xx企业总公司行政管理制度.docx
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1、xx企业业总公司司行政管管理制度度编制单位位:行政政部编制时间间:二000四年年五月目录员工行为为规范制制度11收发文管管理制度度33档案管理理制度44保密管理理制度77图书、资资料管理理制度99固定资产产管理制制度110办公用品品管理制制度112机动车辆辆、驾驶驶员管理理制度114保洁工作作管理制制度116印鉴管理理制度117宿舍管理理制度. .119职工宿舍舍文明守守则222通讯工具具管理制制度223员工行为为规范制制度一、职业业道德 忠忠诚、正正派、守守纪、勤勤勉、尽尽职、敬敬业。二、礼貌貌仪表1、礼貌貌服务:尊重客客商,礼礼貌待人人,文明明用语,热情服服务。2、仪表表举止:职员工工作时
2、间间应穿着着职业装装。男职职员应穿穿职业装装,系领领带, 穿皮鞋鞋,夏天不穿穿无领衬衬衫和短短裤;女女职员应应穿职业业裙装或或裤装,穿皮鞋鞋,夏天天不穿紧紧身服装装、超短短裙、凉凉拖鞋、不得穿穿着运动动装或休休闲装上上班,周周末可适适当放宽宽。必须须佩带胸胸卡;举举止大方方文雅;讲究公公共卫生生;维护护公司形形象。三、工作作秩序1、遵章章守纪;2、尊重重同事,服从安安排,联联系下属属,精诚诚团结;3、认真真工作,忠于职职守;4、不擅擅自从事事非职务务活动;5、工作作时间不不做私事事(包括括看报、上网聊聊天、打打游戏、打私人人电话);6、营造造和保持持经营场场所的良良好环境境,办公公区内不不喧哗
3、、非吸烟烟区(办办公区、会议室)不吸吸烟、不不吃零食食。7、未经经主持人人同意,参加会会议期间间不许使使用手机机。8、未经经主持人人同意,参加会会议期间间不得中中途离开开。四、安全全保密1、正确确使用设设备、设设施,安安全操作作;2、实行行事故报报告制度度;3、保密密制度职员应自自觉执行行公司的的保密制制度。公公司的发发展策略略、计划划设想、劳动合合同及经经营和技技术方略略均属公公司秘密密。不经经批准不不得提供供市场内内部信息息、数据据和资料料。任何何泄露公公司机密密的行为为将承担担相应的的法律责责任。4、个人人物品不不得随意意放置,文档必必须存入入适合的的箱柜内内。工作作时间不不得擅自自离岗
4、。下班前前清理文文件,锁锁入文件件柜。保保持桌面面整洁。关闭照照明灯、计算机机、空调调机电源源等。爱爱护公司司财物,不得损损坏、丢丢失、浪浪费各种种办公用用品。5、电话话、传真真与电脑脑的使用用 接听电电话时,应用: 您您好! (或或报自己己姓名),总总台应用用您好好!泰盛盛集团; 再再见; 谢谢谢等等礼貌用用语。尽尽量放低低声音,以免影影响他人人工作;通话尽尽可能简简短,更更不应在在电话中中闲聊。公司的的长途电电话仅限限于工作作使用,不得因因私使用用,一经经发现,除个人人支付电电话费用用外,还还将按违违纪处理理。职员在工工作需要要使用传传真机时时, 应应使用公公司统一一传真格格式。传传真机不
5、不允许因因私使用用。 公公司计算算机设备备在使用用中注意意防病毒毒感染,如使用用过程中中出现问问题,请请与信息息部工程程师联系系。公司司电脑严严禁使用用游戏软软件,严严禁上网网浏览与与工作无无关的网网页,禁禁止上QQQ、上上网炒炒股、下载MMP3歌歌曲、游游戏等,上述行行为一经经发现,公司将将根据人人事管理理制度规规定处理理。职员员因工作作需要将将公司的的设备或或物品携携带出办办公区, 需得得到本部部门经理理、行政政部门的的批准。收发文管管理制度度一、收文文1、登记记:所有有外来文文件由行行政部统统一在文文件上编编写总流流水号,按流水水号、接接收日期期、文件件标题、发文单单位、附附件、传传阅去
6、向向等项目目登记在在收发发文件清清单上上。2、传阅阅:由行行政部填填写文文件阅办办单将将登记后后的文件件按轻重重缓急、保密程程度在文文件处理理卡片上上签署传传阅对象象分送有有关负责责人传阅阅,及时时分发、及时收收回归档档。二、发文文1、公司司文件的的拟定签签发,对对内外具具有指令令性和权权威性。2、拟稿稿:公司司文件一一般由各各部门在在职责范范围内自自行起草草,要对对文件内内容负责责。文件件内容涉涉及跨部部门事务务,须经经部门间间协调后后方可发发文。如如事关公公司的重重大内外外决策业业务往来来的文件件,由董董事长指指定专人人负责起起草。3、核稿稿:公文文起草后后,由拟拟稿部门门经理审审核签字字
7、,如公公文内容容涉及其其他部门门事务,须由有有关部门门共同审审核签字字;会签签由主管管副总会会签。事事关公司司重大内内外决策策、业务务往来文文件,由由董事长长签发。4、签发发:凡以以公司名名义行文文的,须须经行政政部经理理、董事事长签发发后,方方可交付付打印,属于部部门职权权范围内内需以部部门名义义独立行行文的,部门经经理签发发即可。5、打印印:在拟拟稿、核核稿、签签发手续续齐备后后,交行行政部审审核登记记,标明明文号,密级和和分发范范围。董董事长直直接签发发的特殊殊公文,但要补补办登记记手续,按审核核份数打打印。6、盖章章:文件件打印校校对完毕毕后,按按公司的的印鉴鉴管理制制度加加盖公章章。
8、7、存档档:公司司所有文文件均须须存档一一份,发发文部门门也须自自留一份份备查。8、传递递:保密密文件的的传递,按密级级和分类类范围由由行政部部分发。一般公公文的传传递由各各部门自自行送达达。三、传真真1、由前前台统一一收、发发传真,并记录录到传传真接收收、发送送记录表表上。2、发送送传真要要统一用用公司传传真纸。档案管理理制度一、 职职责 各各部门经经理负责责本部门门管理范范围内的的档案管管理工作作。对本本部门工工作过程程中产生生的文件件资料及及与本部部门工作作相关的的外来文文件进行行管理和和控制,所有档档案立卷卷、归档档后由行行政部实实行管理理。行政政部应设设立档案案管理员员。二、管理理内
9、容与与方法1、立卷卷归档(1)公公司应立立卷归档档的文件件资料包包括:证照资资料:包包括营业业执照、税务登登记证、法人代代码证、以及公公司开办办、年检检、变更更等有关关资料;规章制制度:包包括公司司制定和和修改的的全部制制度、规规定、办办法、细细则等。收发文文书:包包括总公公司内部部文件、总公司司与各子子公司(办事处处)往来来文件、总公司司与政府府公文及及批复、总公司司与其它它公司业业务文件件、总公公司发出出的决定定、通报报、纪要要、重要要通知、会议记记录等。合同资资料:包包括公司司订立的的各类合合同及合合同订立立、履行行、变更更、终止止及合同同纠纷处处理过程程中产生生的有关关资料。工程技技术
10、资料料:包括括公司工工程技术术项目实实施过程程中产生生的设计计、施工工图纸、设备资资料等。照片、声音资资料:包包括反映映公司发发展历程程和重大大活动的的有关摄摄影、录录音、录录像、光光盘资料料。其他需需归档的的文件资资料。(2)立立卷归档档的要求求:各类文文件应分分别立卷卷。所有有外来文文件、内内部文件件由行政政部统一一分类、登记、编制目目录、按按年按类类装订成成册,外外来文件件、内部部文件包包含公文文、传真真、会议议记录、通报、纪要等等。文件的的正文与与附件、底稿等等应归案案在一起起,保持持文件、材料的的完整性性。立卷归归档的文文件要便便于查找找。文件有有标题的的,应在在目录中中列上标标题。
11、无无标题的的,应根根据文件件内容拟拟定标题题,并标标上方括括号以示示立卷人人加的标标题。案卷封封面要用用毛笔或或钢笔填填写清楚楚,对破破损文件件应加以以裱糊。照片、声像、磁盘档档案需用用文字标标明内容容、时间间、地点点。2、档案案的利用用(1)各各部门因因工作需需要借阅阅档案,应在借借阅登记记簿上登登记。(2)借借阅档案案,要填填借阅簿簿,用后后应按时时归还。借阅人人员对所所借档案案应妥善善保管,严防遗遗失,泄泄密和污污损,不不得抽换换、涂改改、勾画画、拆散散和转借借,不得得擅自复复制。(3)借借阅和查查询公司司档案,应经借借阅和查查询人的的分管领领导批准准。(4)外外单位人人员借阅阅和查询询
12、公司档档案,应应经董事事长批准准。3、销毁毁(1)档档案保存存期,由由行政部部提议,报董事事长批准准。专业业性档案案(如工工程技术术、财务务等)保保存期限限按照国国家有关关制度。(2)对对超过保保存期限限、失去去保存价价值的档档案,由由档案室室提出销销毁申请请,报董董事长批批准。(3)销销毁档案案时,应应认真清清点,由由2名以以上监销销人员监监销。监监销人员员由行政政部经理理指定,销毁后后,由销销毁经办办人和监监销人员员在销毁毁记录上上签字。(4)对对已销毁毁文件,应制定定目录清清册存档档。4、档案案室管理理(1)档档案室应应建立登登记、统统计制度度。档案案收进移移出、销销毁必须须在流水水帐簿
13、上上登记,对保管管、利用用情况定定期进行行统计。(2)档档案管理理人员离离职或调调职,必必须与接接任人员员办理移移交手续续。(3)档档案管理理人员对对保存的的档案应应根据需需要进行行全面或或重点检检查,平平时注意意档案的的保存情情况,发发现问题题,及时时报告解解决。(4)档档案室须须特别注注意防火火、防霉霉、防盗盗、防虫虫、防鼠鼠、防光光、防潮潮、防尘尘等工作作;电子子存档应应注意防防病毒、防磁、防潮、防挤压压,并注注意温度度适宜。(5)立立卷的档档案应分分类放入入档案盒盒存放;(6)档档案移交交由部门门自定责责任人保保管的档档案不移移交,但但每年要要接受档档案室一一年一至至两次的的档案检检查
14、;按年度度归档的的档案,在每个个自然年年结束后后1个月月内,由由各部门门立卷归归档,移移交档案案室;负责保保管档案案的职员员离职或或调离工工作岗位位时,应应将有关关档案资资料按要要求整组组卷后,与档案案室负责责人、部部门经理理一同进进行档案案移交,移交给给本部门门经理或或接岗人人;档案移移交时,移交人人填制移移交清单单一式三三份,交交接双方方按清单单核对交交接,并并在移交交清单上上签字;移交清清单由移移交人、接交人人、档案案室各执执一份。三、责任任1、损坏坏、丢失失公司档档案的;2、擅自自提供、销毁公公司档案案的;3、涂改改、伪造造档案的的;4、违反反第三条条制度,不按制制度归档档或不按按期移
15、交交档案的的;5、档案案管理人人员玩忽忽职守,造成公公司档案案损失的的。违反档案案管理制制度的,公司将将据人人事管理理制度,视情情节轻重重,给予予处罚。保密管理理规定一、保密密范围公司全体体员工均均应树立立保密意意识,严严格保守守公司秘秘密。二、保密密原则公司全体体员工应应遵守以以下原则则:不该该说的,绝对不不说;不不该问的的,绝对对不问;不该看看的,绝绝对不看看;不该该听的,绝对不不听;不不该记录录的,绝绝对不记记录。三、保密密内容与与方法1、文件件的保密密环节包包括其制制作、收收发、传传递、使使用、复复制、摘摘抄、保保存和销销毁等。2、保密密文件划划分为三三级,第第一级为为绝密,第二级级为
16、机密密,第三三级为秘秘密。(1)绝绝密公司有有针对性性的竞争争策略和和计划;交易商商有关资资料;尚未公公布的工工资福利利和人事事调整方方案;其他绝绝密内容容。(2)机机密公司发发展规划划;公司事事故调查查报告;公司领领导的人人事档案案;尚未公公布的公公司机构构改革方方案;员工个个人的薪薪金;其他机机密内容容。(3)秘秘密没有明明确规定定可以传传达的公公司办公公会议内内容;不宜对对外单位位公开的的内部规规章;尚未公公布的人人事处罚罚决定;其他秘秘密内容容。3、保密密文件的的复制(1)保保密文件件的复制制由董事事长或主主管副董董事长批批准;(2)复复制保密密文件,应派人人在复制制现场监监督;(3)
17、保保密文件件的复制制情况应应予登记记。4、保密密文件的的发出、传递、签收、保管(1)发发出保密密文件应应履行审审批手续续,审批批权限同同保密文文件的复复制一致致;(2)行行政部经经理负责责绝密文文件的传传递工作作,其他他保密文文件的传传递工作作由秘书书负责;(3)保保密文件件的接收收人,应应在接收收记录簿簿上签收收。接收收人应对对保密文文件妥善善保管,不得随随意在办办公桌上上堆放,不得携携带回家家或公共共场所;(4)经经批准由由个人保保存的记记有秘密密内容的的记录本本等应防防止遗失失。离职职时,应应清理交交回公司司。(5)绝绝密文件件由行政政部经理理直接保保管,其其他文件件由行政政部(档档案室
18、)保管。5、保密密文件的的查询和和借阅,要严格格履行审审批制度度,权限限同保密密文件的的复制一一致;6、保密密文件的的解密和和销毁(1)保保密文件件的解密密有两种种形式,一是因因正式公公布而解解;二是是经鉴定定已丧失失秘密特特征而解解密;(2)因因公布而而解密的的,由保保管人确确认;(3)经经鉴定解解密的,鉴定由由保管人人提出;(4)经经鉴定已已丧失保保存价值值的秘密密文件应应销毁;(5)解解密与销销毁应报报董事长长批准(6)销销毁保密密文件,应有两两个监销销人,并并制作销销毁记录录。四、处罚罚违反本规规定的,公司将将据人人事管理理制度,视情情节轻重重,对责责任人予予以处罚罚。图书、资资料管理
19、理制度一、 图图书、资资料购买买程序1、技术术类、财财务类图图书、资资料由工工程师或或财务人人员提出出申请,经所在在部门经经理、行政政部经理理审批后后,该部部门自行行购买。2、其他他类型图图书、资资料由职职员向行行政部提提出建议议,行政政部审批批后,由由提出建建议的职员员自行购购买或由由行政部部统一购购买。3、购买买图书、资料经经手人应应事先查查阅行政政部书目目,防止止重复购购买。二、图书书、资料料保管与与借阅1、图书书、资料料购置后后,由经经手人到到行政部部进行统统一编号号登记,由行政政部管理理。2、行政政部对所所有图书书、资料料做文本本和电子子版记录录,定期期向全体体职员发发送最新新书目,
20、以便职职员借阅阅。 3、职员员到行政政部办理理借阅手手续,行行政部对对借阅期期限及图图书资料料完好度度进行记记录;有有借阅冲冲突时,由借阅阅职员或或图书管管理负责责人协调调。4、借阅阅图书的的职员应应在借阅阅期限内内归还,原则上上以两周周为限。办理归归还手续续时,行行政部对对图书损损坏度进进行记录录。5、图书书借阅期期间受到到损坏或或丢失,借阅职职员应根根据情节节予以赔赔偿。 固定资产产管理制制度一、定义义固定资产产指单位位价值在在20000元以以上,使使用期限限在1年年以上的的房屋、设备、交通工工具、计计算机及及网络设设备、家家用电器器、家具具等。二、固定定资产购购置1、实行行申报审审批制度
21、度:使用用部门将将所需固固定资产产的购置置书面报报告报送送公司领领导审批批,书面面报告的的内容包包括:固固定资产产名称、型号、数量、产地、品牌、价格标标准、购购置目的的、质量量要求等等。审批批后报财财务部。2、采购购固定资资产时,由行政政部按批批准后的的采购计计划购置置固定资资产。电电脑网络络设备等等专业技技术性强强,价格格弹性大大的固定定资产的的购置,应由技技术部与与行政部部共同负负责选货货、洽谈谈签收及及验收等等事宜。经办人人员凭购购货发票票、固定定资产登登记卡到到财务部部申请付付款或报报帐。三、 固固定资产产日常管管理1、行政政部是固固定资产产的归口口管理部部门,应应设专人人负责固固定资
22、产产的登记记、调配配和监管管工作。分公司司、办事事处等派派出机构构的固定定资产,由分公公司、办办事处负负责人负负责。 2、固定定资产的的登记记记录。除除由财务务负责管管理固定定资产总总帐、明明细帐外外,行政政部固定定资产管管理员要要按各固固定资产产设置固固定资产产登记卡卡。固定定资产登登记卡要要详细记记录固定定资产购购置使用用、年终终盘点、清理维维修、报报废、售售让等情情况以及及各项固固定资产产的管理理责任人人。3、固定定资产的的出租、报废、售让等等,由行行政部出出具书面面报告,公司领领导审批批,交财财务部门门作帐务务处理。4、固定定资产的的使用人人和管理理责任人人,应做做好日常常保养和和维护
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