学校任期经济责任审计工作底稿11077.docx
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1、附件一:经济责责任审计委托托书 编号:经济责任审计委委托书 号 处(科科、室): 经研究决决定,现委托托你处(科、室室)对 (单单位、部门) (处长、主任、经理等) 同志自 年 月 日至 年 月 日任职期间的经济责任进行审计。 委托部门(盖盖章) 负负责人(签章章) 年 月 日附件二:审计文文书送达回证证 编号:审计文书送达回回证受送达部门或人人发送部门审计项目文书名称页数送件人收件人收件日期送达地点备注:附件三:审计立立项书 编号:审 计 立立 项 书 审计项目被审计单位立项依据审计的主要内容容:审计机构负责人人: 经经办人: 年 月 日主管审计领导批批示: 负责人人签字: 年 月 日附件四
2、:任期内内单位重大事事项决策情况况表 编编号:任期内单位重大大事项决策情情况表被审计单位名称称(盖章): 决策项目决策日期决策程序决策实施时间决策项目投入资资金(万元)资金来源是否办理政府采采购决策效果说明被审计单位负责责人: 填表人人: 填表表日期:填表说明:本表表所指的“决策”均为“重大经济决决策”。“重大经济决决策”是指对单位位的经济发展展有重大影响响的决策行为为,如扩大招招生、提高学学杂费标准、对对外投资、重重大基建、维维修、大宗物物资采购等。附件五:被审计计单位基本情情况表(一) 非独立核算单位位基本情况表表 编号:被审计单位基本本情况表(非独立核算单单位使用)(单位盖章) 被审计单
3、位名称称主要负责人职 务财务负责人职 务联系电话单位职责经费来源(或经经济业务范围围)教职工总人数 人人其中:教 师(教学学部门): 人人 教教辅人员(教教学部门): 人 正正式工(非教教学部门): 人 临临时工: 人人教学班数及学生生人数(教学学部门)班人其中: 级 班班 人级 班 人级 班 人级 班 人其他办班情况备 注负责人: 填表表人: 填填表日期:附件六:经济责责任审计计划划表 编编号:经济责任审计计计划表被审计单位及被被审计领导干干部审计目的审计范围审计重点审计实施时间审计组构成其他情况说明审计机构负责人人审批意见编制人: 编制日日期:附件七:审计工工作方案 编号号:审 计 工 作
4、作 方 案被审计单位及被被审计领导干干部审计方法审计程序计划工作时间准备阶段:实施阶段:报告阶段:审计人员分工审计机构负责人人审批意见编制人: 编制制日期:附件八:审计通通知书 编编号:审计通知书审通 号关于对同同志在(被审审计单位)任任(职务:处处长、院长、主主任、所长、经经理、董事长长、厂长等)期期间的经济责责任进行审计计的通知(被审计单位名名称):根据(组织部门门、纪检监察察部门)的委委托,决定派派出审计组,自自年月日起,对对同志自自年月至年月在你单单位任(职务务)期间的经经济责任进行行就地(或报报送)审计,审审计内容为单单位财务收支支的真实性、合合法性、效益益性,以及个个人履行经济济责
5、任、遵守守财经纪律、廉廉洁自律情况况,必要时可可追溯到其他他年度或延伸伸审计有关单单位。请予积积极配合,提提供必要的工工作条件。请你单位于审计计开始日提供供领导干部经经济责任审计计有关资料,并并请通知同志(被被审计领导干干部)于审计计开始日5日日内向审计组组提交述职报报告。审计组长: 成 员员:附:(一)领导导干部经济责责任审计提供供资料清单(二) 被审计计领导干部述述职报告内容容要求审计机构(盖章章) 年月日抄送: 被审计计领导干部、财财务部门附:(一)被审审计单位提供供资料清单1非独立核算算部门处级领领导干部经济济责任审计提提供的资料:(1)任期内部部门内部财务务经济方面的的管理制度;(2
6、)任期内历历年与财务收收支和经济活活动相关的资资料(包括重重大经济事项项的决策、相相关会议记录录及经济合同同或协议等);(3)任期内部部门历年财务务预算及执行行情况;(4)任期内部部门负责的专专项支出项目目实施情况(反反映过程、结结果和效果的的有关资料);(5)任期内部部门创收(或或办班)情况况明细表;(6)任期末各各种财产物资资盘点表、债债权债务清理理明细表;(7)任职前后后有关经济遗遗留问题的专专门材料;(8)任期内有有关经济监督督部门及检查查机构作出的的重大事项检检查结果、处处理意见及纠纠正情况资料料;(9)任期内有有关社会审计计机构出具的的审计报告、验验资报告、资资产评估报告告及办理单
7、位位合并、分立立、清算事宜宜出具的报告告等;(10)审计机机构认为需要要的其他资料料。2独立核算单单位处级领导导干部经济责责任审计提供供的资料:(1)企业内部部制定的财务务规章制度和和内部控制制制度;(2)任期内审审计单位在银银行和非银行行机构设立的的全部账户的的情况,包括括已注销的账账户;(3)企业章程程、有关内部部机构设置、职职责分工情况况;(4)任期内历历年资产经营营计划和经济济指标完成情情况;(5)任期内历历年财务报表表、账簿、凭凭证等会计资资料;(6)任期内重重大投资项目目及实施结果果,对外投资资项目明细表表;(7)任期内全全部协议书及及经济合同;(8)任期末各各种财产物资资盘点表、
8、债债权债务清理理明细表;(9)任期内重重大经济事项项的决策材料料及相关会议议记录;(10)任职前前后有关经济济遗留问题的的专门材料;(11)任期内内有关经济监监督部门及检检查机构作出出的重大事项项检查结果、处处理意见及纠纠正情况资料料;(12)任期内内上级内部审审计机构或社社会审计机构构出具的审计计报告、验资资报告、资产产评估报告及及办理企业合合并、分立等等事项出具的的有关报告等等;(13)审计机机构认为需要要的其他资料料。附:(二)被审审计领导干部部述职报告内内容要求1.任职期限(包包括在何单位位、任何职及及任职起止时时间);2.管理或经营营理念及任期期经济工作目目标;3.单位的管理理结构及
9、财务务收支情况和和资产负债、损损益情况;4.任期履行经经济责任情况况;5.经济方面存存在的主要问问题(包括遗遗留问题);6.个人廉洁自自律情况。附件九:审计资资料交接单 编编号:审计资料交接单单送审资料名称计量单位数量备 注说明:审计机构: 被被审计单位:接收人: 移交人: 年年 月 日 年 月月 日移交人: 接收人: 年年 月 日 年 月月 日注:此表一式两两份,交接双双方各执一份份附件十:审计承承诺书(一)非独立核核算单位承诺诺书 编编号:承 诺 书(审计机构全称称):我们对所出具的的全部资料负负责,并作如如下承诺:一、本单位业已已提供了同志任期期内历年与财财务收支和经经济活动相关关的全部
10、资料料,保证无遗遗漏,并对其其真实性、合合法性负责;二、本单位保证证所有财务收收支和财务往往来均已全部部纳入学校财财户核算;三、对审计小组组在审计过程程中要求提供供的有关调查查、核实材料料,本单位将将按规定时间间签署完毕,送送交审计小组组。被审计单位(盖盖章): 负责人: 财务主管人人: 年年 月 日 年 月 日日(二)独立核算算单位承诺书书编号:承 诺 书(审计机构全称称):我们对所提供的的财务会计资资料负责,并并作如下承诺诺:一、我们提供的的会计报表是是遵循会计准准则和会计计制度及国国家其他有关关财务会计法法规的规定,由由本单位负责责编制的。我我们保证所提提供的会计报报表真实准确确地反映了
11、本本单位报告期期末的财务状状况及本年度度的经营成果果和资金变动动情况,并对对其合法性负负责。二、本单位业已已提供全部财财务、会计记记录和有关资资料,保证无无遗漏,并对对其真实性、完完整性、合法法性负责。二、本单位保证证所有财务收收支及资产、负负债、损益均均已全部纳入入本单位账户户核算。三、本单位业已已提供全部关关联单位名单单及合同、协协议等资料,关关联单位的重重大交易事项项均已提示,保保证无遗漏。四、对审计小组组在审计过程程中要求提供供的有关调查查、核实材料料,本单位将将按规定时间间签署完毕,送送交审计小组组。被审计单位(盖盖章): 负责人: 财务主管人人: 年年 月 日 年 月 日日附件十一
12、:内部部控制调查表表 编号:内部控制制度调调查表被审计单位名称称(盖章):序号已建内部控制制制度名称建立时间备注负责人: 填表人: 填表日期期:附件十二二:记账凭证证检查表 编号:记账凭证检查表表被审计单位名称称会计期间审计项目会计科目日期凭证号码业务内容借贷对方科目金额检查内容检查结论检查人: 日日期: 复核人: 日期:附件十三:内部部控制测试表表 编号:内部控制测试表表被审计单位名称称审计项目会计期间序号测试项目测试方法测试内容执行情况说明备注测试结论审计建议测试人: 日日期:附件十四:实质质性测试审计计工作底稿 编编号:固定资产审核表表被审计单位名称称审计项目会计期间资产分类总 帐明 细
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