《公司财务制度》.docx
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1、公司财务制度财务管理制度 为适应公司发展须要,使财务管理更加规范化、制度化、系统化,特编制此制度。(注:本制度经公司领导审批通过后执行) 此制度适用范围: 公司体系下所属各部门、学校、店面。 一、期间费用管理及报销流程 1、日常费用管理原则 1.1费用开支干脆影响经营利润,必需严格限制,本规定所指费用为营业费用和管理费用。 1.2费用开支实行预算管理。财务部门为费用监督部门,负责费用审核及分析,监督费用预算的执行。2、费用借款管理 2.1除金额较大外,原则上不允许日常零星开支借款。副总裁以下级别出差借款每次限额2000.00元人民币。2.2费用借款实行“前帐不清,后款不借”的原则。对于前帐未清
2、者,一律不予借款,因此造成工作不便或损失由本人担当。2.3对于借款期限超过1个月的欠款,干脆从借款者工资中扣除,每月扣除额度以其月工资总额为上限,总扣除额度以欠款总额为限。财务部门应当每三个月对借款进行清理,发觉借款存在风险的状况须要马上汇报给公司主管负责人和总部财务经理。2.4费用借款流程:由借款人提出借款申请,如为工程借款或其他大额费用借款,须要提交必要的项目合同或相关证明。由部门领导、公司分管副总裁以上审批同意后,到财务部门进行账务查询,依据查询状况,由财务负责人签字同意后,方可支付款项。3、费用报销及流程管理: 3.1费用报销应当在业务发生后由当事人在三个工作日内提交报销审批流程,严禁
3、由其他人代报费用。3.2费用报销的时间规定:总部每周二、四下午1点到5点为统一的费用报销日期,分校每周一或周二发费用报销邮件到主管会计及财务经理邮箱。3.3当月费用原则上须要在当月处理完毕,25号以后产生的费用可以延迟到下月报销。不允许将几个月费用合并在一起报销,财务须要核实费用报销的时间,防止重复报销。3.4报销审批流程需在一个星期内完成,财务部门将报销款项转入到员工工资卡,特别状况财务部门当事人应向费用报销人说明。3.5原始票据必需是合法/真实/税务部门认定的正本,不得涂改。信用卡对账单不行报销;无费用明细单的住宿费用不行报销;虚假发票不行报销。如发觉票据弄虚作假,财务部门应重新审核报销人
4、以前全部报销单据,除虚报金额不许报销外,另处以1-2倍罚款和行政处分,甚至开除处理,状况严峻者需交司法部门处理。3.6个人丢失票据不行报销,原则上不准许替票。3.7财务人员审核报销时,必需严格执行公司规定,审核票据的合法性。费用报销时只有相应的财务审批和业务审批通过之后才可以报销,若发觉财务违规状况将对相应审核的财务人员赐予惩罚。3.8分子公司、学校每月的费用开支实行费用预算制,财务人员要严格限制预算外支出。如公司财务发觉不合理支出,有权提出看法,并上报。3.9费用报销流程:申请人填写相应的费用报销单和支出明细表,注明对应的人和事务及缘由,和活动的证明文件(如会议通知等),签名及日期;同时应分
5、类粘贴原始票据,分类计算金额。依据报销人部门负责人部门总监财务部人员分管副总以上的流程对票据签批后,报销费用。注释: 1、各签字人审核权限及责任: A.所属部门负责人确认是否本部门合理必要支出,是否预算内,支出价格是否符合市场价格及公司的要求。B.总监确认部门负责人是否签字,支出款项是否在公司整体运营支出范围内,复核是否预算内,支出价格是否符合市场价格及公司的要求。C.财务负责人确认部门负责人及总监是否签字,审核票据是否符合国家相关财税法规规定,是否符合公司财务制度规定,复核是否预算内,支出价格是否符合市场价格及公司的要求,依据公司财务资金状况给出是否同意支付建议。D.副总裁以上确认各级审核人
6、是否审核签字,是否符合公司整体利益及运营要求,复核是否预算内,支出价格是否符合市场价格及公司的要求,依据公司财务负责人给出的建议最终确定是否支付。E出纳确认各级审核人是否审核签字,复核票据是否符合国家相关财税法规规定,是否符合公司财务制度规定,复核是否预算内,支出价格是否符合市场价格及公司的要求。进行支付。2、各级审核人签字确认为对支出担当责任,即为:责任人。二、差旅费报销制度 为完善公司管理,加强财务监督与限制,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。1、办理程序 1.1出差人员必需事先填写“出差申请表”,注明出差地点、事由、天数、所需资金及用款安排,经部门经理签署看法、报公司分管副总裁以
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