广东石油分公司信息资源管理业务流程20249.docx
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1、11.2信息资源管理业务流程11.2广东石油分公司信息资源管理业务流程一、业务目标1经营目目标1.1 提提供真实实、准确确、完整整的信息息。1.2 提提供信息息给恰当当的使用用者。1.3 提提供信息息及时,使使用方便便。2 合合规目标标2.1 信信息的收收集、提提供、使使用符合合国家安安全、知知识产权权保护等等法律、法法规的要要求及股股份公司司内部保保密规定定。2.2 信信息的购购入、转转让符合合合同法法的规定定。二、 业务风风险1经营风风险1.1 信信息需求求不明确确,导致致信息提提供有误误,效率率低下。1.2 信信息源不不落实,导导致信息息提供落落空。1.3 信信息分级级不当,导导致信息息
2、送达不不当、贻贻误工作作。1.4 信信息授权权不当,导导致信息息泄密或或贻误工工作。1.5 信信息集成成度不够够,信息息处理不不当,导导致信息息质量下下降。1.6 信信息更新新不及时时、信息息传输延延误,影影响决策策和管理理。 本流流程适用用于股份份公司内内部生产产经营管管理类电电子信息息1.7 擅擅自变更更信息购购入、转转让合同同标准文文本中有有关权利利、义务务的条款款,导致致损失。2合规风风险2.1 信信息的收收集、提提供、使使用违反反国家法法律法规规,导致致处罚;违反股股份公司司保密规规定,导导致商业业秘密流流失。2.2 信信息的购购入、转转让违反反合同法法导致的的风险。三、 业务流流程
3、步骤骤与控制制点1 确确定各部部门信息息需求1.1 各各部门依依据业务务职责提提出和汇汇总各种种信息需需求,并并按本部部门管理理的信息息即本部部门形成成的和直直接管理理的信息息、需要要其它部部门提供供的信息息、需外外购的信信息分类类。确定定需要其其他部门门提供的的信息和和需外购购的信息息,包括括信息内内容、信信息提供供时间和和信息提提供方式式等。分分(子)公公司各部部门需要要其他部部门提供供的重要要信息由由同级信信息化领领导小组组予以确确认;总总部职能能部门需需要其他他部门提提供的重重要信息息由股份份公司EERP指指导委员员会予以以确认。2 汇汇总各部部门需部部门外提提供的信信息需求求2.1
4、信信息管理理部门组组织汇总总各部门门需要其其他部门门提供的的信息和和需外购购的信息息,对各各部门需需要其他他部门提提供的信信息归纳纳为部门门间共享享信息,理理顺信息息来源和和信息使使用,并并分别反反馈各部部门核对对认可。3 落落实部门门间共享享信息源源和外购购信息源源3.1 依依据股份份公司有有关信息息资源管管理的规规定,信信息管理理部门协协助信息息需求部部门落实实部门间间共享信信息源,实实施信息息共享,消消除信息息只滞留留在各部部门或个个人的现现象。3.2 外外购信息息的订购购、采集集归口管管理。外外购信息息源由各各职能部部门综合合考虑信信息的权权威性、时时效性和和提供方方式确定定。4实施信
5、信息分级级4.1 根根据信息息本身在在生产经经营活动动中的重重要性,结结合有关关保密规规定,按按部门管管理的信信息、部部门间共共享信息息、外购购信息分分别制定定合理的的信息分分级标准准。信息息分级标标准由股股份公司司ERPP指导委委员会审审批。4.2 按按信息分分级标准准对各类类信息进进行分级级,并形形成信息息的分级级属性。部部门管理理的信息息由各部部门实施施分级,部部门间共共享信息息和外购购信息由由信息管管理部门门组织分分级。5 实实施信息息集中和和信息整整合5.1 信信息管理理部门提提出信息息集中和和信息整整合计划划,按程程序审批批后组织织实施。信信息集中中和信息息整合主主要通过过建立内内
6、部公共共信息平平台,采采用统一一标准接接入、存存储、处处理和发发布各类类信息。6 实实施信息息授权6.1 按按照股份份公司有有关信息息资源管管理的规规定,依依据部门门管理职职责和个个人工作作职责,结结合信息息分级属属性,对对部门、个个人进行行信息授授权,保保证信息息准确送送达。个个人的信信息授权权列表由由各职能能部门主主任审查查,个人人岗位发发生变动动,应及及时变更更信息授授权。7 实实现信息息共享和和使用7.1 共共享信息息提供部部门加强强对源信信息的维维护和适适时更新新,保证证共享信信息的完完整性、准准确性和和时效性性。7.2 信信息管理理部门及及有关部部门做好好外购信信息的及及时采集集,
7、保证证外购信信息的时时效性。7.3 信信息管理理部门加加强公用用信息平平台的维维护,并并根据需需要进行行提升,保保证信息息处理可可靠及时时,保证证信息的的方便使使用和交交流。8 信信息质量量反馈8.1 信信息使用用部门对对信息的的准确性性、时效效性、全全面性和和一致性性提出意意见,由由信息管管理部门门汇总后后分别送送达各信信息提供供部门,协协助和督督促信息息提供部部门不断断提高共共享信息息的质量量,同时时不断完完善信息息平台的的性能和和功能,并并定期检检查跟踪踪反馈记记录。四、 业务流流程图表表业务目标业务风险控制点监督检查方方法流程图1. 提供供真实、准准确、完完整的信信息。(风风险1-2)
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