2022审计工作计划书.docx
《2022审计工作计划书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022审计工作计划书.docx(7页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022审计工作计划书下面是工作打算栏目我细心为大家整理的20审计工作打算书,欢迎阅读。20审计工作打算书【一】为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,依据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作打算。一、年度审计工作目标年的内部审计工作,以;三个代表;重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为根据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内容开展审
2、计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发觉的问题提出审计意见和建议,关心和催促被审计单位准时整改。二、审计的内容1、依据内部审计的规定要求,有打算地对教学系的教师津贴发放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使用状况进行内审;2、依据内部审计的规定要求,有打算地对电大工作部的学费、教材费等收缴状况进行内审;3、依据内部审计的规定要求,有打算地对附属中学的学费、教材费等财务收支状况进行内审;4、依据内部审计的规定要求,有打算地对成人教育部的学费、教材费等收缴状况进行内审;5、依据内部审计的规定要求,有打算地后勤集团的财务收支进行审计;6、依据内部审计的规定要求,有打算地对学院款待
3、费使用状况进行内审;通过开展财务周期审计,使审计工作规范化、制度化,准时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。三、审计的方法及范围审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告;其次内审人员实行审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。审计的范围是:教学系及相关单位07年以来的财务收支状况,其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。四、时间支配1、上半年对教学系进行内审;2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。五、有关资料的提供1、学生奖学金、助学金发放,评定方法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用状况等资料。2、院、系两级教师津贴发放及津
4、贴安排与二次安排方法。3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费根据;后勤集团(育苑公司)各类收费的根据4、学院有关接待、款待的文件、审批表、月汇总表等六、其它相关工作学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计工作组,工作组根据国家、省、市相关文件和教育部教育系统内部审计工作规定开展工作,院属各单位要主动协作,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地进展。20审计工作打算书【二】为落实北京市教育委员会关于做好xx年教育审计工作的意见的文件精神和我院xx年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 审计工作 计划书
限制150内