会计上岗证电算化答案28462.docx
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1、1、启动财务软软件管理员“打开”按钮新建D: Work Worrk1,按考考题要求完成成各项操作;2、管理员工具用户管理增加财务组选中财务组组增加按图表591增加33个操作员; 财务主管管工具用户管理选中财务组组杨凡增加操作权限“凭证”选择查看看“账簿” “全选”按钮所有用户科目权限全选按钮授权确定;起翔翔、远洋的财财务分工方法法同上。3、财务主管会计科目增加按图表592操作;4、财务主管初始数据按图表593操作试算平衡;5、管理员启启用账套继续取消完成;6、远洋凭证证输入按要求完成成6张凭证;注意:凭证日期期!注意:数数量!7、起翔凭证证审核成批审核选择“未过账“、”未审核“确定批审确定确定
2、关闭;8、起翔凭证证过账前进前进完成完成;9、起翔账簿簿数量金额时时细账科目代码1211001打开了数量量金额明细账账文件引出当前明明细账确认保存在“D: TTEST ”文件名为“MX”保存关闭10、文件退退出系统是否回到桌面。-启动财务软软件管理员打开C: WWork Workk22-管理员员工具用户管理财务组新增陆路安全码LLLLLL确定;财务主管工工具用户管理选中陆路授权按表5131进行行授权;权限限范围所有用户;关闭3陆路凭证证审核批审凭证过滤确定(388张凭证)批审确定确定关闭; 4 陆路凭凭证过账前进前进完成完成;5陆路账簿簿总分类账确定文件引出确认保存在D:TEEST 中文件名为
3、zzz保存确认“成功引出出总分类账” 确定。6陆路期末末处理结转损益前进凭证字改为为“转账”确定确定(生成成转-24); 7财务主管凭证审核单张审核(打开了转-24)审核关闭;8陆路凭证证查询已审核已过账原币金额小于0确定(共11张)文件引出序时簿簿确认保存在D:TEEST 中文件名为ppz保存确认“成功引出出会计分录序序时簿” 确定。9陆路凭证证过账前进前进完成完成;10陆路报报表自定义报表表资产负债表表单击”打开”(进入资产产负债表窗口口)单击“重算”,即自动刷刷新报表中的的数据单击“文件”菜单引出确定确认选中D:盘盘的TESTT文件夹文件名为zzcfzb保存确认成功引出报表确定关闭是关闭
4、; 11A|. 陆路报表自定义报表表新建单击“属性”“报表属属性”报表行行列,完成3行行5列的设置置确定; B. 单击“属属性”“行属性性”完成第一行行设置(取消消“缺省行高”左侧的“”,行高高中键入80)“应用”;依次完成第第2行、第33行的设置确定;单击“列属性”完成第一列列设置(列高高中键入250)“应用”;依次完成第第2列第5列的的设置确定; C. 双击“AA1”单元格(有有光标在A11中跳动)输入表头“货币资金收收入支情况表表”单击“属性”“单元属属性”“单元属属性”“字体颜颜色”单击“字体”,按要求设设置“宋体”、“三号”、“加粗”确定;选选中“A1:E1”单击“属性”“单元属属性
5、”“融合”“融合”将“A1:E1”合并为一个个单元格单击“工具栏”上的“居中”; D. 分别双击击“A2”、“B2”、“C2”、“D2”、“E2”单元格(有有光标在单元元格中跳动)分别输入“期初余额”。“本期净增加额”选中“A2:E2”,“宋体、5号”,单击“工具栏”上的“居中”; E分别双击“A3”、“B3”、“C3”、“D3”、“E3”单元格(有有光标在单元元格中跳动)单击“编辑”,或工具栏上的“公式向导”钮,单击“公式向导”(或按F7键),分别输入“公式”(A3中科目代码1001-1009取数类型为期初余额;“填入公式”按钮公式为.C;确定锁定()完成期初余额的的计算(5007305.9
6、1);(B3中科目代代码不变,仍仍为10011:10099,公式不变变,取数类型型为借方发生额额 “填入公式式”按钮公式为.JF确定锁定()完成本期期增加的计算算(1621120.000); (C3中科目代代码不变,仍仍为10011-10099,公式不变变,取数类型型为贷方发生额额“填入公公式”按钮公式为.DF确定锁定()完成本期期减少的计算算(2126699.700);(D3中科目代代码不变,仍仍为10011-10099,公式不变变,取数类型型为期末余额“填入公式式”按钮;公式为,确定锁定()完成期末末余额的计算算(456226.21);(选中E3,在在编辑栏中键键入公式 “D3-AA3”,
7、锁定(),完成本本期净增加额额的计算(-505799.70)。 F.选中”A33:E3” 单击属性单元属性单元属性在字体 颜颜色中选中“负数红字”在“数字格式”数值中选中#,#0.00格式。本期期净增加额即即为(红色550579。770) G.单击“文件件”单击“保存”按要求输入入文件名为:“货币资金收收入支情况表表”单击“确定”完成设置置关闭关闭(在自自定义报表中中就存在一张张“货币资金收收入支情况表表”)。单击“文件”、单单击“退出”。13文件退退出系统是否回到桌面。 1、启动财务软软件管理员打开C: Work Worrk3 管管理员工具用户管理增加综合组 选选中综合组新增华光安全码HHH
8、HHH确定 财财务主管选中华光授权按表5113进行行授权科目权限全选按钮授权确定;2、华光凭证证查询凭证字等于银收且凭证号等于1确定修改(打开开了“银收1”,按题要求求进行修改)保存关闭;3、华光凭证证查询制单人等于华光确定(1张张凭证)文件引出序时簿簿确认保存到 D:TEEST 文件名为hhg1保存;4、华光凭证证审核批审制单人等于财务主管确定(388张凭证)批审确定确定关闭;5、财务主管凭证审核单张审核审核关闭;6、华光凭证证过账前进前进完成完成;7、华光期末末处理结转损益凭证字改为为“转账”确定确定;8、财务主管凭证审核单张审核审核关闭;9、华光凭证证过账前进前进完成完成;10、华光凭凭
9、证查询已过账(全全部)已审核(全全部 )确定(共339张凭证)文件引出序时簿簿确认 保存到D:TEEST 中文件名为hhg2保存关闭11、华光报报表自定义报表表资产负债表表单击“打开”(进入资产产负债表窗口口)单击“重算”,即自自动刷新报表表中的数据单击“文件”菜单引出确定确认D:盘的TTEST文件件夹文件名为bbb保存确认成功引出报表确定关闭是关闭;12、华光报报表试算平衡表表会计期间为为3、科目级级别为2、币币别为“人民币”确定(进进入试算平衡衡表窗口) 单击“文件”菜单引出“试算平衡表表”确定确认D:盘的TTEST文件件夹文件名为SSS保存成功引出出试算平衡表表确定;13、文件退退出系统
10、是否回到桌面。1、启动财务软软件管理员打开C: Work Worrk3 管管理员工具用户管理增加综合组 选选中综合组新增华光安全码HHHHHH确定 财财务主管选中华光授权按表5113进行行授权科目权限全选按钮授权确定;2、华光凭证证查询凭证字等于银收且凭证号等于1确定修改(打开开了“银收1”,按题要求求进行修改)保存关闭;3、华光凭证证查询制单人等于华光确定(1张张凭证)文件引出序时簿簿确认保存到 D:TEEST 文件名为hhg1保存;4、华光凭证证审核批审制单人等于财务主管确定(388张凭证)批审确定确定关闭;5、财务主管凭证审核单张审核审核关闭;6、华光凭证证过账前进前进完成完成;7、华光
11、期末末处理结转损益凭证字改为为“转账”确定确定;8、财务主管凭证审核单张审核审核关闭;9、华光凭证证过账前进前进完成完成;10、华光凭凭证查询已过账(全全部)已审核(全全部 )确定(共339张凭证)文件引出序时簿簿确认 保存到D:TEEST 中文件名为hhg2保存关闭11、华光报报表自定义报表表资产负债表表单击“打开”(进入资产产负债表窗口口)单击“重算”,即自自动刷新报表表中的数据单击“文件”菜单引出确定确认D:盘的TTEST文件件夹文件名为bbb保存确认成功引出报表确定关闭是关闭;12、华光报报表试算平衡表表会计期间为为3、科目级级别为2、币币别为“人民币”确定(进进入试算平衡衡表窗口)
12、单击“文件”菜单引出“试算平衡表表”确定确认D:盘的TTEST文件件夹文件名为SSS保存成功引出出试算平衡表表确定;13、文件退退出系统是否回到桌面。 1、启动财务软软件管理员打开C: Work Worrk42、财务主管工具用户管理打开“财务组”选中“冬辉”单击“授权”打开“报表权限”,分别选中中“试算平衡表表”、“利润表”、“资产负债表表”按题目要求求完成;3、 冬辉凭证查询过滤条中选选中“全部”确定(共共27张凭证证)“编辑”“成批销销章”;4、 冬辉凭证查询凭证字(或或摘要)等于付(或211)且凭证号等于11确定单击“删除” 如只做上记记号,再作一一次删除;5、 (由财财务主管给金金秋补
13、权,科科目权限)金金秋凭证查询凭证字等于付且凭证号等于10确定修改在打开的该该张凭证上按按题目要求完完成修改单击“保存”关闭;(由由财务主管去去掉刚才补的的权,也可不不去掉补权)6、 金秋凭证输入将日期收为为“31日”,凭证字为为“转-13”,摘要为“28”,按题目完完成分录单击“保存”单击“关闭”;7、 冬辉凭证审核成批审核,单击“凭证过账”,关闭;8、 冬辉凭证查询凭证字等于收或凭证字等于付(或:凭凭证字不等于转)在过滤条中中选“全部”、“全部”确定(应应为“15张凭证证”)引出序时簿簿;9、 冬辉报表自定义报表表资产负债表表单击”打开”(进入资产产负债表窗口口)单击“重算”, 即自动刷新
14、报表表中的数据单击“文件”菜单引出确定确认选中D:盘盘的TESTT文件夹文件名为zzcd保存确认成功引出报表确定关闭是关闭;10、 冬辉报表试算平衡表表会计期间为为1、科目级级别为2、币币别为“人民币”确定(进进入试算平衡衡表窗口)单击“文件”菜单引出“试算平衡表表”确定确认选中D:盘盘的TESTT文件夹文件名为sssd,确认成功引出出报表确定关闭;11、 A|. 冬冬辉报表自定义报表表新建单击“属性”“报表属属性”报表行行列,完成3行行5列的设置置确定; B. 单击“属属性”“行属性性”完成第一行行设置(取消消“缺省行高”左侧的“”,行高高中键入80)“应用”;依次完成第第2行、第33行的设
15、置确定; C. 双击“AA1”单元格(有有光标在A11中跳动)输入表头“存货增减变变动情况表”单击“属性”“单元属属性”“单元属属性”“字体颜颜色”单击“字体”,按要求设设置“宋体”、“三号”、“加粗”确定;选选中“A1:E1”单击“属性”“单元属属性”“融合”“融合”将“A1:E1”合并为一个个单元格单击“工具栏”上的“居中”; D分别双击“A2”、“B2”、“C2”、“D2”、“E2”单元格(有有光标在单元元格中跳动)分别输入“期初余额”“本期净增加”等等选中“A2:E2”,单击“工具栏”上的“居中”; E. 分别双击击“A3”、“B3”、“C3”、“D3”、“E3”单元格(有有光标在单元
16、元格中跳动)单击“编辑”,单击“公式向导”(或按F7键),分别输入“公式”(A3中科目代码1201-1291,取数类型为期初余额“填入公式”按钮,再按个“+”号把科目代码1201-1291改为4101-4101,取数类型为期初余额“填入公式”按钮公式为.C+.C;确定锁定()完成期初余额的的计算(788000.000);(B3中科目代代码不变,仍仍为12011-12911,公式不变变,取数类型型为借方发生额额;公式为.JF+.JF确定锁定()完成本期期增加的计算算(547779.83); (C3中科目代代码不变,仍仍为12011-12911,公式不变变,取数类型型为贷方发生额额;公式为.DF+
17、.DF确定锁定()完成本期期减少的计算算(554220.00);(D3中科目代代码不变,仍仍为12011-12911,公式不变变,取数类型型为期末余额;公式为 +,确定锁定()完成期末末余额的计算算(613559.83);(选中E3,在在编辑栏中键键入公式 “D3-AA3”,锁定(),完成本本期净增加额额的计算(6640.177 红色)。 F。选中”A33:E3” 单击属性单元属性单元属性在字体 颜颜色中选中“负数红字”在“数字格式”数值中选中0.00格式。本期期净增加额即即为(红色6640.177) G单击“保存存”按要求输输入文件名为为:“存货增减变变动情况表”单击“确定”完成设置置关闭关
18、闭(在自自定义报表中中就存在一张张“存货增减情情况变动表”)。 单击“文件”、单单击“退 1、 启动财财务软件管理员打开D: Work Worrk52、 管理员员工具用户管理选中财务组组增加冬辉安全码:DDDDDD3、 财务主主管工具用户管理打开财务组组,选取中冬冬辉授权凭证全选账簿、报表表、结账全选选报表权限中中资产负债表表、利润表、试试算平衡表全全选所有用户科目权限全选授权4、 冬辉凭证输入红字凭证,凭凭证字号为“收6”摘要为255(内容与“错的凭证”一样,但金金额为“负值”)蓝字凭证,凭凭证字号为“收7”摘要为266(内容与“正确的凭证证”一样),5、 冬辉凭证查询制单人不等于冬辉全部确
19、定批审6、 金秋单张审核审核下一张审核关闭7、 冬辉凭证查询全部凭证字等于收确定文件引出序时簿簿确定D: TEST DH确定成功引出序序时簿确定8、 冬辉期末处理自动转账增加键入自动转转账名称:结结转主营业务务成本凭证字为“转”按表操作作(自定义为为“包含”)保存,完成成1号凭证的的设置9、 同上,依依次完成2号号、3号凭证证的设置关闭10、单击“全全选”,即在生成成的转账凭证证前加上“*”号单击“生成凭证”是确定11、金秋凭凭证查询全部确定批审关闭12、文件退退出系统是否回到桌面。 1、 启动财财务软件管理员新建D: Work Worrk62、 按考题题要求完成各各项操作3、 管理员员会计科
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