年度内部审核实施计划.docx
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年度内部审核实施计划文件编号审核目的:检查本公司的管理体系是否符合6045001:2018标准,是否有效运行,是否能够顺利通过年度 监督审核的要求。审核范围:公司体系、全体员工与场内所有设施。审核依据:公司管理体系文件、客户要求、相关方要求、法律法规要求及其他相关要求。受审核部门:公司各部门参会人员:各部门主管及审核人员审核组组长:A组审核员:B组审核员:日程安排:时间部门审核内容审核组别08: 30-09: 00各部门首次会议所有审核 员09: 00-10: 30管理层A组10: 30-11: 30行政部A组14: 00-15: 30生产部B组15: 30-17: 00技术部A组08: 30-10: 00品管部B组10: 00-11: 30采购部B组14: 00-15: 30财务部A组15: 30-16: 00设备管理B组16: 00-17: 00销售部A组17: 00-17:30各部门末次会议所有审核 员 批准:
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部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 年度 内部 审核 实施 计划
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