四、公司各部门岗位职责、工作流程、激励政策岗位职责一、 公司总经理1. 负责整个公司的整体运营。2. 人力资源的建设与完善。3. 公司团队的建立、职务定职及岗位定岗,团队激励、提高工作效率。4. 制定工作目标及策略规划与发展方向;工作安排,及实施计划。5. 费用和利润分析,各项费用支出的审批。6. 负责公司各部门整体工作的安排。7. 监督和检查各岗位人员的工作情况和工作结果。8. 每月、每周各部门的总结协调会的召开。9.
15、 安排部门主管工作计划、工作总结的撰写和审阅。10. 及时指导和分配工作,发现问题,解决问题。11. 掌握产品的畅销、滞销情况,库存状况以及客户的购买动态,及时向厂家生产。12. 所有产品价格的签批。13. 根据仓库提供的信息即时制定销售价格和处理价格。14. 对公司的资金运作全面考虑,对每一笔资金的支出进行审核和签批。15. 负责公司和重点客户的协议签定和洽谈,对于协议中的各种条款进行推敲和确定。16. 突发事件的及时处理。二、 财务(直属领导公司总经理) 会计1. 会计核算。2. 财务信息反馈。3. 财务分析、预测及财务预算。4. 资金运作管理。5. 考勤登记、工资表制作。6. 差旅费及各
16、项费用的审批、报销审核。7. 财务帐目的建立(客户往来帐、银行往来帐、现金流水帐、仓库进出帐及相关帐目的建立)。8. 产品进、销、存的统计。9. 各项原始凭证的整理、装订。10. 公司盘点的监督和对照。11. 负责将现金、现金帐(即收款收据和出纳、仓库管理员、总经理对帐监督检查)。12.客户收款收据的数据统计及登记相应在的帐本。13.客户的经营状况财务分类,督促货款回收。14.当月利润表及资金平衡表统计。 出纳1. 妥善保存公司传真,到货后注明到达时间。根据入库单进行核对,作为与销售人员和公司对帐的依据。根据出库单准确开据销售价格折算,必须用红笔书写。2. 按实收金额收取现金,必须做到货款与票
17、据金额相符。3. 认真核实每笔现金的收支。 销售业务人员(直属领导公司销售主管)1. 微信、电话营销。2. 市场开发3. 熟悉公司的产品和价格,了解公司的产品、销售及渠道状况。4. 了解竞争产品状况,为公司管理和决策提供依据。5. 根据客户的意向、购买方式等进行客户分类。6. 负责管理本人的货款催收工作。7. 突出事件的处理。8. 向主管汇报工作。三、 仓库主管(直属领导总经理)1. 建立仓库产品品明细帐,管理好仓库的产品品,不得有丢失现象。2. 对仓库内的残、次品及滞销货品及时反映。3. 熟记仓库的货品数量、摆放位置,即时与总经理报告应该退货、补货的详细情况。4. 每天与财务对帐,以免库存量
18、出现差异。5. 负责仓库的卫生整洁、安全、消防、防水、防潮、防电等注意事项。6. 协助相关人员订货,根据季节及相关信息合理安排库存。7. 每个月底安排一次库房实物盘点。8. 每天晚上做好当天的库存表,第二天一早交给公司总经理。9. 合理安排员工的各自工作岗位、熟悉仓库配送流程。10. 组织监督产品的退货登记。11. 负责公司到货的盘点接收。四、 仓库人员(直属领导仓库主管)1. 负责仓库产品的整理工作。2. 负责客户的送货、补货。3. 协助仓库主管管理产品。4. 负责出库产品的配码装箱及打包。5. 根据公司指定物流中心发货,并落实到位。五、 售后服务人员1、做好客户资料归档。2、为客户提供定期
19、电话回访,大客户上门回访相关工作。3、处理客户电话投诉意见,解答客户的咨询,同时用各种方式征集客户对产品的意见,并根据情况改进。4、服务过程中的信息要及时反馈给相关人员,并作记录。5.对客户所说的话要从头到位耐心地,不可与客户发生语言争吵。6、参加本部门业务培训,积极配合公司内部其他部门的工作(如:销售部门,客服部门,产品部门);7、做好部门经理交给的其他工作事宜。各岗位的工作内容要求与相互的配合一、 单据的传递1. 入库:仓库管理人员协同理货员点货,对照公司的入货单,正确后,登记入库单,如有差异,请示经理,经经理签字后开单入库。入库单一式三联:财务、仓库、存根各一,必须经过仓库主管和理货员签
20、字。2. 出库:仓库主管将库存情况进、销、存报表第二天一早送到销售主管。销售主管根据客户的订货与库存情况开出库单,前期一式四联,存根、公司、仓库、财务各一份。根据出库单进行配货,根据公司指定的物流中心要求准确发货,对客户已订的订货单暂时断货,应即使通知客户货源情况,确定是否取消订单或到货后的具体发货时间。3. 销售:货品开出库单后,公司销售业务人员根据出库单开收款收据,收款收据必须写明数量、单价、金额及累积欠款额,在销售主管许可的客户信用额度下,经公司经理、仓库主管签字后才可以将货物发出。收款收据一式三联:公司(存根)、财务(经理)、客户。如果是直接在出库单上注明客户的付款情况,其流程与收款收
21、据一样。4. 收款:销售业务人员或司机根据收款收据收钱,必须注意现金的准确和真假,如出现现金短缺或假币,由当事人自己承担责任。所有销售人员不可接收客户转账或现金,(特殊情况除外)客户付款和打款必须全部打入公司统一账号。 5. 客户汇款: 当客户在指定的时间回款到公司时,应查明每笔货款的来源,核实无误后及时与客户冲帐。二、 对帐1. 产品销售后,主管将现金和收款收据交纳给经理和财务部。财务部通过对照现金、欠款额和产品价格,确认无误后收款、签字,并在对应的收款收据或销售报表上签字表示现金收到,由经理审核。2. 经理根据收款收据对照财务的出库单,并与财务一起核对仓库的出库数量。3. 如有客户在要求发
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