自营商品流程管理26877.docx
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.自营商品订货流程主管编制手工要货计划单(一份)部门经理审审核签字字副总经理审审核签字字部门文员凭凭手工单单录入电电脑采购购订单部门主管或或经理在在电脑上上审核部门文员列列印采购购订单连同手工要要货计划划单交主主管、经经理、副副总经理理签字第一联交供供应商 第二二联交财财务存档档备查 第三联联交收货货部 供应商商发货 做做收货准准备自营商品收收货流程程供应商送货货至收货货部或指指定收货货地点收货部调出出采购订订单验收收与采购订单单相符 与与采购订订单不符符收货
2、部照单单验收 则则需会同同主管商商议处理理方法 立即调调整订单单,收货货部验收收 拒收验收后,收收货部、主主管在厂厂方送货货单上签签字盖收收货章部门文员凭凭三方签签字的厂厂方送货货单编制制验收入入库单电脑室凭三三方签字字的厂方方送货单单在电脑脑上审核核验收入入库单列印验收入入库单收货部、主主管、供供应商共共同在验验收入库库单上签签字,并并加盖收收货章第一联连同同厂方 第二联联交主管管 第第三联连连同实物物 第四联联收送货单交财财务入帐帐 留存对对帐用 交卖卖场实物物负责人人 货货部留存存自营商品退退货流程程主管手工编编制退货货计划单单部门经理、副副总经理理审核签签字部门文员凭凭手工单单录入电电
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