某公司采购管理手册11865.docx
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.某沙锅餐饮饮管理公公司采购购管理手手册1目 录第一章 总总则1第二章 采采购组织织2第三章采采购计划划3第四章采采购执行行5第五章采采购结算算9第六章采采购成本本控制10第七章供供应商管管理12第八章采采购招标标管理15第九章附附 则20采购管理流流程21第一章 总总则目的为加强x沙沙锅餐饮饮管理(北北京)有有限责任任公司(以以下简称称公司)采购管理,规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应,加速资金周转,降低采购成本,特制定此手册。适用范围本手册适用用于公
2、司司经营所所需各种种材料、设设备及公公司办公公用品、劳劳保用品品的采购购(以下下除非特特别说明明,以上上所列物物资统称称为采购购物品),以及及需通过过协作厂厂商完成成的各种种成品、半半成品、材材料的加加工。除除非特别别说明,采采购物品品与外协协加工产产品统称称为采购购物品。手册适用人人员:采采购部、店店管部、单单店、中中心厨房房、财务务部、综综合办、监监察办等等涉及公公司采购购业务的的所有员员工。手册管理方方法由采购部负负责组织织每年一一次的手手册修订订工作,并并由采购购部签订订发行。采采购部拥拥有对手手册的解解释权。由综合办负负责手册册的发放放、更换换和回收收管理工工作,并并制作手手册领用用
3、记录。保密要求注意作好手手册保密密工作。应应按适用用范围发发放,采采购部、中中心厨房房、财务务部、综综合办、监监事处、店店经理可可领用完完整手册册,其他他人员只只领用与与其相关关作业的的部分。应应与领用用者签订订保密协协议。手册的更新新年度内内容容调整以以补充文文件形式式发布,补补充文件件要求进进行编号号管理,发发放范围围及发放放回收管管理与手手册管理理相同。手册每年更更新一次次,年度度更新时时应将年年度内补补充文件件分类归归并到手手册各章章节。第二章 采采购组织织公司采购管管理实行行集中统统一采购购,除单单店的零零星采购购外,任任何部门门和人员员不得单单独进行行采购。各部门主要要职责:(需根
4、根据重新新确定的的组织结结构调整整)(一) 需求单位:负责根根据经营营需求填填写需求求计划或或采购申申请和相相应的价价格建议议;参与与供应商商的甄选选;负责责质量不不合格采采购物品品及外协协产品的的评审并并提出处处理方案案,负责责将采购购物品及及外协产产品在使使用过程程中发生生的其它它问题及及有关信信息及时时反馈给给采购部部。(二) 店管部:负负责根据据各店的的需求计计划、库库存情况况等填写写物品采采购申请请;负责责采购物物品及外外协产品品的验收收、存储储与发放放;负责责对采购购物品及及外协产产品的质质量检测测,负责责对供应应商生产产工艺和和产品质质量的评评估以及及对供应应商质量量保证体体系的
5、考考核,参参与采购购物品及及外协产产品使用用过程的的质量监监督和质质量问题题的处理理;参与与对供应应商的甄甄选;参参与对采采购价格格的审核核。(三) 采购部:负负责制定定采购计计划及采采购活动动的具体体实施;对所采采购物品品及外协协产品的的市场行行情、供供应商情情况进行行跟踪调调查,建建立采购购物品及及外协产产品价格格信息库库;建立立采购物物品及外外协产品品的质量量记录;负责对供供应商的的管理;负责采采购物品品及外协协产品的的交货与与协调;负责采采购物品品及外协协产品质质量问题题的解决决、退货货与索赔赔;负责责采购款款项的结结算支付付。(四) 监事处:负负责对采采购全过过程的监监督审察察,包括
6、括对采购购计划、签签订采购购合同、质质量验收收和结帐帐付款等等采购过过程每一一环节的的监控。(五) 财务部:负负责对采采购计划划及采购购预算的的审核;采购物物品及外外协产品品付款凭凭证的审审核。 a) 采购计划第一条 采购计划制制订的依依据采购计划应应根据经经营计划划、由店店管部汇汇总的各各店日常常经营需需求计划划、各部部门的采采购申请请、年度度预算、库库存情况况、公司司资金供供应情况况等确定定,对经经营急需需物品,应应优先考考虑。第二条 采购计划种种类根据采购物物品的不不同应分分别制订订年度采采购计划划、月度度采购计计划及日日采购计计划。(一) 年度采购计计划根据据公司年年度经营营计划,在在
7、对市场场信息和和需求信信息进行行充分的的分析和和收集的的基础上上,并依依据往年年历史数数据对比比预测制制订,该该计划也也是制订订年度财财务预算算的主要要依据之之一。(二) 月度采购计计划是在在对年度度采购计计划进行行分解基基础上,依依据上月月实际采采购情况况、库存存情况、下下月度需需求预测测、市场场行情制制订当月月的采购购计划,该该计划也也是制订订月度资资金计划划的主要要依据之之一。(三) 日采购计划划是在对对月度采采购计划划进行分分解基础础上,依依据店管管部对各各单店每每日经营营所需物物品的汇汇总审核核后制订订。第三条 各店日常经经营需求求计划各店根据每每天的经经营情况况、物品品日常消消耗情
8、况况、库存存情况向向店管部部报送每每天的需需求计划划,主要要包括每每天的销销售主产产品及各各种配料料、一次次性消耗耗物品等等。第四条 采购申请的的提出及及审批权权限采购申请应应注明物物品的名名称、数数量、需需求日期期、参考考价格、用用途、技技术要求求、供应应厂商(参参考)、交交货期、送送货方式式等。各各种物品品的采购购申请应应由以下下各部门门提出:(一) 工程项目所所需公司司采购的的材料、设设备等,由由项目负负责人根根据合同同及设计计任务书书所作的的预算,结结合工程程进度编编制材料料、设备备采购清清单(又又称“材料表表” )作为为采购申申请;经经部门负负责人或或授权人人审核后后,报开开发副总总
9、审批;(二) 日常经营所所需的原原材料、辅辅助材料料、产成成品(包包括外协协产品)、包包装材料料、低值值易耗品品等,由由店管部部根据经经营需求求及加工工要求提提出采购购申请,经经部门负负责人或或授权人人审核后后,报经经营副总总审批;(三) 工具及配件件、器皿皿、劳保保用品、量量检具等等由使用用部门在在月初提提出采购购申请;经部门门负责人人或授权权人审核核后,由由公司主主管领导导审批;(四) 经营、办公公等需要要的大件件设备和和工具(属属于固定定资产投投资类)由由使用部部门在年年初编制制固定资资产采购购申请;由公司司总经理理审批;(五) 普通办公用用品、劳劳保用品品等由综综合办根根据使用用部门需
10、需求统一一提出年年度或月月度采购购申请,经经部门负负责人或或授权人人审核后后,由总总经理审审批;(六) 库房管理员员可根据据日常领领料情况况和库存存情况提提出常备备用料的的采购申申请,由由店管部部经理审审批;(七) 研究开发所所需要的的原料、辅辅助材料料、工具具、器皿皿、设备备等,由由技术中中心根据据需求时时间提出出月度或或日采购购申请,经经部门负负责人或或授权人人审核后后,报营营运副总总审批。(八) 以上各类物物品如在在年度预预算外或或超过年年度预算算,应经经公司总总经理审审批。(九) 部门负责人人/授权人人审核本本部门的的采购申申请时应应检查请请购单的的内容是是否准确确、完整整,若不不完整
11、或或有错误误则应予予以纠正正。(十) 经审批后的的采购申申请表由由采购部部审核汇汇总。审审核内容容包括采采购申请请各栏填填写是否否清楚,是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。第五条 采购计划的的管理(一) 采购计划由由采购部部根据经经审批后后的采购购申请制制订,日日采购计计划由采采购部经经理批准准执行,月月度采购购计划报报请营运运副总批批准执行行,年度度采购计计划需报报请公司司总经理理审批。(二) 采购计划应应同时报报送财务务部审核核,以利利于公司司资金的的安排。(三) 采购部经理理应审查查各部门门的申请请采购物物品是否否能由现现有库存存满足或
12、或有无可可替代的的物品。只只有现有有库存不不能满足足的申请请采购物物品才能能列入采采购计划划中。 (四) 对于在采购购计划内内无法于于需用日日期办妥妥的采购购申请单单,必须须及时通通知请购购部门。(五) 物品需求单单位对于于申请采采购物品品若需要要变更或或撤销时时,必须须立即通通知采购购部,及及时根据据实际情情况更改改采购计计划。(六) 未列入采购购计划内内的物品品不能进进行采购购。如确确属急需需物品,应应填写紧紧急采购购申请表表,由部部门负责责人审批批后,由由公司营营运副总总核准后后才能列列入采购购范围。b) 采购执行第六条 采购作业的的执行采购作业由由采购部部根据经经批准的的采购计计划组织
13、织实施。采采购应按按照“择优、择择廉、择择近”的原则则并严格格按照采采购计划划按质、按按量、按按时进行行采购。第七条 采购方式的的选择采购人员应应按照采采购物品品及外协协产品的的不同,分分别采取取以下几几种方式式进行采采购:定定点供应应商长期期议价采采购、比比价采购购和招标标采购。属于定点供供应商供供货范围围内的物物品,不不管价值值多少,可可以直接接从定点点供应商商处采购购。不在在定点供供应商供供货范围围内的物物品,需需采用招招标采购购或比价价采购。(一) 定点供应商商长期供供货的物物品范畴畴:为有效降低低采购成成本,达达到规模模采购,并并保证采采购物品品质量的的稳定性性与标准准,以下下消耗较
14、较大且常常用物品品应尽量量采用定定点供应应商长期期议价供供货的方方式: 生鲜类:包包括猪、牛牛、羊肉肉、鸡、鸭鸭、鱼、海海鲜、蛋蛋、常用用蔬菜等等; 干货类:各各种肉食食、海鲜鲜、木耳耳、蘑菇菇等; 粮油、各种种调料等等; 饮料类; 经营加工用用器材类类、包装装用材料料、其它它消耗品品; 熟食、凉菜菜类委托托对外加加工产品品。(二) 招标采购的的物品范范畴:1. 一次采购金金额超过过以下金金额的大大宗材料料与设备备: 进口材料和和设备 5万元元; 国产检测仪仪表 3万元元; 计算机、显显示器以以及附件件5万元元; 电子类产品品 1万元元; 常用工具、办办公用品品、劳保保用品、耗耗材等 1万元元
15、。2. 工程装修项项目中需需公司采采购的材材料、关关键设备备等;3. 一年内可在在同一供供应商处处累计采采购金额额超过55万元的的某类物物品。(三) 比价采购的的物品范范畴:除定点供应应商供货货范围内内以及符符合招标标采购条条件的物物品外的的采购,以以三家(包括三三家)以以上供应应商的报报价加以以比较,最最后选择择性价比比最优者者予以订订购。第八条 采购询价的的发出采购人员按按照采购购计划所所列材料料清单,参参考采购购物品及及外协产产品的市市场行情情、公司司相关人人员的信信息提供供、采购购历史记记录、厂厂商提供供的价格格资料等等各种渠渠道的价价格信息息,对采采购物品品及外协协产品的的供应商商进
16、行充充分的询询价、议议价。(一) 采购人员在在询价、议议价过程程中必须须向供应应商提供供足够的的信息以以使供应应商能顺顺利报价价,这些些信息包包括采购购物品或或外协产产品的品品名、质质量要求求、数量量、服务务、交货货期、交交货方式式、地点点、付款款办法等等因素。(二) 询价方式应应采用书书面询价价,要求求供应商商提供签签字或盖盖章的报报价单,如如只能采采用电话话询价方方式,应应获得采采购部经经理批准准。(三) 采购人员应应要求供供应商在在接到询询价资料料后至少少天内内以书信信、电子子邮件或或传真形形式反馈馈其报价价意向(若若供应商商拒绝报报价,则则应将询询价资料料退还给给公司),若若询价资资料
17、寄出出后供应应商没有有任何答答复,采采购人员员应打电电话或电电子邮件件与供应应商联系系,问清清情况(如收到到询价资资料与否否?)。(四) 在询价过程程中供应应商如要要求对采采购物品品及外协协产品内内容、技技术要求求、规范范等作进进一步澄澄清,采采购员应应该协调调相关人人员尽快快作出答答复,以以使供应应商有条条件作出出适当报报价。(五) 同类、同规规格产品品的询价价应有三三家以上上供应商商的价格格资料,同同时应建建立采购购询价比比价台帐帐。台帐帐内容要要包括:物品名名称、型型号、规规格、主主要技术术参数、分分承包方方的单位位名称、企企业性质质、质量量保证体体系、价价格和运运杂费用用,并有有综合分
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