QS-MD质量体系内部稽核管理办法3093.docx





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1、联 成 塑 胶 模 具 厂UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD 质 量 管 理 体 系 内 部 稽 核管 理 办 法文件编号: QQS-MMD-0001 核 准审 核审 定制 订修订次数修订时间修订章节审 核核 准修 改 页文件编号QS-MDD-0001文件名称质量管理体体系内部部稽核管管理办法法REVA修改日期修改章节修改前内容容修改后内容容备注联 成 塑塑 胶 模 具 厂文件名称: 质量量管理体体系内部部稽核管管理办法法文件编号: QSS-MDD-0001制订部门: 管理理代表制订日期: 200041020版本: AA页次: 11/31. 目的:查核本公司司按ISSO9
2、0001:20000标准准版要求求建立之之质量系系统的符符合性及及其有效效性。评评价实际际运作是是否符合合文件规规定.通过稽稽核发现现缺陷、低低效率或或潜在的的问题,采取矫矫正措施施,以改进进质量系系统.2. 范围: 公司内内部与质质量有关关的部门门均为受受稽核对对象.3. 权责:3.1 管理代表:3.1.1 年度稽计划划书之拟拟订.3.1.2 依年度稽核核计划书书制订稽稽核行程程表.3.1.3 委任稽核小小组组长长.3.1.4 稽核成员之之召集、训训练及考考核.3.2 稽核小组组组长:3.2.1 负责指派每每次稽核核之稽核核员,以部门门或条文文区分每每次至少少一位.3.2.2 负责稽核活活动
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- QS MD 质量体系 内部 稽核 管理办法 3093

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