2020公司审计部门年终工作总结.docx
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1、2020公司审计部门年终工作总结2020 公司审计部门年终工作总结( 四) _集团公司审计部自 20_年 8 月成立以来,在集团公司的正确领导下,仔细贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神,坚持全面审计,突出重点的审计工作方针,根据集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金运用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,主动履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了肯定成果。现将 20_年集团公司内部审计工作状况总结如下:一、加强学习培训,为 做好内部审计工作奠定基础 审计部从成立之日起,加强对审计
2、人员的学习培训,一是组织审计人员仔细学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想相识,充分相识集团公司成立审计部的重要意义,充分相识开展审计工作是实行党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的须要,是确保干部职工遵纪遵守法律、清正廉洁、干净做事的须要,是促进集团公司健康、持续发展的须要,要增加工作责任心和工作使命感,根据集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务学问的培训,提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成
3、审计工作任务,取得审计工作成果。二、明确工作目标,确保内部审计工作顺当开展 为确保内部审计工作顺当开展,审计部明确了工作目标:一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作,主动开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资选购、基建项目、中期债、大额资金运用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责随意识和管理水平,提升集团公司经济效益。三是要贯彻全面审计、突出重点的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同
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- 2020 公司 审计 部门 年终 工作总结
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