审计局2020法治政府建设工作总结.docx
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1、一、工作措施和成效 (一)贯彻落实领导干部自然资源资产离任审计暂行办法。 按照XX省领导干部自然资源资产离任审计相关要求,将环境保护和自然资源资产管理使用情况纳入审计工作。2020年,我局在审计中重点关注本地区、本部门(单位)落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念情况。 我局积极组织三个区县开展领导干部自然资源资产审计。指导东坡区审计局将自然资源资产审计作为重点内容纳入重点乡镇主要领导的评价体系;洪雅县将自然资源资产和环境保护责任审计工作纳入该县经济责任审计联席会议程,对自然资源丰富的5个乡镇纳入了专项审计;丹棱县审计局今年创新开展“四责联审”,同步对领导干部进行党建责任审查、机构编
2、制责任审查、经济责任审计和生态保护责任审查。 (二)健全落实重大行政决策责任追究制度。 按照市委要求建立审计容错机制。审计监督坚持做到三个区分,并贯穿于全市审计系统的2020年审计项目的计划、实施、结论及处理的全过程。一是严格遵循宪法和基本法律法规,以是否符合中央决定精神和重大改革方向作为审计定性判断的标准,把推进改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误和错误,同明知故犯的违纪违法行为区分开来;二是把上级尚无限制的探索性试验中的失误和错误,同上级明令禁止后依然我行我素的违纪违法行为区分开来;三是把为推动发展的无意过失,同为谋取私利的违纪违法行为区分开来,审慎做出结论和处理。 (三)加强对政府内部权
3、力的制约。 切实推进内部审计机构建设:截止目前,全市共有内审机构196个(其中审计管辖单位65个、乡镇审计站131个),已有17市级部门单位设立了内部审计科或监察审计科,共有内部审计人员627人(其中专职人员142人),有力地促进了各级各部门内部控制监督机制的完善和财政财务的规范管理,为促进了国家财政资金合规使用起到了积极的作用。第一次把被审计单位内部审计机构的设置、内部审计开展情况、单位一把手是否直接领导内部审计等纳入领导干部履行经济责任的评价内容.加大对内审单位审计项目质量的检查,促进全市内部审计质量的提高,加强对政府内部权力的制约。 (四)推进审计机关人财物管理改革和审计全覆盖。 截止1
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