某公司采购管理流程的形式28703.docx
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1、 某电力公司采购内控管理制度为了全面加强国际公司的管理,提高企业管理水平及工作效率,使企业管理更为规范化、程序化、制度化,特制定本管理制度。本管理制度度适用于于国际公公司机关关及国外外各项目目部。本管理制度度自发布布之日起起实施。本管理制度度起草单单位:吉吉林送变变电国际际公司 本管理制度度由吉林林送变电电国际公司司负责解解释。目 录第一章、采采购内控控制度目目标 ( 1 )第二章、采采购组织织结构形形式和授授权 ( 2 )第三章、角角色与责责任 ( 4 )第四章、采采购流程程图解 ( 5 )第一节 预算流流程 ( 5 )第二节 请购流流程 ( 7 )第三节 采购流流程 ( 9 )第四节 验收
2、流流程 ( 111 )第五节 付款流流程 ( 114 )第六节 国外采采购流程程 ( 115 )第五章、操操作细则则(一般般采购) ( 17 )第一节 请购流流程 ( 117 )第二节 购买流流程 ( 220 )第三节 验收流流程 ( 223 )第四节 付款(报报销)流流程 ( 27 )第六章、招招投标 ( 229 )第七章、国国外采购购操作细细则 ( 30 )第八章、紧紧急采购购 ( 335 )第九章、机机关部门门采购流流程 ( 37 )-1 - 第一章采采购内控控制度的的目标一、在流程程涉及的的所有人人员之间间具有明明确的职职责划分分,即责责权相互互制衡,责责权对等等和统一一。二、符合适适
3、用权限限的正确确的管理理批准方方式。三、所有采采购活动动都符合合吉林送送变电国国际公司司商业道道德准则则和其他他适用的的主要政政策、程程序、法法律和法法规。第二章采采购组织织结构形形式和授授权一、采购组组织结构构形式吉林送变电电国际公公司采用用“直线职职能制”的组织织结构。即即在直线线制的基基础上,再再加上相相应的职职能管理理部门,帮帮助采购购经理决决策,承承担管理理的职能能。二、一般授授权由国际公司司总经理理授予的的办理经经常性经经济业务务的权力力。这种种权力授授予的时时间较长长,一旦旦授予,被被授权人人可以长长期行使使。一般般以岗位位责任制制或管理理文书的的形式明明确。(一)、采采购经理理
4、的授权权范围1、主持进进出口部部全面工工作,在在计划部部门提出出物资采采购计划划后,报总总经理批批准后组组织实施施,确保保各项采采购任务务完成。2、调查研研究各部部门物资资需求及及消耗情情况,熟熟悉各种种物资的的供应渠渠道和市市场变化化情况,供供需心中中有数。指指导并监监督下属属开展业业务,不不断提高高业务技技能,确确保公司司物资的的正常采采购量。 3、统统筹策划划和确定定采购内内容。减减少不必必要的开开支,以以有效的的资金,保保证最大大的物资资供应。 4、要要熟悉和和掌握公公司所需需各类物物资的名名称、型型号、规规格、单单价、用用途和产产地。检检查购进进物资是是否符合合质量要要求,对对公司的
5、的物资采采购和质质量要求求负有领领导责任任。 5、监监督参与与大批量量商品订订货的业业务洽谈谈,检查查合同的的执行和和落实情情况。 6、按计划划完成各各类物资资的采购购任务,并并在预算算内尽量量减少开开支。 7、认真监监督检查查各采购购员的采采购进程程及价格格控制。8、在部门门经理例例会上,定定期汇报报采购落落实结果果。 9、每每月初将将上月的的全部采采购任务务完成及及未完成成情况逐逐项列出出报表,呈呈总经理理及财务务部经理,以以便于上上级领导导掌握全全公司的的采购项项目。 10、督导导采购人人员在从从事采购购业务活活动中,要要遵纪守守法,讲讲信誉,不不索贿,不不受贿,与供货货单位建建立良好好
6、的关系系,在平平等互利利的原则则下开展展业务往往来。 11、负责责部属人人员的思思想、业业务培训训,开展展职业道道德、外外事纪律律、法制制观念的的教育,使使所有员员工适应应市场经经济的快快速发展展。(二)、国国际公司司总经理理审批金金额1、大型机机器设总总价在 50万万以上;材料物物资总价价在 550万以以上2、紧急采采购在 20万万以上3、其他大大宗、重重要采购购及计划划外采购购(三)、国国际公司司经总经经理授权权的副总总经理审审批权限限1、计划内内、不需需招标的的设备物物资(1)、直直接采购购的设备备物资(低低值易耗耗品、办办公用品品)500万元以以下由副副总在请请购单、订订货单、付付款通
7、知知单上直直接签字字审批。(2)、合合同或订订单采购购物资(小小型机具具、备品品备件、大大型设备备)500万元以以下由副副总在请请购单、订订货单、付付款通知知单、合合同上直直接签字字审批。注:同一项项目部一一次提请请的所有有请购单单金额合合计超过过1000万元还还需总经经理审批批。2、紧急采采购若发生紧急急采购,总总经理无无法亲自自审批,采采购额度度20万万元以内内由副总总审批。3、计划外外采购一一律经总总经理签签字审批批。三、特别授授权1、在特殊殊紧急情情况下,总总经理可可以授权权某部门门负责人人必要的的谈判权权力,明明确谈判判的范围围,可以以承诺的的内容等等。2、在紧急急采购情情况下,授授
8、予副总总经理直直接审批批紧急物物资的采采购。第三章 角角色与责责任一、关键相相关人员员请购者(项项目部及及各管理理部门)进出口部费用、资产产批准者者供应商付款者接受者合同管理者者二、不相融融职责的的分离1、请购者者无权批批准资金金,无权权在中国国境内不不经批准准独立采采购。2、批准者者无权申申请采购购,执行行订单,接接受材料料物资。3、采购员员无权执执行未经经事先批批准的请请购单,接接收物资资和开具具发票。4、采购业业务的询询价岗位位与确定定供应商商岗位应应当分离离。5、采购合合同的谈谈判岗位位与合同同的审批批岗位应应当分离离。6、付款人人无权执执行上述述任何事事宜。三、采购责责任1、收集市市
9、场和产产品的相相关信息息:包括括对施工工过程的的基本了了解,发发展潜在在的供应应商以及及对目前前和未来来供需平平衡的了了解。2、估计市市场形势势,从质质量、服服务、费费用和能能力方面面对供应应商加以以分析和和评估。3、与业务务人员一一起,就就来自每每个潜在在供应商商或已批批准供货货商的报报价、服服务和质质量等方面制订订采购策策略,并并达成合合同,以以减少零零星订单单的数量量。4、协商、准准备和在在核准授授权范围围内执行行采购订订单。5、更新供供货商名名单。6、实施和和监督招招标过程程。7、建立供供货商基基本数据据库,向向财务部部门提供供必要的的供货商商信息。8、在下订订单之前前确认单单价。第四
10、章 采采购流程程图解第一节 预预算流程程图执行日期预算流程图图项目编制人人计划编制人人修改日期批 准审 核核流 程执行部门执行岗位及人员权责及说明明相关记录合同中标预算委员会项目部计划部市场开发部部主管领导及及相关人人员办理相关中中标手续续及合同同。中标通知书书、合同同项目部项目部经理理技术员 计划员根据合同、及及施工图图纸编制制施工图图预算计计提机具具等实需需计划。项目部经理理签字项目部计划划员签字字计划部计划部主任任计划主任修修改审核核,并通通知生产产部召开开计划内内采购清清单确认认会。计划主任签签字委员会部门门组成:生产部项目部财务部计划部进出口部国际公司领领导班子子纪检委部门门人员组成
11、:组 长:韩 强副组长:南南宫孝 李晓东东 杨建立立成 员:刘志平平王 勇 廉 钢刘大力杨素梅王艳阳项目部人员员投标相关人人员1)对中标标工程施施工预算算及物资资实需计计划进行行全面审审核。对对计划进进行审增增审减。2)确定设设备及材材料等物物资在国国内国外外采购目目录。3)确定需需要招标标的设备备及物资资目录。1、“材料料实需明明细表”,格式式见附件件一2、由预算算委员会会成员在在审定的的预算上上签字3、评审小小组人员员及项目目部留存存最终的的原材料料计划(预预算)实实需统计计表,并并作为执执行采购购流程的的依据。附件一:原原材料计计划(预预算)实实需统计计表 附件一:原材料计划划(预算算)
12、实需需统计表表项目部: 年 月 日序号计划数(预预算)国内采购国外采购备注材料名称单位规格数量单价金额总经理主管财务副总经理主管生产副总经理进出口部主任项目部经理理计划部主任任制表人:第二节 请请购流程程图执行日期请购流程图图项目编制人人计划编制人人修改日期批 准审 核核流 程执行部门执行岗位及人员权责及说明明相关记录项目部及其他部门经手人填写请购单项目部经理及部门主管审核主管生产副总审核生产部主任审核总经理进出口部主管财务副总项目部及其其他科室室经办人要严格按照照预算及及实际需需要如实实填写,不不得多报报、虚报报。1、在请购购单经办办人栏目目签字2、请购单单格式见见附件一一项目部及其其他科室
13、室项目部经理理及部门门主任对提出请购购的物资资是否属属于预算算内进行行审核。1、在请购购单申购购负责人人处签字字2、对需要要评审的的项目在在备注处处进行标标注生产部生产部门主主任对所请购的的物资的的数量、品品种是否否符合预预算进行行核对。1、请购单单上签字字2、对需要要评审的的项目在在备注处处进行标标注副总经理主管生产副副总经理理1)对所列列物资是是否属预预算内进进行审核核。2)对其合合理性、合合规性进进行全面面审核。1、 请购单上签签字2、对需要要评审的的项目在在备注处处进行标标注副总财务副总1)审核请请购单签签字手续续是否完完备2)是否符符合预算算及采购购常规。1、请购单单上签字字2、对需
14、要要评审的的项目在在备注处处进行标标注进出口部进出口部主主任1)复核签签字手续续是否完完备2)组织采采购1、请购单单上签字字2、对需要要评审的的项目在在备注处处进行标标注副总授权范围之外附件一:请请购单 附件一:请购单请购单编号号: 日期: 年 月月 日申请人申请日期项目部/部部门币 种资产名称:序号设备名称单位规格型号单价数量估计金额需求日期备注预算内: 是是 否 合计推荐供应商商:运至:采购原因/说明:备注:总经理主管财务副副总主管生产副副总纪检部门生产部主任任进出口部主主任申购部门负负责人注:请购单单一式四四联 第一联联项目部部 第第二联进进出口部部 第三三联财务务部 第四四联生产产部
15、执行日期采购流程图图项目编制人人计划编制人人修改日期批 准审 核核流 程执行部门执行岗位及人员权责及说明明相关记录进出口部进出口部主主任审核单据的的合规性性。请购单进出口部采购员1、已确定定合格供供应商在由采购购委员会会确定合合格供应应商中询询价、比比价。将询价结结果以书书面报告告形式报报送进出出口部主主任。2、若初次次询价需需采购委委员会新新确定合合格供应应商名单单。3、价格审审核员有有权要求求进出口口部门提提供3个个供应商商。如果果价格审审核员对对其价格格有异议议,有权权向其他他供应商商询价。4、如果价价格审核核员和进进出口部部有异议议,则由由上级审审批人对对异议进进行裁决决。询价结果以以
16、书面形形式记录录进出口部进出口部主主任采购员报送送的询价价结果予予以审核核,初步步确定若若干家供供应商。进出口部计划部生产部财务部纪检部门主任主任主任主任书记1、谈判分分工:计划部从从预算;生产部部从技术术、质量量方面予予以审核核进出口口部从价价格财务部部从付款款条件予予以审核核。2、不相容容职责分分询价岗岗位与确确定供应应商岗位位分离。确定供应应商岗位位与合同同审批岗岗位分离离。3、进出口口部门无无权执行行未经事事先批准准的请购购单、接接收物资资、开具具发票。谈判会议记记录进出口部副总在授权权范围内内(500万以下下无需招招标)签签订合同同,合同同额在550万以以上由总总经理签签字保证合同的
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