酒店财务部人员个人工作总结文档2023 客房文员岗位职责.doc
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1、酒店财务部人员个人工作总结文档2022 客房文员岗位职责酒店财务部人员个人工作总结篇一时间飞逝,又到年末了。回忆20_年的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按集团财资管理处要务实事求是,严以律己,圆满完成了20_年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成,为经营管理提供了根据。主要有以下几个方面:一、会计根底工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财
2、务工作方案,扎实地做好财务根底工作,年初以来,我们把会计根底学习及集团下达的各项方案、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要根底工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作方案,组织本部门人员按月对会计凭证进展了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计根底工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1、资产管理:我们在按会计制度要求进展资产管理的根底上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财资管理处部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建
3、立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进展审核,做到万无一失。2、债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时催促营销部收回各项应收款项。3、监视职能:加大监控力度,主要表如今如下几个方面:1财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节严密衔接,互相监控,发现问题,及时上报。2对日常采购价格进展监视,制定了每月原材料采购及定价制度菜价、肉价、干调、冰鲜,酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供给商的进货价格进展严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价
4、格,及时理解市场情况及动态。3加强客房部本钱控制:要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐。4、货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监视,定期对出纳库存现金进展抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进展抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无过失。三、对内、对外协调方面1、对内:协助领导班子控制本钱费用开支:1编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,催促各部门从一点一滴节省费用开支;2合理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标,及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了根据。对本部门所属的收银员认真教
5、育,催促其尽力配合经营部门的工作。2、对外:及时理解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。3、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与集团财资管理处进展沟通并解决。4、按时参加集团召开的季度例会,根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署,及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的结合检查工作,做好各项解释工作。6、对收据及发票的领、用、存进展登记,并认真复核管理。7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训,不断进步自身的业务素质,更好的为企业效劳。20_年是“_”的第一年,也是酒店开展的关键一年,我们将已崭新的相貌迎接一年的工作,
6、在总经理的领导下,结合三星标准,围绕“竭尽全力为酒店前勤效劳,保证酒店正常运转”的宗旨,齐心协力,团结一致,为酒店的美妙明天共同努力。在20_年,财务部将下一年工作方案如下:1、20_年财务预算方案工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求,结合市场情况,在反复研究历史资料的根底上,综合衡,统筹兼顾,本着方案指标积极开拓稳妥的原那么,编制酒店20_年财务预算。并且,根据集团公司下达的20_年任务指标,层层分解落实,下到达各部门。同时,为了保证任务指标的顺利完成,财务部对各部门的方案任务进展逐月检查和分析p ,及时发现各部门方案任务指标执行中存在的问题,为公司领导制定经营决策提供重要根据。2、2
7、0_年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写详细的报表说明,认真完成会计决算工作任务。3、做好20_年收入、费用方案及经营方案。4、组织财会人员继续学习新会计准那么,进步财会人员业务技术程度。5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。酒店财务部人员个人工作总结篇二20_年,是及不平凡的一年,在公司董事会及经营班子的下,财务部全体员工,团结,严密的完成了公司会计核算、报表报送、财务方案、财务分析p 、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。地了财会工作在企业管理中的作用,回想一年来的工作,主要有几点
8、:1、20_年财务预算方案工作。今年_月份,_总公司及公司班子的工作要求,市场情况,在反复历史资料的根底上,综合平衡,统筹兼顾,本着方案指标开拓稳妥的原那么,在反复各意见的根底上,向_总公司上报了20_年公司财务方案。并且,_总公司下达公司的20_年方案任务,层层分解,下达了20_年方案任务指标。财务方案的,财务部对各部方案任务逐月检查和分析p ,各方案任务指标中的问题,为公司制定经营决策根据。2、20_年财务决算工作。_年年财务决算工作,是_公司会计报表次上报_总公司,这对会计决算工作了更高的要求。财务部会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,加班加点不计报酬,保质保量地了会计决算几十
9、个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写了详细的报表说明,完美地了会计决算工作任务。3、员工集资工作。利息支出,减支增效。今年4月初,_总公司开展工程急需筹措资金的要求,公司班子的决定,财务部组织员工发动集资,半个月内集资_万元,了公司为中陕总公司开展工程筹措资金的任务。6月份,多方努力,从_工行_支行贷款_万元,了资金短缺,归还了员工集资借款项_万元,为公司节约利息支出_万元。今年11月至12月,公司有三笔银行贷款到归还期限,银行规定,如按期归还贷款,一加罚息_,一取消公司贷款_万元额度,直接公司信贷信誉。对此,公司着急。公司与财务部多种方案,千方百计筹措贷款到期周转资金,发动员工退住房公积
10、金后集资等方法,筹措资金_多万元,按期归还了银行到期贷款,了公司信贷形象,防止了借款逾期罚息,为公司节约利息支出_万元。4、中小企业融资工作。_公司从去年4月份整体划转_总公司管理,总公司要求,努力把企业做大做强,企业又快又好的向前开展,如何搞好资产运作,现有资产的最大效益,已是公司经济工作的环节。为此,2022年财务部在资产抵押贷款中小企业融资,做了工作。1至3月份,屡次向_银行报送贷款资料,银行开户、结算、转移员工工资发放账号,拓展公司中小企业融资渠道,为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料,5月份屡次向_支行报送贷款资料,屡次贷款调查。公司和财务部的屡次努力,6月份从_支行贷款_万
11、元。9月份后,公司有工商行_支行_笔贷款_万元到期,财务部全力以赴,公司,员工集资等方法筹措资金,借新还旧,为公司节约了财务费用支出。2022年为中陕总公司解决中小企业融资_万元,财务部代表公司为_总公司开展解决急需资金问题,了成绩。5、财会工作量化管理。20_年,财务财会人员新手增多,如何财会工作工作任务,带着财务部新老员工又好又快的工作任务,财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务方案、财务分析p 、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务量化,轻重缓急,分工,规定,到人,月初方案,月中检查,月末考核,使财务部工作落到了实处,既分工,又合作,紧张、标准保质保量
12、的按时了工作任务,使公司可以财务信息平台、表格及分析p ,宏观公司的各月财务状况,为公司制定经营决策了根据。6、财务人员学习。财政部新公布的38个会计准那么,新的企业所得税法施行细那么。财务部屡次组织全体财会人员,学习新会计准那么,学习新企业所得税法,对照新准那么,新所得税法,公司,会计政策,会计核算。财会人员的技术。7、会计档案的归档整理工作。今年3月份,财务部对_年年会计凭证、报表、帐本了登记,会计档案工作要求了_年年会计档案整理工作。8、总公司_集团成立,财务部的工作,总公司审计组了企业改制审计任务。9、公司总经理办公室了营业执照的年审工作任务。10、_年年税务清算工作任务。11、_年年
13、贷款证年检及企业信贷等评审工作。12、公司人事部公司理顺工资方案的测算工作任务。明年财会工作要点:1、公司已4年日常税务检查了,明年估计税务检查将是财务工作的。2、组织财会人员学习新会计准那么,财会人员技术。3、搞好资金结算,与银行的,屡次办理_万元贷款的分批到期转贷工作任务。4、搞好财务部财会量化工作管理。酒店财务部人员个人工作总结篇三20_年已经过去,回忆20_年的财务工作,财务部在公司领导的带着下,认真遵守财务管理相关条例,按照实事求是,严以律己,圆满完成了20_年酒店的财务核算工作。现将20_年的年度总结如下:一、思想方面:思想比拟稳定,为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导
14、作用,我在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的作用。二、工作方面:1、严格按照会计根底工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。制定财务工作方案,扎实地做好财务根底工作。按照每月份的工作方案,按月对会计凭证进展了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。2、从前台收银到复核、出纳,每个环节严密衔接,互相监控,发现问题,及时上报。对收据及发票的领、用、存进展登记,并认真复核管理。3、对日常采购价格进展核对,并每天对原材料的出入进展审核。4、财务部严格遵守公司规定,由会计人员监视,定期对出纳库存现金定期进展盘点盘查,现金收支能
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