电力装备制造工艺管理制度12408.docx
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1、FEE有限公司工艺管理制度(试行)二00一年年七月十十七日 批准: 审核: 拟拟制: 说 明明加强工艺管管理,严严格工艺艺纪律,提提高工艺艺技术水水平是企企业发展展的需要要。进一一步加强强我厂工工艺管理理工作,有有助于企企业产品品质量的的提高和和工艺技技术的进进步,从从而促进进企业的的发展。“工艺管理理制度”的制订订,目的的是为分分公司工工艺工作作的运行行提供依依据。分分公司下下属各单单位可以以根据本本制度制制定各自自的实施施细则。目 录录第一章 产品品设计文文件工艺艺性审查查和会签签制度 第二章章 工工艺文件件齐套性性规定 第三章 工艺文件拟拟定程序序第四章 自制工装管管理办法法第五章 工艺
2、文件各各级签字字者的责责任第六章 工艺技术攻攻关、工工艺试验验及其鉴鉴定制度度第七章 通知书使用用范围与与签署程程序第八章 工艺文件更更改制度度第九章 工艺卫生与与文明生生产规范范第十章 工艺纪律检检查考核核办法附件 1 工艺艺文件编编写规定定第一章 产品品设计文文件工艺艺性审查查和会签签制度11产产品设计计文件必必须经过过工艺性性分析和和审查,使使产品具具有良好好的工艺艺性,获获得好的的技术经经济效果果。 12工工艺性审审查和会会签程序序1211产品品设计文文件的工工艺性审审查、会会签,由由产品主主持工艺艺师组织织进行。1222待审审查的设设计文件件底图先先划分工工艺路线线。再由由专业工工艺
3、人员员审查,并并会签。1233审查查过程中中如有分分歧意见见,由产产品主持持工艺师师召集有有关工艺艺人员和和设计人人员协商商解决。1244未解解决的分分歧意见见。由主主持工艺艺师和主主管设计计师协商商处理,仍仍未解决决。由双双方领导导商定或或呈报主主管技术术的副总总经理裁裁决,然然后再行行签字。13工工艺性审审查、会会签要求求。1311工艺艺性审查查、会签签工作。按按整件齐齐套进行行。1322待审审查的设设计文件件底图,必必须有设设计、审审核签字字。14工工艺性审审查主要要内容1411产品品材料工工艺性审审查 (11)材料料牌号、规规格、状状态和技技术要求求是否正正确,选选用是否否合理。 (2
4、2)净重重栏是否否填写 1422结构构工艺性性审查 (11)设计计基准是是否符合合工艺要要求 (22)结构构要素是是否合理理 (33)技术术要求是是否适应应本厂的的设备能能力和工工艺技术术水平。 (44)结构构尺寸、形形状是否否有利于于加工和和检测。 (55)整、部部件分级级是否适适应装备备工艺要要求。 (66)整、部部件技术术要求是是否合理理,本厂厂有无对对应检测测设备和和手段。 (77)引证证文件是是否合理理、正确确。15本本厂设备备能力和和工艺技技术水平平不能满满足或难难以达到到的设计计要求,由由产品主主持工艺艺师组织织拟定相相应的生生产技术术措施。例例如外协协、攻关关、申报报技措计计划
5、等。第二章 工艺艺文件齐齐套性规规定21生生产定型型工艺文文件有五五类十六六种2111工艺艺路线(产产品车间间分配表表)2122工艺艺规程 (1)专专项工艺艺 (2)合合编工艺艺 (33)汇总总表 (4)典典型工艺艺 (55)工艺艺细则2133工艺艺装备 (11)专用用工装 (22)自制制工装图图册 (33)专用用设备2144汇总总清单 (11)工艺艺关键件件清单 (22)产品品不稳定定项目及及其废品品率清单单 (33)加工工用试件件清单 (44)易损损件清单单 (55)工艺艺调整垫垫圈清单单2155原材材料消耗耗工艺定定额 (11)产品品车间分分定额 (22)产品品汇总定定额22产产品主持持
6、工艺师师可以根根据产品品的复杂杂程度,酌酌减工艺艺文件的的种类,但但需经产产品主持持工艺师师所在部部门领导导批准。23生生产定型型工艺文文件底图图中,自自制工装装图册和和汇总清清单在产产品主持持工艺师师所在部部门资料料室归存存,其余余全部正正式归档档。24新新产品设设计定型型前工艺艺文件齐齐套内容容,由产产品主持持工艺师师根据实实际需要要提出。主主管部门门领导批批准后执执行。一一般包括括:2411白卡卡工艺规规程(通通常为专专项工艺艺,合编编工艺和和汇总表表)。2422白卡卡自制工工装图原则上不提提选正式式专用工工装和专专用设备备。个别别确实需需要申请请工具车车间制造造的工装装,绘制制底图,按
7、按“0”批工装装管理。2433产品品设计部部门直接接向供应应部门提提供原材材料消耗耗定额。2444由产产品主持持工艺师师直接在在产品图图纸上划划工艺路路线,分分公司下下属各单单位技术术室在技技术准备备过程中中发现的的技术问问题,由由产品设设计人员员处理。第三章 工艺艺文件拟拟定程序序31产产品设计计定型前前的工艺艺文件3111编制制白卡工工艺文件件3122工艺艺文件拟拟、审程程序分公司下属属各单位位技术室室工艺员员拟制(编编制1份份,供生生产存留留、使用用。用后后由各单单位计调调室收回回返技术术室存)技术室主任审核。3133工艺艺关健件件和选用用自制工工装的工工艺规程程各单位技术术室工艺艺员拟
8、制制(含自自制工装装设计)技术室主任审核主持工艺师同意 “0”批工装装按3.2.4.条处理理 33.2.生产定定型工艺艺文件 33.2.1. 编制工工艺文件件底图 33.2.2. 专项工工艺、合合编工艺艺和汇总总表拟、审审程序各分厂技术术室工艺艺员拟制制技术术室主任任审核相关关单位工工序会签签材料料定额员员旁签主持持工艺师师复核,注注意核对对工艺路路线,检检查齐套套性标准化化审查技术术处领导导批准工装装管理员员检查工工装使用用性归档档3233典型型工艺和和工艺细细则拟、审审程序各分厂技术术室工艺艺员拟制制技术术室主任任审核相关关单位会会签主持工工艺师同同意标准化化审查、编编号技术处处领导批批准
9、工装管管理员检检查使用用性归档3244专用用工艺装装备(专专用工装装)各分厂技术术室工艺艺员拟制制专用工工装设计计任务书书和订货货单,技技术室主主任审核核工装装设计员员设计设计计组长审审核技术室室工艺员员会签工装装管理员员建立使使用卡片片并订货货标准准化审查查归档档 如果果专用工工装由各各分厂技技术室工工艺员设设计,程程序可以以相应简简化。但但签署必必须齐全全。3255自制制工装管管理办法法按第四四章3266专用用设备32661立项分公司下属属各分厂厂技术室室工艺员员拟制“专用设设备申请请卡”技术术室主任任审核各分分厂主管管领导同同意产品主主持工艺艺师同意意分公公司技术术处领导导批准计划划员编
10、号号32662设计设计员设计计设计计室主任任审核使用用设备厂厂工艺员员会签设计计单位领领导批准准分公公司技术术处计划划员办理理晒蓝、保保存好底底图和“专用设设备申请请卡”如果专用设设备由各各分厂技技术室工工艺员设设计,立立项和设设计程序序可以简简化。签签署必须须齐全。32663制造 分分公司技技术处计计划员拟拟制“专用设设备申请请制造报报告”分公公司技术术处领导导同意副总总经理批批准计划员员持报告告和蓝图图送生产产计划处处下达生生产计划划。 外外购件清清单和原原材料消消耗定额额由承制制单位直直接报送送技术处处。32664验收 由由分公司司技术处处组织验验收,由由设备管管理员纳纳入设备备管理。
11、32655生产产验证 试用用6112个月月后,由由各分厂厂技术室室工艺员员纳入工工艺。并并按技术术处的规规定转为为固定资资产。32666底图修修编分公司技术术处计划划员将底底图退还还设计单单位设计员员修编设计计组长审审核分公司司技术处处计划员员注销计计划标准化化审查归档档图纸修编后后,使用用说明书书、明细细表和外外购件清清单必须须齐全。3277工艺艺路线(产产品车间间分配表表) 产品品主持工工艺师拟拟制室主任任审核单位位领导批批准归档3288产品品材料消消耗工艺艺定额综综合明细细表(产产品汇总总定额)和和按产品品分车间间零件材材料消耗耗工艺定定额明细细表(产产品车间间分定额额) 材材料定额额员
12、拟制制。并建建立材料料使用性性卡片主管管材料定定额员审审核技术处处领导同同意副总经经理批准准归档档3299产品品工艺关关键件清清单各分厂技术术室主任任提出各分分厂主管管领导同同意产品主主持工艺艺师审定定、汇总总、划分分等级技术术处领导导同意副总总经理批批准各分厂厂资料室室归存32110产产品不稳稳定项目目及其废废品率清清单 各各分厂技技术室主主任提出出各分分厂主管管领导同同意产品主主持工艺艺师审定定、汇总总技术术处领导导批准主管管工艺师师存32111加加工试件件、易损损件和工工艺调整整垫圈清清单 各各分厂技技术室主主任提出出主持持工艺师师审定、汇汇总技术处处领导批批准主管工工艺师存存。33正正
13、式工艺艺规程、汇汇总清单单、工装装图纸。以以及各分分厂技术术室开列列的清单单,和产产品图纸纸、工装装定货单单一起流流转。34各各类工艺艺文件传传递过程程中发现现的问题题,由问问题提出出人直接接同拟制制者协商商。有分分歧时逐逐级上报报协调处处理,直直至工艺艺文件签签署齐全全。拟制制者才算算完成任任务。35技技术处资资料室归归存的工工艺文件件和图纸纸。由资资料员统统一办理理晒蓝。按按规定发发放到各各单位。需需要更改改时,由由拟制者者以通知知书形式式通知资资料员。36会会签、旁旁签、同同意和批批准。规规定在工工艺文件件封面后后首页位位置。见见艺表11a以及专专用工装装、专用用设备装装配图上上签署。但
14、但应对整整份资料料负相应应的责任任。37审审核、同同意和批批准允许许指定专专人签署署。第四章 自制制工装管管理办法法41自自制工装装的定义义 结结构简单单,由各各生产厂厂自行设设计制造造的工装装。称做做自制工工装。42自自制工装装应用范范围 自自制工装装适用于于单件和和批量不不大的成成批生产产。43自自制工装装的编号号 自自制工装装按下述述方法编编号Z 产品图图号 自制制工装顺顺序号 汉语语拼音“自”的第一一个字母母 工艺艺特征代代号44对对自制工工装图纸纸的要求求 一般只只绘制一一张能够够表明结结构、零零件装配配状况。标标有主要要尺寸要要素的装装配图。一一律用33号幅面面格式11底图描描制,
15、可可以根据据需要延延长。45产产品设计计定型前前的自制制工装。4511产品品设计定定型前的的自制工工装属一一次性使使用4522在白白卡工艺艺选用自自制工装装的工序序中,注注明“自制”字样样。4533自制制工装在在白卡工工艺简图图栏中绘绘制,随随产品图图纸。白白卡工艺艺流转,供供生产使使用;生生产完成成后,由由各分厂厂计调室室收回返返技术室室存留。46生生产定型型阶段自自制工装装4611生产定定型阶段段自制工工装。要要以产品品为对象象,按产产品图号号顺序汇汇总装订订成册,封封面书写写“号产产品自制制工装图图册”。4622在正正式工艺艺文件选选用自制制工装的的工序中中,注明明自制工工装号。以以及“
16、一次性性使用”或“可重复复使用”字样。4633自制制工装图图册的拟拟、审程程序。各分厂技术术室工艺艺员设计计(底图图)技术室室主任审审核、汇汇总各分厂厂资料室室存、办办理晒蓝蓝、装订订和发放放。4644更改改办法按按第三章章第五条条(3.5)执执行。4655自制制工装图图册的蓝蓝图,发发至生产产计划处处、人力力资源处处和使用用单位。4666可重重复使用用的自制制工装。由由各分厂厂工具室室上架、登登记、建建卡、按按正式工工装管理理。4677可重重复使用用的自制制工装。因因产品图图纸更改改,或因因磨损超超差等原原因不能能再用时时,由各各分厂提提出书面面申请,技技术处主主管人员员同意后后,作报报废处
17、理理或另作作它用。4688一次次性使用用的自制制工装不不作标记记,由生生产班组组直接管管理、使使用。47自自制工装装供料方方法4711一次次性使用用的自制制工装 各各分厂材材料员开开料单(设设计定型型前自制制工装需需带工装装图纸)各分厂领导签字供应部门核对图纸供料。4722可重重复使用用的自制制工装各分厂材料料员开料料单厂主管管领导签签字供应部部门核对对图纸供供料。48自自制工装装的制造造工时4811人力力资源部部按自制制工装图图册定工工时。4822一次次性使用用工装。按按投入生生产批次次。逐批批追加工工时。4833可重重复使用用工装再再次生产产,按技技术处通通知书追追加工时时。49工工时和材
18、材料费用用计入对对应零件件生产成成本。第五章 工艺艺文件各各级签字字者的责责任51拟拟制、设设计者的的责任5111正确确性:能能够按照照工艺规规程。生生产出符符合设计计要求,质质量稳定定的产品品。5122经济济合理性性:保证证工艺方方案、工工艺路线线、 工工艺设备备、专用用工装、标标准工具具、加工工方法、加加工余量量选择经经济合理理。5133继承承性:努努力提高高对原有有工艺方方案、典典型工艺艺、工艺艺装备等等的继承承性。5144完整整性:确确保工艺艺文件齐齐全、完完整。5155协调调性:按按工艺文文件生产产时,各各生产单单位不产产生工艺艺上的矛矛盾。5166安全全性:按按工艺文文件生产产时,
19、工工人操作作安全。5177标准准化:编编制工艺艺文件中中,遵循循工艺标标准化要要求,认认真贯彻彻各级标标准及标标准化有有关规定定。 52审审核、复复核者的的责任5211对工工艺文件件的正确确性、工工艺方案案合理性性、专用用工装选选用的必必要性等等负责。5222对操操作安全全性、质质量控制制可靠性性、材料料毛坯类类型、主主要工艺艺技术要要求的经经济合理理性负责责。5233对工工艺文件件的完整整性和协协调性负负责。5244对标标准和有有关技术术法规的的贯彻负负责。53会会签的责责任 会会签者应应对所会会签的有有关部份份能在本本单位执执行负责责。会签签后,根根据实际际需要,拟拟制相应应的工艺艺文件。
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- 电力 装备 制造 工艺 管理制度 12408
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