XXXX年化验室内部管理制度3406.docx
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.化验室内部部管理制制度目录录文件编号: QSHHG/HHY-001页码:第11页 共11页目 录化验室校对对制度2检验和试验验的仪器器设备、化化学试剂剂的管理理制度4标准溶液专专人管理理和复标标制度5样品管理制制度6化学药品库库房管理理7质量事故报报告制度度8化验室危险险废物的的处置办办法10文件管理制制度11质量月报填填写和上上报制度度、检验验报告填填写、审审批制度度12化验室岗位位交接班班制度13外来样的检检验与结结果报告告制度14化验室业务务培训及及考
2、核制制度15化验室安全全管理制制度16化验室印章章管理办办法20检验样品留留样管理理规定21质量信息反反馈制度度23原燃料管理理办法25岗位责任制制26产品出厂检检验制度度28产品质量统统计分析析制度29不合格品的的管理规规定30质量责任追追究制度度37质量工作绩绩效管理理制度38质量工作会会议制度度40重大产品质质量事故故报告制制度41食品化验室室管理制制度43化学试剂安安全规定定44有毒物品管管理规程程45剧毒危险化化学品的的管理46安全和技能能培训制制度48化工厂动火火作业管管理规定定50新员工管理理制度52化验室内部部管理制制度文件编号: QSHHG/HHY-001页码:第11页 共1
3、1页化验室校对对制度 化验验室是化化工企业业组织生生产的一一个重要要的职能能部门,化化验室的的工作质质量与产产品质量量及生产产的经济济效果有有直接关关系,如如果生产产各道工工序没有有检验,就就无法了了解生产产过程质质量情况况,生产产处于盲盲目和混混乱状态态,而要要确保产产品质量量,就必必须提高高检验工工作质量量,为了了确保化化验室工工作质量量,提高高检验的的科学性性、准确确性、及及时性,加加强工作作责任心心,首先先要制定定一个切切实可行行的校对对制度。检验人员必必须是有有足够数数量、素素质符合合要求的的检验人人员,化化验室心心有完善善的测试试条件和和符合要要求的检检测仪器器设备。有明确、可可操
4、作的的检验标标准,即即产品标标准和检检验方法法标准。严格执行密密码校对对制度,严严格执行行操作规规程,对对比结果果可以检检验岗位位工作者者的工作作质量,并并为考核核、监督督提供依依据。1、 要经常改变变抽查规规律,不不易被抽抽查人所所掌握,必必要时可可进行交交叉抽查查。2、 检验人员要要实事求求是,严严肃认真真,按时时完成抽抽查试样样,不得得弄虚作作假或委委推抵制制。3、 对比结果有有误差者者必须严严肃对待待,认真真查明原原因,提提高操作作技能和和分析水水平,使使校对合合格率达达到900%以上上。4、 抽查对比结结果,严严格执行行奖罚规规定,将将抽查结结果与经经济责任任制挂钩钩,奖罚罚兑现,并
5、并认真做做好抽查查对比结结果的分分析,总总结,评评比工作作。5、 成品组化学学检验校校对密码码抽查每每月二次次,明码码抽查两两月一次次,由化化验室领领导负责责监督、组组长负责责抽样,例例行组抽抽查每人人每月不不少于44次,由由技术员员或组长长抽查。6、 每月季季度送自自治区质质检站一一次校对对样品,如如遇其他他情况另另行决定定。校对合格率率:成品组:995% 例例行组:90% (11)允许许误差的的50%扣100元(2)允许许误差的的一倍扣扣20元元,或错错二项扣扣20元元:(3)允许许误差的的二倍扣扣50元元,或错错三项扣扣50元元 (44)允许许误差的的四倍或或三项超超出规定定范围,按按质
6、量事事故扣550元,同同时发生生扣600元。化验室内部部管理制制度文件编号: QSHHG/HHY-0001页码:第11页 共11页校对允许误误差范围围实验项目允许误差范围实验内别同一实验室不大于不同实验室不大于NaOH.2Na2CO3.0.07Fe2O30.002%0.0001%0.0002Hcl.Fe0.0005%0.0007%灼烧残渣0.005%0.007%CL-.001.002有效氯.NaOH.04.05杂质粒子数5个6个原始(老化)白度绝对值2.0%/表观密度绝对值0.010g/ml/增塑剂吸收量相对偏差2%/挥发物绝对偏差0.1%/热分解和热稳定相对偏差10%/化验室内部部管理制制度
7、文件编号: QSHHG/HHY-0001页码:第11页 共11页检验和试验验的仪器器设备、化化学试剂剂的管理理制度1、 化学室的检检验和试试验仪器器设备必必须按产产品标准准和本规规程配置置齐全,并并符合有有关技术术指标。2、 新购置的仪仪器设备备在使用用前由设设备保全全部负责责,属于于外送的的需外送送校验,属属于自校校的按自自校方法法校验,校校验合格格后方可可使用,并并做好记记录,严严禁使用用未经校校准或校校验不合合格的仪仪器设备备。3、 仪器设备应应建立档档案,内内容包括括:仪器器设备编编号、型型号、存存放地点点、检定定校验周周期、说说明书以以及发现现问题时时采取的的措施。每每台仪器器设备有
8、有使用规规程并有有使用维维护记录录。4、 检验和实验验仪器设设备应表表明校准准状态的的标识记记录、维维护和使使 用记记录,如如 发现现仪器设设备偏离离校准或或损坏状状态,操操作工应应立即报报告组长长,组长长或管理理仪器设设备的副副主任与与设备科科联系,由由维修人人员进行行维护修修理,修修复后要要进行校校验,校校验合格格后方可可使用,损损坏不能能使用的的应立即即停止使使用并有有标识。5、 仪器设备由由各组谁谁操作谁谁负责维维护,保保持清洁洁干净、整整齐。6、 每台一起设设备应有有使用规规程(见见作业指指导书),有有使用维维护记录录。7、 使用仪器之之前应经经专人指指导培训训或认真真仔细阅阅读仪器
9、器设备使使用说明明书,并并懂仪器器设备的的原理、结结构、性性能、操操作规程程及注意意事项等等方能进进行操作作,操作作时要严严格按照照操作规规程进行行。未经经培训,严严禁使用用或操作作贵重仪仪器。8、 仪器设备应应防尘、防防腐蚀、防防震、防防晒、防防湿等,仪仪器设备备在单独独房间安安放,不不能与化化学操作作室混用用。9、 检验所用的的化学试试剂应验验证其刚刚才企业业名称、产产品等级级、执行行标准及及生产许许可证的的编号,严严禁使用用不符合合要求的的化学试试剂。化验室内部部管理制制度文件编号: QSHHG/HHY-0001页码:第11页 共11页标准溶液专专人管理理和复标标制度1、 标准溶液由由专
10、人配配制标定定,并由由另一人人复标,标标定和复复标数据据必须做做好记录录。2、 “标定”和和“复标”标准溶溶液时,两两人各做做四次平平行试验验,每四四次平行行测定结结果的极极差与平平均值之之比不得得大于00.1%,两人人测定结结果平均均值之差差不得大大于0.1%,结结果取平平均值,浓浓度取四四位有效效数字,并并在标准准溶液配配制本上上做好记记录。3、经复标标和验证证合格后后的标准准溶液,由由配制人人员贴上上标识以以备再用用。化验室内部部管理制制度文件编号: QSSHG/HY-0011页码:第11页 共11页样品管理制制度1、 每一批号的的试样应应充分拌拌匀后分分成两等等份,一一份做全全套检验验
11、,一份份按规定定要求放放入密封封的留样样室,以以便需要要复检或或仲裁。2、 检验样品应应于检验验前送入入试验室室,以保保持于实实验室相相同的温温度。3、 留样应有留留样条,证证明品种种、标识识、编号号、封存存日期及及留样人人,并做做好记录录。4、 样品库房设设有专人人负责,样样品摆放放整齐。5、 样品封样、编编号有专专人负责责,封条条完整,标标签清晰晰。6、 送检、委托托、抽查查、对比比、复检检、仲裁裁检验等等类,送送检样品品德具体体要求:1) 凡是监督检检验样必必须与厂厂自检样样、封存存样同时时抽取,均均匀2) 混合后分为为三等份份,一份份自检使使用,一一份封存存,另一一份为监监督样。3)
12、送样时使用用统一的的送样单单,详细细填写送送样单位位 、样样品名称称、品种种标号或或等级、抽抽样地点点、样品品数量、出出场日期期、检验验项目和和送样类类别。化验室内部部管理制制度文件编号: QSSHG/HY-0011页码:第11页 共11页化学药品库库房管理理1、 库房设双门门双锁;库管员员(统计计)和化化验室主主任各持持一把钥钥匙,进进入库房房时必须须两人同同时在场场开门。2、 库房放置的的各种化化学药品品应该按按类摆放放;并贴贴上标签签,不得得混堆。3、 化学药品库库房必须须放置化化学危险险品安全全技术说说明书。4,药品的的领用由由各组组组长领、在在库管员员(统计计)处签签字并注注明药品品
13、名称和和数量。化验室内部部管理制制度文件编号:QSHHG/HHY-0001页码:第11页 共22页 质量量事故报报告制度度1目的为了便于及及时正确确地分析析及处理理质量事事故造成成的原因因和结果果,特制制定本制制度。2范围本制度适用用于化验验室各岗岗位。3职责和和权限3.1 主主任负责责重大未未遂报告告事故或或重大质质量事故故的报告告。3.2 副副主任、工工艺员、检检验工负负责工序序质量事事故的报报告。4引用文文件4.1 不不合格品品控制程程序4.2 产产品监视视和测量量管理程程序5工作程程序5.1 对对于原燃燃材料进进厂及各各生产控控制环节节,按程程序文件件执行。5.2 对对于存在在的工序序
14、质量事事故,一一式二份份出具质质量事故故通知单单,严重重事故及及时报领领导和公公司领导导。5.5 当当班各员员工均可可将发现现的质量量事故等等问题及及时通知知值班负负责人,由由值班负负责人进进行处理理,并做做好相应应的记录录。5.6 对对于严重重质量事事故,及及时向主主任或技技术员反反应事故故情况,及及时准确确地解决决问题。5.7 对对于发生生重大未未遂质量量事故,当当班值班班负责人人应立即即通知车车间主任任,生产产部,情情况紧急急时,当当班值班班负责人人应先采采取应急急措施解解决,然然后通知知相关责责任人,含含事故发发生单位位第一责责任人,保保留现场场做好详详细的记记录。5.8 对对发生的的
15、严重质质量事故故及重大大未遂质质量事故故应按事事故单的的填写详详细填写写事故发发生的经经过、原原因以及及解决的的办法,然然后签上上处理意意见上报报生产部部和公司司领导。5.9 对对发生质质量事故故较多的的岗位和和单位应应下发质质量事故故警告通通知单,限限期整改改,以使使各工序序控制点点处于受受控状态态。5.10 生产过过程中,如如发生工工序质量量事故影影响下道道工序的的质量,化化验室值值班负责责人应立立即通知知主任、事事故单位位第一责责任人,进进行整改改。若情情况紧急急,通知知当班负负责人然然后上报报。化验室内部部管理制制度文件编号: QSHHG/HHY-0001页码:第11页 共11页化验室
16、危险险废物的的处置办办法1、 化验室危险险废物有有废酸、废废碱、环环己酮、二二氯乙烷烷等都分分类;2、 处理办法:(1)、酸酸碱中和和 (22)、倒倒入相应应的废罐罐中 (33)、收收集回收收3、 化验室有处处理记录录;4、 注明有处理理时间、处处理地点点、处理理人。化验室内部部管理制制度文件编号:QSHHG/HHY-0001页码:第11页 共11页文件管理制制度1目的为质量体系系有关的的文件及及公司下下发的文文件进行行有效的的控制和和学习。2适用范范围适用于与质质量体系系有关文文件的控控制。3职责和和权限3.1 办办公室负负责质量量手册及及程序文文件管理理。3.2 负负责对外外来文件件,以及
17、及与质量量活动有有关的法法规文件件的管理理。4引用文文件文件控制制程序5工作程程序5.1 对对质量体体系有关关文件及及公司下下发文件件,办公公室人员员进行组组织学习习宣贯,并并妥善保保管。5.2 借借阅文件件时,借借阅者填填写文件件借阅登登记表,经经主任审审批后方方可借阅阅。5.3 上上级发布布的有关关质量方方面的通通报和文文件,必必须认真真学习,并并及时归归档。6记录文件借阅阅登记表表。化验室内部部管理制制度文件编号: QSHHG/HHY-0001页码:第11页 共11页质量月报填填写和上上报制度度、检验验报告填填写、审审批制度度1目的为使车间各各类技术术资料及及报表有有可追溯溯性,且且为便
18、于于查阅。2适用范范围适用于化验验室各类类技术资资料及报报表的管管理。3职责和和权限3.1 相相关资料料管理人人员负责责记录的的标识、收收集贮存存、借阅阅处理工工作。4引用文文件5工作程程序5.1 根根据公司司质量管管理体系系文件的的要求,各各检验岗岗位要求求做好相相应的原原始检验验记录,其其填写要要求真实实、清晰晰、完整整。控制制和检验验内容及及试验项项目均详详见公司司质量量控制点点明细表表。5.2 各各班组长长做好各各班生产产控制值值班记录录,对生生产中以以及检验验中所存存在的问问题,必必须如实实填写,并并要求填填写明确确,不模模棱两可可,要求求保存完完整,交交接清楚楚。5.3 各各班长及
19、及组长负负责对本本班组原原始记录录的检查查,确认认无误后后,交车车间统计计员、统统计员归归档保存存。5.4 原原燃材料料化学分分析、各各车间生生产控制制台帐、原原始记录录由统计计员负责责填写,整整理,汇汇总,归归档并长长期保存存。5.5外来来样及外外部对公公司抽检检样、对对比样试试验记录录台帐,由由统计员员填写,汇汇总,归归档长期期保存。另另外,对对成品包包装抽检检袋重合合格率进进行统计计。5.6 车车间统计计员负责责生产控控制点合合格率的的统计、例例行检验验记录以以及其它它相关质质量数据据的汇总总,并按按规定时时间报出出结果月月报附表表,质量量月报。5.7 各各类技术术资料的的管理与与报送执
20、执行文文件控制制程序。化验室内部部管理制制度文件编号: QSHHG/HHY-0001页码:第11页 共11页化验室岗位位交接班班制度1目的为使工作科科学化,便便于指导导生产,特特制定本本制度。2适用范范围化验室全体体员工。3职责与与权限4引用文文件5工作程程序5.1 交交清本班班的工作作完成情情况,为为下一个个班提出出建意性性的意见见。5.2 交交清车间间安排的的其他工工作。5.3 交交清仪器器、设备备、工具具、原始始记录、药药品等。5.4 交交清工序序中存在在的问题题。5.5 交交清岗位位卫生情情况。5.6 对对交不清清的仪器器、设备备、工具具、原始始记录、药药品等有有问题的的可拒绝绝接班。
21、5.7 工工序中存存在严重重事故,未未处理的的可拒绝绝接班。5.8 交交接人不不在现场场可拒绝绝接班。5.9 属属于上一一个班应应完成的的工作而而因主观观原因未未完成的的可拒绝绝接班。5.10 交接班班的内容容必须详详细记录录,对交交接不清清者,严严格按制制度考核核。化验室内部部管理制制度文件编号:QSHHG/HHY-0001页码:第11页 共11页外来样的检检验与结结果报告告制度1目的为对外来样样负责进进行正规规管理。2适用范范围各种外来样样的检验验与结果果的报告告3职责与与权限3.1 检检验工负负责对外外来样的的检验。3.2 副副主任负负责对外外来样品品的校准准报告。3.3 主主任负责责对
22、外来来样的批批准报告告。4引用文文件5工作程程序5.1 所所有外来来样必须须经化验验室主任任同意认认可后方方可进行行检验,并并及时填填写外外来样登登记表。5.2 检检验结果果由检验验员(或或班长)填填写检验验结果报报告单,经经主任批批准后方方可外报报。5.3 外外来样的的检验结结果,除除化验室室技术员员以上人人员查阅阅外,其其他任何何人不可可随意查查看。6记录6.1 外外来样登登记表6.2 化化学分析析报告单单化验室内部部管理制制度文件编号: QSHHG/HHY-0001页码:第11页 共11页化验室业务务培训及及考核制制度1目的为不断提高高化验室室工作人人员的业业务水平平。2范围适用于化验验
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