公司标准采购作业细则9285.docx
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1、标准采购作业细则 请 购第一条条 请购部部门的划分分各项材材料的请购购部门如下下:(一)常备材料料:生产管管理部门(二)预备材料料:物料管管理部门(三)非常备材材料:1.订订货生产用用料:生产产管理部门门2.其其他用料:使用部门门或物料管管理部门第二条条 请购单单的开立、递递送(一)请购经办办人员应依依存量管理理基准、用用料预算,参参酌库存情情况开立请请购单,并并注明材料料的品名、规规格、数量量、需求日日期及注意意事项经主主管审核后后依请购核核决权限呈呈核并编号号(由各部部门依事业业部别编订订),请请购单(内内购)(外外购)附附请购案案件寄送清清单送采采购部门。(二)需用日期期相同且属属同一供
2、应应厂商供应应的统购材材料,请购购部门应以以请购单附附表,一单单多品方式式,提出请请购。(三)紧急请购购时,由请请购部门于于请购单单说明明栏注明明原因,并并加盖紧紧急采购章,以急急件卷宗递递送。(四)材料检验验须待试车车方能实施施者,请购购部门应于于请购单单上注明明试车检检验及预定试车车期限。(五)庶务用品品由物料管管理部门按按月依耗用用状况,并并考虑库存存情况,填填制请购购单提出出请购。第三条条 免开请请购单部分分(一)下列总务务性物品免免开请购单单,并可以以总务用用品申请单单委托总总务部门办办理,但其其核决权限限另订,其其列举如下下:1. 贺奠用物物品:花圈圈、花篮、礼礼物等。2. 招待用
3、品品:饮料、香香烟等。3. 书报(含含技术性书书籍及定期期刊物)、名名片、文具具等。4. 打字、刻刻印、报表表等。(二)零星采购购及小额零零星采购材材料项目。第四条条 请购核核决权限(壹) 内购:1. 原物料:(1) 请购金金额预估在在1万元以以上者,由由科长核决决。(2) 请购金金额预估在在1万元至至5万元者者,由经理理核决。(3) 请购金金额预估在在5万元以以上者,由由总经理核核决。2.财财产支出:(1)请购金额额预估在22000元元以下者,由由科长核决决。(2)请购金额额预估在22000元元至2万元元者,由经经理核决。(3)请购金额额预估在22万元以上上者,由总总经理核决决。3. 总务性
4、用用品:(1)请购金额额预估在11000元元以下者,由由科长核决决。(2)请购金额额预估在11000元元至1万元元者,由经经理核决。(3)请购金额额预估在11万元以上上者,由总总经理核决决。附注:凡列入固固定资产管管理的请购购项目应以以财产支支出核决决权限呈核核。(二)外购:1.请请购金额预预估在100万(含)元以下者者,由经理理核决。2.请请购金额预预估在100万元以上上者,由总总经理核决决。第五条条 请购案案件的撤销销(一)请购案件件的撤销应应立即由原原请购部门门通知采购购部门停止止采购,同同时于请请购单(内内购)或或请购单单(外购)第一、二二联加盖红红色撤销销的戳记记及注明撤撤销原因。(
5、二)采购部门门办妥撤销销后,依下下列规定办办理:1.采采购部门于于原请购单单加盖撤撤销章后后,送回原原请购部门门。2.原原请购单单已送物物料管理部部门待办收收料时,采采购部门应应通知撤销销,并由物物料管理部部门据以将将原请购单单退回原请请购部门。3. 原请购单单未能撤销销时,采购购部门应通通知原请购购部门。 采采 购第一节节 一般规规定第六条条 采购部部门的划分分(一)内购:由由国内采购购部门负责责办理。(二)外购:由由国外采购购部门负责责办理,其其进口庶务务由业务部部门办理。(三)总经理或或经理对于于重要材料料的采购,可可直接与供供应商或代代理商议价价。专案用用料,必要要时由经理理或总经理理
6、指派专人人或指定部部门协助办办理采购作作业。第七条条 采购作作业方式 除一般采采购作业方方式外,采采购部门可可依材料使使用及采购购特性,选选择下列一一种最有利利的方式进进行采购:(一)集中计划划采购:凡凡具有共同同性的材料料,须以集集中计划办办理采购较较为有利者者,可核定定材料项目目,通知各各请购部门门依计划提提出请购,采采购部门定定期集中办办理采购。(二)长期报价价采购:凡凡经常性使使用,且使使用量较大大宗的材料料,采购部部门应事先先选定厂商商,议定长长期供应价价格,呈准准后通知各各请购部门门依需要提提出请购。第八条条 采购作作业处理期期限 采购部门门应依采购购地区、材材料特性及及市场供需需
7、,分类制制定材料采采购作业处处理期限,通通知各有关关部门以便便参考,遇遇有变更时时,应立即即修正。第二节节 国内采采购作业处处理 第九条 询价、比比价、议价价(一)采购经办办人员接获获请购单单(内购)后应依依请购案件件的缓急,并并参考市场场行情及过过去采购记记录或厂商商提供的资资料,除经经核准得以以电话询价价之外,另另需精选三三家以上的的供应商办办理比价或或经分析后后议价。(二)若厂商报报价的规格格与请购材材料规格略略有不同或或属代用品品者,采购购经办人员员应检附资资料并于请购单上予以证证明,经主主管核发后后,先会使使用部门或或请购部门门签注意见见后呈核。(三)属于买卖卖惯例超交交者(如最最低
8、采购量量超过请购购量),采采购经办人人员于议价价后,应于于请购单询价记录录栏中注注明,经主主管签认后后呈核。(四)对于厂商商的报价资资料经整理理后,经办办人员应深深入分析后后,以电话话等联络方方式向厂商商议价。 (五)采购部门门接到请购购部门以电电话联络的的紧急采购购案件,主主管应立即即指定经办办人员先行行询价、议议价,待接接到请购单单后,按一一般采购程程序优先办办理。(六)试车检检验的采采购条件,采采购经办人人员应于请购单注明与厂厂商议定的的付款条件件呈核。第十条条 呈核及及核决(一)采购经办办人员询价价完成后,于于请购单单详填询询价或议价价结果及拟拟订订购购厂商交货期限限与报报价有效期期限
9、经主主管审核,并并依请购核核决权限呈呈核。(二)采购核决决权限: 第十一一条 订购购(一)采购经办办人员接到到经核决的的请购单单后应以以订购单单向厂商商订购,并并以电话或或传真确定定交货(到到货)日期期,同时要要求供应商商于送货货单上注注明请购购单编号及包装装方式。(二)若属分批批交货者,采采购经办人人员应于请购单上加盖分批交货货章以资资识别。(三)采购经办办人员使用用暂借款采采购时,应应于请购购单加盖盖暂借款款采购章章,以资识识别。第十二二条 进度度控制及事事务联系(一)国内采购购部门应分分询价、订订购、交货货三个阶段段,以采采购进度控控制表控控制采购作作业进度。 (二二)采购经经办人员未未
10、能按既定定进度完成成作业时,应应填制进进度异常反反应单并并注明异异常原因及预定定完成日期期,经呈呈主管核示示后转送请请购部门,依依请购部门门意见拟订订对策处理理。第十三三条 整理理付款(一)物料管理理部门应按按照已办妥妥收料的请购单连同材材料检验报报告表(其免填材料检验验报告表部分,应应于收料单单加盖免免填材料检检验报告表表章)送送采购部门门,经与发发票核对无无误,于翌翌日前由主主管核章后后送会计部部门。会计计部门应于于结帐前,办办妥付款手手续。如为为分批收料料者,请请购单(内内购)的的会计联须须于第一批批收料后送送会计部门门。(二)内购材料料须待试车车检验者,其其订立合同同部分,依依合同规定
11、定办理付款款,未订合合同部分,依依采购部门门呈准的付付款条件整整理付款。(三)短交应补补足者,请请购部门应应依照实收收数量,进进行整理付付款。(四)超交应经经主管核示示始得依照照实收数量量进行整理理付款,否否则仅依订订货数付款款。第三节节 境外采采购作业处处理(含进进口事务、关关务)第十四四条 询价价、比价、议议价(一)外购部门门依请购购单(外购购)的需需求日及急急缓件加以以整理,并并依据供应应厂商资料料,并参考考市场行情情及过去询询价记录,以以电话或传传真方式进进行询价作作业,但因因特殊情况况(独家制制造或代理理等原因)应于请请购单(外外购)注注明外,原原则上应向向三家以上上供应厂商商询价、
12、比比价或经分分析后议价价。(二)请购的材材料规范较较复杂时,外外购部门应应附上各厂厂商所报材材料的重要要规范并签签注意见后后,会请购购部门确认认。 第十十五条 呈呈核及核决决(一)比价、议议价完成后后,外购部部门应填制制请购单单(外购),拟订订订购厂厂商预预定装船日日期等,连连同厂商报报价资料,送送请购部门门依采购核核决权限核核决。(二)核决权限限1.采采购金额以以CIF美美元总价折折合在元(含含)以下者者由经理核核决。2.采采购金额以以CIF美美元总价折折合超过元以以上者由总总经理核决决。(三)采购案件件经核决后后,如发生生采购数量量、金额的的变更时,请请购部门应应依更改后后的采购金金额所需
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