富士9000手册20972.docx
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1、 分发:第一一/二制造部部,第三制造造部,第四制制造部,技术术部,管理部部,采购部,人人事行政部, 财务部,IISO事务局局 文件编编号:*1-QMMA-0011 文件名称称:质量手册 (KK3) 23页中的第11页改订记录改订日改订编号改订页改订内容改订者批准者01/06/222K26页12页15页18页20页22页体系范围不包括括“客户财产”特殊工作环境追追加“碳粉充填室室”超过一年在库品品处理方法变变更生产准备和订单单接收中追加加“客户沟通”的过程追加“品质损失失COST管管理规程”“与客户相关的的过程”中追加技术术部*总经理01/09/226K3 6页 7页 8页 11页 15页 16
2、页 17页 18页 21页 23页产品中追加“光光学式电子复复合机”追加*“以客户为中中心”的具体要求求1. 对重点目标的作作成,展开进进行规定2. 对质量体系各种种策划之间确确保一致进行行规定3. 对各部门负责人人共同的职责责权限进行规规定对品管部,管理理部,技术部部,采购部,人人政部经理的的职责依实际际状况进行修修改产品防护中追加加“标识”的要求1.客诉处理中中追加非#直接投诉的的处理2.客户满意中中追加管理部部的工作追加*“持续改进”的具体要求求追加支持/管理理过程中关联联部门的参与与追加“部品/完完成品管理规规程”“管理评审”的的担当部门改改为管理部*总经理*0110.12*总经理*0
3、110.12*品管经理*0110.11*品管部作成确认批准注意:合议前禁禁止在封面盖盖章!*高科技技(深圳)有限公司品质管理部文件名称质量手册文件编号*1-QQMA-0001改订编号K3制订日期2001年5月月14 日改订日期2001年9月月26日页号23页中的2 页 封面1目录2,3改订记录4,51.目的62.适用范围63.定义64.质量管理体系64.1总要求 64.2文件要求 6 4.2.1总则 6 4.2.2质量手册 6 4.2.3文件控制 7 4.2.4记录的控制 75管理职责 75.1管理承诺 75.2以客户为中心 75.3质量方针 85.4策划 8 5.4.1质量目标 8 5.4.
4、2质量管理体系策划 85.5职责,权限和沟通 8 5.5.1职责和权限8,9,10,11 5.5.2管理者代表 9 5.5.3内部沟通 95.6管理评审 12 5.6.1总则 12 5.6.2评审输入 12 5.6.3评审输出 126资源管理 126.1资源的提供 126.2人力资源 12 6.2.1总则 12 6.2.2能力,意识和培训 126.3基础设施 126.4工作环境 12目 录文件名称质量手册文件编号*1-QQMA-0001改订编号K3制订日期2001年5月月14日改订日期2001年9月月26日页号23页中的3页页 7产品实现13 7.1产品实现的策划13 7.2与客户有关的过程1
5、4 7.2.1与产品有关的要求的确定14 7.2.2与产品有关的要求的评审14 7.2.3客户沟通14 7.3设计和开发14 7.4采购14 7.4.1采购过程14 7.4.2采购信息14 7.4.3采购产品的验证15 7.5生产和服务提供15 7.5.1生产和服务提供的控制15 7.5.2生产和服务提供过程的确认15 7.5.3 标识和可追溯性 15 7.5.4客户财产 15 7.5.5产品防护 15 7.6监视和测量装置的控制 16 8测量,分析和改进 16 8.1总则 16 8.2监视和测量 16 8.2.1客户满意 16 8.2.2内部审核 16 8.2.3过程的监视和测量 17 8.
6、2.4产品的监视和测量 17 8.3不合格品控制 17 8.4数据分析 17 8.5改进 17 8.5.1持续改进 17,18 8.5.2 纠正措施 18 8.5.3预防措施 18 附表一*质量管理体系过程及相互关系 19 附表二*质量管理体系过程关系图 20 附表三*质量管理文件体系(ISO9001:2000) 21 附表四*质量保证结构图 22 附表五ISO9001:2000版要求事项与组织对应一览表 23文件名称质量手册文件编号*1-QQMA-0001改订编号K3制订日期2001年5月月14日改订日期2001年9月月26日页号23页中的4页页改订记录-1(每每个项目的改改订状况)质量手册
7、项目改订状况备注NO.内容K2K3K4K5K6K7K8封面目录改订记录1目的2适用范围产品种类中追加加“光学式电子子复合机”3定义4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5.1管理承诺5.2以客户为中心明确*“以客户为中中心”具体要求5.3质量方针5.4.1质量目标对重点目标作成成展开进行明明确规定5.4.2质量管理体系策策划质量体系各策划划间确保一致致进行规定5.5.1职责和权限1. 对各部门负责人人共同的职责责进行规定.2. 对部分部门负责责人的职责修修正.5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础
8、设施6.4工作环境7.1产品实现的策划划7.2.1产品要求的确定定7.2.2产品要求的评审审7.2.3客户沟通7.3设计和开发7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证证7.5.1生产提供的控制制7.5.2生产提供过程的的确认7.5.3标识和可追溯性性文件名称质量手册文件编号*1-QQMA-0001改订编号K3制订日期2001年5月月14日改订日期2001年9月月26日页号23页中的5页页改订记录-2(每每个项目的改改订状况)质量手册项目改订状况备注NO.内容K2K3K4K5K6K7K87.5.4客户财产7.5.5产品防护追加“标识”的的要求7.6监视和测量装置置的控制8.1
9、(测量,分析和和改进)总则则8.2.1客户满意1. 追加管理部进行行客户满意调调查的工作.2. 对非#的客诉诉处理项目进进行追加8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测测量8.2.4产品的监视和测测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进明确*“持续改进”的具体要求求8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附表1*质量管管理体系过程程及相互关系系追加支持/管理理过程中关联联部门的参与与附表2*质量管管理体系过程程关系图附表3*质量管管理文件体系系(ISO99001:2000)追加“部品/完完成品管理规规程”附表4*质量保保证结构图附表5ISO90011:2000版要要求事项与组组织对
10、应一览览表管理评审担当部部门改为管理理部文件名称质量手册文件编号*1-QQMA-0001改订编号K3制订日期2001年5月月14日改订日期2001年9月月26日页号23页中的6页页一. 目的: 本质量手册册是以国际标标准ISO99001:2000版质质量管理体系系要求(等同同于GB/TT 190001-20000) 为标准明确*高科科技(深圳)有有限公司质量量管理体系的的方针,目标标,管理方法法的手册.二. 适用范围围:1. 本质量手册适用用于*高科技(深深圳)有限公公司提供给客客户以下产品品的质量管理理体系. 产品种类:激光打印机机、热喷墨式式打印机,光光学式电子复复印机,数字字式电子复印印
11、机,光 学式电子复复合机,激光光扫描装置及及相关产品/部品/消耗品(如如磁谷)等.2. *质量管管理体系产品品实现过程中中不包括a. 7.3设计和开开发(7.33.1-7.3.7):*产品品设计开发工工作由日本*株式式会社(以 下简称#)完成,#进行设计开开发时确保满满足客户的需需求以及法律律法规要求.b. 7.5.4客户户财产:*无客户户财产. 三. 定义: 本质量量手册中所提提及略语的定定义如下: QCDQQUALITTY,COST,DELIVVERY 质质量,成本,交交期 4M2SMAN,MATERRIAL,METHOOD,MACHIINE,SYSTEEM,SPACEE 人员,材材料,方
12、法,机机器,系统,空空间 SRMSSUN RIISE MEEETINGG 解决质量量问题的会议议体 MRBMMATERIIAL REEVIEW BOARDD 不合格品品再审机构的的简称 P/OPPURCHAASE ORRDER 订订单 P/O NOO.PUURCHASSE ORDDER NUUMBER 订单号 P CARDDPARRTS CAARD P卡卡或物料卡 SIMB1SIMUULATE BLOCKK 1 试产产 B1BLLOCK 11 量产 OPCOORGANIIC PHOOTO COONDUCTTOR 有机机感光材料 四. 质质量管理体系系:4.1 总要求求 *依照ISO99000:
13、22000版,质量管理体体系-要求建立质质量管理体系系. a.*质量量管理体系包包含产品实现现过程和支持持/管理过程两两大类; b.各各过程之间相相互作用见附附表一,二,:*质量管理体体系中过程及及相互关系; c.*建立立规程文件规规定这些过程程有效运作的的方法和准则则,规程文件见见附表三:*质 量量管理文件体体系(ISOO9001:2000),并确保获获得必要资源源信息,支持过程的的运作并 对对过程进行监监视,测量和分析析.d.体系内所有有员工有责任任执行体系文文件规定以确确保质量体系系有效性,并通过质量量方针、 质量目标,数据分析,内部审核,管理评审,预防纠正等等措施持续改改进体系有效效性
14、和 效率. 4.2文文件要求 4.22.1 *质量管管理体系文件件包括质量手手册、规程文文件、细则文文件、四层文文件和记录. 4.22.2 质量量手册包含了了*质量量管理体系范范围,体系内内所有过程,相互关系,和规程的引引用 文件名称质量手册文件编号*1-QQMA-0001改订编号K3制订日期2001年5月月14日改订日期2001年9月月26日页号23页中的7页页 4.2.3 文文件控制:1. 文件和资料发布布前必须由授授权人员对其其适当性进行行评审和批准准,同时建立立能明确文件件是 否为为有效版本的的控制程序,可对所发布布的文件,在在发布以及使使用部门的版版本是否为有有效版 本进进行确认,防
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