IATF16949-XXXX汽车行业质量管理体系--质量手册1761.docx
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1、文件类别 文件编号RP-QMS-01手册版 别A/0文件名称:质量手册页 码87 of 44 目 录章 节标 题识别的过程程页码封面0目录1-7前言8颁布令9质量方针10企业概况111.管理原则112.范围与应用用123.引用标准、术术语和定定义12-1334.组织环境144.1了解组织及及环境144.2了解相关方方的需求求和期望望144.2.11了解相关方方的需求求和期望望-补充充144.3确定质量管管理体系系范围144.3.11确定质量管管理体系系范围-补充144.3.22顾客特殊要要求144.4质量管理体体系及其其过程14-1664.4.11组织应按标标准建立立、实施施、保持持和改进进管
2、理体体系164.4.11.1产品和过程程一致性性174.4.11.1.1产品安全174.4.11.2外包过程174.4.22必要时175.领导作用M1 领导导作用185.1领导作用和和承诺185.1.11总则185.1.11.1企业责任185.1.11.2过程效率185.1.11.3过程所有者者185.1.22以顾客为关关注焦点点18章 节标 题识别的过程程页码5.2方针M1领导作作用185.2.11质量方针的的制定185.2.22质量方针的的沟通185.3组织的角色色、职责责、和权权限185.3.11组织的角色色、职责责和权限限-补充充185.3.22产品要求符符合性和和纠正措措施186.策
3、划M2 策划划18-1996.1应对风险和和机遇的的措施18-1996.1.11确定需处理理的风险险和机会会18-1996.1.22策划和处理理方案18-1996.1.22.1风险分析18-1996.1.22.2应急计划18-1996.2质量目标及及其实现现的策划划18-1996.2.11质量目标18-1996.2.22策划和实施施18-1996.2.22.1质量目标及及其实现现的策划划的-补补充18-1996.3变更的策划划18-1997.支持197.1资源197.1.11总则197.1.22人员197.1.33基础设施S1基础设设施管理理19-2007.1.33.1工厂、设施施和设备备计划
4、19-2007.1.44过程和运行行的环境境207.1.44.1过程运行环环境-补补充207.1.55监视和测量量资源S2 监视视和测量量资源管管理20-2227.1.55.1总则20-2227.1.55.1.1测量系统分分析20-2227.1.55.2测量溯源20-2227.1.55.2.1校准/验证证记录20-222章 节标 题识别的过程程页码7.1.55.3实验室要求求S2 监视视和测量量资源管管理20-2227.1.55.3.1内部实验室室20-2227.1.55.3.2外部实验室室20-2227.1.66组织的知识识20-2227.2能力S3 人力力资源管管理22-233 7.2.1
5、1培训22-2337.2.11.1在职培训22-2337.3意识22-2337.3.11意识-补充充22-2337.3.22员工激励授授权22-2337.4沟通237.5形成文件的的信息S4 文件件记录管管理237.5.11总则237.5.11.1质量管理体体系文件件237.5.11.2质量手册237.5.22创建与更新新247.5.33形成文件的的信息控控制247.5.33.2.1记录的保存存247.5.33.2.2工程规范248.运行258.1运行策划和和控制258.2产品和服务务的要求求C1市场营营销258.2.11顾客沟通258.2.11.1顾客沟通-补充258.2.11.2顾客沟通-
6、培训258.2.22产品和服务务要求的的确定C2 报价价及项目目确定25-2668.2.22.1产品和服务务要求的的确定-补充25-2668.2.33产品和服务务要求的的评审C3 订单单管理26-2778.2.44产品和服务务要求的的更改26-2778.3产品和服务务的设计计和开发发C4 过程程设计和和开发27-288章 节标 题识别的过程程页码8.3.11总则C4 过程程设计和和开发27-2888.3.22设计开发的的策划27-2888.3.22.1多方论证方方法27-2888.3.22.2设计开发策策划-培培训27-2888.3.22.3产品设计技技能27-2888.3.33设计开发的的输
7、入27-2888.3.33.2制造过程设设计输入入27-2888.3.33.3特殊特性27-2888.3.44设计开发的的控制27-2888.3.44.1监测27-2888.3.44.2设计开发确确认27-2888.3.44.3样件计划27-2888.3.44.4产品批准过过程27-2888.3.55设计和开发发的输出出27-2888.3.55.2制造过程的的设计输输出27-2888.3.66设计开发的的更改27-2888.4外部提供过过程、产产品和服服务的控控制S5采购控控制28-2998.4.11总则28-2998.4.11.1总则-补充充28-2998.4.11.2供应商选择择过程28-
8、2998.4.11.3顾客提定的的供货来来源28-2998.4.22控制类型和和程序28-2998.4.22.1控制类型和和程序-补充28-2998.4.22.2法律法规要要求28-2998.4.22.3供应商质量量管理体体系要求求28-2998.4.22.3.1产品嵌入式式软件28-2998.4.22.4供应商监测测28-2998.4.22.4.1二方审核28-2998.2.44.5供应商开发发28-2998.2.44.5.1供应商质量量管理体体系开发发28-299章 节标 题识别的过程程页码8.4.22.5.2供应商绩效效开发S5 采购购控制28-2998.4.33外部供方信信息28-29
9、98.4.33.1外部供方信信息-补补充28-2998.5生产和服务务的提供供C5 产品品制造30-3118.5.11生产和服务务提供的的控制30-3118.5.11.1控制计划30-3118.5.11.2标准作业-操作作作业指导导书和可可视化标标准30-3118.5.11.3作业准备验验证30-3118.5.11.4停机后验证证30-3118.5.11.5全面生产维维护S6 设备备管理SS7 工工装管理理318.5.11.6生产工装和和生产、试试验检验验工装和和设备的的管理31-3228.5.11.7生产计划C5 产品品制造328.5.22标识和可追追溯性328.5.33顾客或外部部供方的的
10、财产328.5.44防护S8 产品品防护32-3338.5.55交付后活动动C6产品交交付C7 顾客客反馈处处理338.5.55.1服务信息反反馈34-3558.5.55.2与顾客的服服务协议议34-3358.5.66更改控制358.5.66.1更改控制-补充358.5.66.1.1应急过程控控制358.6产品和服务务的放行行S9 产品品和服务务的放行行35-3668.6.11产品和服务务放行-补充35-3668.6.22全尺寸和功功能试验验35-3668.6.33外观项目35-3668.6.44外部提供产产品和服服务的符符合性验验证和接接收35-3668.6.55法律法规的的符合性性35-3
11、668.6.66接收准则35-366章 节标 题识别的过程程页码8.7不合格输出出的控制制S10 不不合格品品控制36-3778.7.11总则36-3778.7.11.1顾客特许36-3778.7.11.2不合格控制制-顾客客规定的的过程36-3778.7.11.3可疑产品的的控制36-3778.7.11.4返工产品的的控制36-3778.7.11.5顾客通知36-3778.7.11.6不合格品的的处置36-3778.7.22组织应保留留形成文文件的信信息36-3779.绩效评价379.1监视、测量量分析和和评价379.1.11总则379.1.11.1制造过程的的监视和和测量379.1.11.
12、2统计工具的的识别379.1.11.3基础统计概概念知识识379.1.22顾客满意S11 顾顾客满意意度测量量37-3889.1.22.1顾客满意-补充37-3889.1.33分析和评价价M3 分析析和评价价38-3999.1.33.1优先级38-3999.2内部审核M4 内部部审核399.2.22.1内部审核方方案399.2.22.2质量管理体体系审核核399.2.22.3制造过程审审核399.2.22.4产品审核399.2.22.5内部审核员员资格399.3管理评审M5 管理理评审409.3.11总则409.3.11.1质量管理体体系绩效效409.3.22评审的输入入409.3.22.1管
13、理评审输输入-补补充409.3.33评审的输出出40章 节标 题识别的过程程页码9.3.33.1评审输出-补充M5 管理理评审4010改进M6改进4110.1总则4110.2不合格和纠纠正措施施4110.2.1处理4110.2.2证据信息4110.2.3问题的解决决4110.2.4防错4110.2.5保修管理4110.2.5.11顾客投诉及及现场失失效测试试分析4110.2.6预防措施4110.3持续改进4110.3.1组织的持续续改进419.0附件9.1顾客特殊要要求429.2组织架构图图439.3质量负责人人任命书书449.4职能分配表表459.5标准条款与与过程、文文件对照照表479.6
14、过程绩效表表489.7过程关系图图499.8质量体系保保证图50前 言本质量手册册依据IIATFF169949:20166编制,本本手册发发布日期期即为生生效日期期,按生生效日期期开始执执行。本质量手册册引用IISO990011:20015所规规定的概概念和术术语的定定义。本手册由文文控中心心负责组组织制定定、修订订、换版版及解释释协调。本本手册由由公司总总经理批批准发布布。本手册的管管理按文文件管理理程序实实施本手册的附附件是手手册的附附录本手册由品品质体系系归口管管理。颁布令XXXXXX科技有限限公司(以下简简称本公公司)的的质量量手册根根据IIATFF169949:20166质量管管理体
15、系系汽车生生产件及及相关服服务件组组织应用用ISOO90001:22015的特别要要求以以及本公公司的实实际情况况编制,并并符合满满足国家家的有关关法律、法法规和各各项政策策的规定定。本公司全体体员工必必须严格格执行本本质量量手册和和其它质质量管理理体系文文件的规规定,确确保质量量管理体体系、质质量、技技术和成成本的持持续改进进。并负负有以下下责任:积极参与与质量管管理体系系的各项项活动,在在自己的的工作中中贯彻质质量方针针,为实实现公司司的质量量目标,持持续改进进质量管管理体系系的有效效性以及及产品质质量、过过程能力力和过程程绩效而而努力;以顾客为为关注点点,满足足顾客要要求,提提高顾客客满
16、意,超超越顾客客期望;严格执行行体系文文件,防防止一切切与质量量管理体体系要求求不一致致的情况况发生;本公司鼓鼓励并支支持员工工的创新新精神。员员工发现现的有关关质量管管理体系系的任何何改进机机会和其其它问题题,应及及时通过过规定的的渠道向向公司提提出;为了确保按按照IAATF1169449:220166的要求求建立、实实施、维维护并持持续改进进质量管管理体系系,各部部门负责责人必须须按照IIATFF169949:20116和本本手册的的要求进进行工作作,担负负起本部部门内的的推行、指指导及监监管的职职责将本本公司质质量管理理水平提提高到一一个新的的高度。本质量手手册从从20115年11月1日
17、起正正式实施施。总经理: 20115 年 11 月 1 日质量方针和和质量目目标质量方针 质质量第一一,科学学发展,技技术创新新,诚信信守约.诠释:质量量是企业业生存的的永恒主主题,通通过科学学发展并并不断的技技术创新新和持续续改进产产品质量量,使我我们的管管理水平平和产品品质量不不断提高高,并严严格遵守守诚信经经营、守守约守法法的经营营理念,以高水平的产品质量和服务来维持和促进企业的生存和发展,并满足更多客户的要求。为达成此一一政策,本本公司特特制订质质量保证证制度,确确保所制制造之产产品符合合相关之要要求,本本手册即即是详述述此一保保证制度度之纲要要。本公司各级级主管应应确保质质量政策策被
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