原版用友ERP872教学练习51703.docx
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1、用友ERP8.72课堂演示实验实验一 系统管理和基础设置实验目的1掌握用友EERP-U88管理软件中中系统管理和和基础设置的的相关内容。2理解系统管管理在整个系系统中的作用用及基础设置置的重要性。实验内容1建立帐套;2增加操作作员;3进行财务分分工;4输入基础信信息;5备份帐套数数据;6修修改账套参数数。实验准备1已正确安装装用友ERPP-U8管理理软件。2设置系统日日期格式为“yyyy-mm-ddd”。实验资料1建立新帐套套(1)账套信息息帐套号:学号最最后三位(例例如你的学号号为20144010100101,则则你的帐套号号为“101”);账套名称:成都阳光信息息技术股份有有限公司;采采用
2、默认账套套路径;启用用会计期:22014年4月;会计期期间:默认。(2)单位信息息单位名称:成都都阳光信息技技术有限公司司;单位简称称:阳光公司司;单位地址址:成都市金牛区信息路路999号;法人代表:肖剑;邮政编编码:6100039;联联系电话及传传真:028812345567;税号:110 108 200 711 013。(3)核算类型型该企业的记账本本位币:人民民币(RMB);企业类型型:工业;行行业性质:22007新会会计制度;帐帐套主管:你你本人名字;选中“按行业性质质预置科目”复选框。(4)基础信息息该企业有外币核核算,进行经经济业务处理理时,需要对对存货、客户户、供应商进进行分类。
3、(5)分类编码码方案该企业的分类编编码方案如下下:科目编码级次:4222 客户户和供应商分分类编码级次次:223收发类别编码级级次:12 部门编码码级次:1222结算方式编码级级次:12 地区分类类编码级次:223(6)数据精度度该企业对存货数数量、单价小小数位定为22。(7)系统启用用启用总账系统,启启用时间为22014-04-011。2财务分工(功能级权限限设置,还有有数据级、金金额级)(1)帐套号+01 本人人名字角色:帐套主管管。所在部门门:财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立,以及各项初始设置工作;负责管理软件的日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行;负责
4、总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作;负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模模块的全部权权限。(2) 帐套号号+02 王王晶角色:出纳。所所在部门:财财务部。负责责现金、银行行帐管理工作作;具有“总账凭证出纳签字”、“总账出纳”的操作权限限。(3) 帐套号号+03 马马方角色:总账会计计、应收会计计、应付会计计、资产管理理、薪酬经理理。所在部门门:财务部。负负责总账系统统的凭证管理理工作以及客客户往来、供供应商往来管管理工作。具具有总账管理理、应收款管管理、应付款款管理的全部部操作权限。(4) 帐套号号+04 白白雪角色:采购主管管、仓库主管管、存货核算算员。所在部部门:
5、采购部部。主要负责责采购业务处处理。具有公公共目录设置置、应收款管管理、应付款款管理、总账账管理、采购购管理、销售售管理、库存存管理、存货货核算的全部部操作权限。(5) 帐套号号+05 王王丽角色:销售主管管、仓库主管管、存货核算算员。所在部部门:销售部部。主要负责责销售业务处处理。权限同同白雪。注意:以上权限限设置只是为为了实验中的的学习,与企企业实际分工工可能有所不不同,企业相相关操作员比比较多,分工工比较细致。3设置基础档档案成都阳光信息技技术有限公司司分类档案资资料如下:(1)部门档案案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1管理中心管理部门202采购部采购管理101总经理办
6、公室综合管理3制造中心生产部门102财务部财务管理301一车间生产制造2供销中心供销管理302二车间生产制造201销售部市场营销(2)人员类别别本企业在职人员员分为4类:1001-企业管理理人员;10002-经经营人员;11003-车间管理人人员;10004-车间间人员。(3)人员档案案人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员是否操作员对应操作员编码码101肖剑男企业管理人员总经理办公室是111本人姓名男企业管理人员财务部是帐套号+01112王晶女企业管理人员财务部是帐套号+02113马方女企业管理人员财务部是帐套号+03114白雪女经营人员采购部是是帐套号+04115王丽男经营人员销售
7、部是是帐套号+05202孙健女经营人员销售部是212李平男经营人员采购部是(4)客户分类类该公司客户分类类为:01批发;022零售;033代销;044专柜(5)供应商分分类该公司供应商分分类为:011原料供应商商;02成品供应商商(6)地区分类类该公司地区分类类为:01东北地区;02华北地区;03华东地区;04华南地区;05西北地区;06西南地区(7)客户档案案客户编号客户名称简称所属分类码所属地区税号开户银行(默认认值)银行账号地址邮编扣率分管部门分管业务员001华宏公司010212000988847322788工行上地分行738536554成都市金牛区上上地路1号1000775销售部王丽0
8、02仓新贸易公司010212000844567322310工行华苑分行693255881天津市南开区华华苑路1号300310销售部王丽003精益公司040331010655487655432工行徐汇分行365422334上海市徐汇区天天平路8号200032销售部孙健004利氏公司030110836988560033251中行平房分行438105448哈尔滨平房区和和平路16号号15000810销售部孙健(8)供应商档档案供应商编号供应商名称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮编分管部门分管业务员001兴华公司010611056744536988462中行487233667成都市朝阳区十
9、十里堡8号100045采购部白雪002建昌公司010611047988652677583中行764732993成都市金牛区开开拓路108号100036采购部白雪003泛美商行020332088844653722657工行555612778南京市湖北路1100号230187采购部李平004艾德公司020331010366954311012工行851150776上海市浦东新区区东方路1号号甲200232采购部李平实验要求1设置系统日日期为20114-04-01,以系统管理理员admiin的身份,进进行增加操作作员、建立帐帐套、财务分分工、备份账账套操作。2以账套主管管身份进行系系统启用、基基础档案
10、设置置、账套数据据修改操作。操作指导1启动系统管管理:开始程序用友ERRP-U8772系统服务务系统管理2以系统管理理员身份注册册登录系统管管理:系统注册出现登录录对话框,输输入“adminn”,确定。3增加操作员员:权限用户进入“用户管理”增加,出现“增加用户”对话框,依次次输入资料所给给内容。4建立帐套:账套建立,打打开“创建账套”对话框输入账账套信息输入入单位信息输输入核算类型型确定基础信信息确定编码码方案数据精精度定义退出出5财务分工:权限权限,进进入“操作员权限限”窗口选账套,选选年度,选用用户修改或增增加,打开“增加和调整整权限”对话框按资料料设置各用户户权限退出6系统启用与与基础
11、设置(1)登录“企企业应用平台台”:开始程序用友ERRP-U8772企业用用用平台,打开开登录对话框框以帐套主管管身份登录。(2)系统启用用:基础设置置基本信息系统统启用启用总总账,启用日日期20144年4月1日。(3)进行基础础设置:基础础设置基础档档案选择录入入项目录入资资料所给内容容7备份帐套数数据:先建立备份份文件夹(DD:用友备备份实验一一)以系统管理理员身份注册册登录系统管管理账套输出,打打开“账套输出”对话框选择数数据备份所在在目录(D:用友备份份实验一)8修改帐套数数据:以账套主管身份份注册登录系系统管理账套套修改按提示修修改相关内容容实验二 总账管管理系统实验目的1掌握用友E
12、ERP-U88管理软件中中总账管理系系统初始设置置的相关内容容。2理解总账系系统初始设置置的含义。3掌握总账管管理系统初始始设置的具体体内容和操作作方法。实验内容1总账管理系系统参数设置置。2基础档案设设置:会计科科目、凭证类类别、外币及及汇率、结算算方式、辅助助核算档案等等。3期初余额录录入。实验准备设置系统日期为为2014-004-01,引入“实验一”帐套数据:(1)以系统管理理员的身份注注册进入系统统管理,执行行“账套引入”命令,打开开“请选择账套套备份文件”对话框;(2)选择“实验一”帐套数据所所在的磁盘驱驱动器,进入入到文件“UferppAct.LLst”所在位置,选选择该文件按按提
13、示完成账账套引入操作作。说明:如果你接接着上次实验验一的内容做做,就没必要要引入了。想想想为什么?实验资料1总账控制参参数选项卡参数设置凭证R制单序时控制 R支票控控制 赤字控控制:资金往往来科目 赤字控制制方式:提示示可以使用应收款款、应付款、存存货受控科目目取消“现金流量量科目必需录录入现金流量量项目”选项凭证编号方式采采用系统编号号账簿账簿打印位数按按软件的标准准设定 明细账打打印按年排页页凭证打印打印凭证页脚姓姓名预算控制超出预算允许保保存权限出纳凭证必须经经由出纳签字字 允许修改、作作废他人填制制的凭证可查询他人凭证证 明细账查询询权限控制到到科目会计日历会计日历为1月月1日12月3
14、11日 数量小数数单位和单价价小数单位设设置为2位其他外币核算采用固固定汇率 部门门、个人、项项目按编码方方式排序2基础数据(1)外币及汇汇率:币符:USSD;币名:美元;固定定汇率1:66.275(此汇率只供供演示帐套使使用)。(2)20144年4月份会计科科目及期初余余额表科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额额累计贷方发生额额期初余额库存现金10001日记借18 889.6518 860.656 875.770银行存款10002日记银行借469 2511.88370 0000.35511 0577.16工行存款1000201日记银行借469 2511.88370 0000.35511
15、 0577.16中行存款1000202日记银行借美元应收账款11222客户往来借60 000.0020 000.00157 6000.00预付账款11223供应商往来借其他应收款12221借4 200.0005 410.2273 800.000应收单位款1222101客户往来借应收个人款1222102个人往来借4 200.0005 410.2273 800.000坏账准备12331贷3 000.0006 000.00010 000.00材料采购14001借80 000.00-80 0000.00原材料14033借293 1800.001 004 0000.00生产用原材料11403011数量核
16、算借吨293 1800.001 004 0000.00周转材料14111借材料成本差异11404借2 410.2271 642.000库存商品14005借140 1422.5490 000.002 554 0000.000委托加工物资11408借固定资产16001借260 8600.00累计折旧16002贷39 511.8947 120.91在建工程16004借人工费1604401项目核算借材料费1604402项目核算借其他1604003项目核算借无形资产17001借58 500.0058 500.00待处理财产损益益1901待处理流动资产产损益1900101待处理固定资产产损益1900102
17、短期借款20001贷200 0000.00200 0000.00应付账款22002供应商往来贷150 5577.2660 000.00276 8500.00预付账款22003客户往来贷应付职工薪酬22211贷3 400.0008 200.000应缴税费22221贷36 781.3715 581.73-16 8000.00应交增值税2222101贷36 781.3715 581.73-16 8000.00进项税额2222101011贷36 781.37-33 8000.00销项税额2222101055贷15 581.7317 000.00应付利息22331贷借款利息2233101贷其他应付款22
18、241贷2 100.0002 100.000实收资本40001贷2 609 0052.000本年利润41003贷1 478 0000.000利润分配41004贷13 172.749 330.555-119 0222.31未分配利润4110415贷13 172.749 330.555-119 0222.31生产成本50001项目核算借8 711.33710 121.6417 165.74直接材料5000101项目核算借4 800.0005 971.00010 000.00直接人工5000102项目核算借861.00900.004 000.774制造费用5000103项目核算借2 850.0003
19、 050.0002 000.000折旧费5001104项目核算借200.37200.641 165.000其他5001005项目核算借制造费用51001借工资5101001借折旧费5101102借主营业务收入66001贷350 0000.00350 0000.00其他业务收入66051贷250 0000.00250 0000.00主营业务成本66401借300 0000.00300 0000.00其他业务成本66402借180 0966.55180 0966.55营业税金及附加加6403借8 561.2288 561.228销售费用66001借5 000.0005 000.000管理费用660
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