上海康泉阀门有限公司全套企业管理制度.docx
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1、上 海 康 泉泉 阀 门 有有 限 公 司司 版本:A/0管 理 制 度度受控标识识:编 号:上 海 康 泉泉 阀 门 有有 限 公 司司 发 布上 海 康 泉泉 阀 门 有有 限 公 司司管理制度度目录管 理 制 度度 目 录序号编 号号管 理 制 度度 名 称版次/修修改1KK/GG-011-011图纸和技技术文件件管理制制度A/02KK/GG-022-011化验管理理制度A/03KK/GG-022-022计量器具具现场抽抽查管理理制度A/04KK/GG-022-033计量器具具的使用用、维护护和保养养管理制制度A/05KK/GG-022-044计量器具具的报损损、报废废和损失失赔偿管管理
2、制度度A/06KK/GG-022-055“AZ”标志的的控制与与管理制制度A/07KK/GG-022-066“APII”会标的的控制与与管理制制度A/08KK/GG-022-077“CE”标志的的控制与与管理制制度A/09KK/GG-033-011车间现场场定置管管理、文文明生产产管理制制度A/010KK/GG-033-022仓库管理理制度A/011KK/GG-033-033安全生产产管理制制度A/012KK/GG-033-044设备管理理制度A/013KK/GG-033-055设备委外外检修管管理制度度A/014KK/GG-033-066工装夹具具使用和和维护保保养管理理制度A/015KK/
3、GG-033-077刃具、工工具借用用和维护护保养管管理制度度A/016KK/GG-044-011材料管理理制度A/017KK/GG-044-022焊接材料料及一、二级库库管理制制度A/018KK/GG-066-011劳动合同同管理制制度A/019KK/GG-066-022考勤管理理制度A/020KK/GG-066-033档案管理理制度A/021KK/GG-066-044员工上岗岗证管理理制度A/022KK/GG-066-055来宾接待待、参观观管理制制度A/023KK/GG-066-066车辆管理理制度A/024KK/GG-066-077基础设施施和工作作环境管管理制度度A/0上 海 康 泉
4、泉 阀 门 有有 限 公 司司KK/GG-011-011版本:AA/0图纸和技技术文件管理制度起草:姜姜文燮审核:彭彭建宏批准:谢谢建聪上 海 康 泉泉 阀 门 有有 限 公 司司 发 布上海康泉泉阀门有有限公司司图纸和技技术文件件管理制制度KKK/G-01-01产品图纸纸、技术术文件是是公司进进行物资资采购,产品加加工、装装配、质质量检验验、售后后服务的的重要依依据,为为了使产产品图纸纸、技术术文件既既满足生生产需要要,又能能有效地地厉行节节约、防防止扩散散,特制制定图纸纸和技术术文件管管理制度度。1.产品品图纸管管理制度度1)产品品图纸统统一由设设计开发发部负责责发放和和管理,并办理理发放
5、登登记手续续。2)产品品图纸除除原图外外,只允允许复印印全套图图纸3份份、零件件明细表表1份,并全部部加盖“受控”章和“受控编编号”章,对对公司开开发的新新产品必必须加盖盖“密级”章。3)产品品图纸发发放范围围和发放放份数如如下;a设计计开发部部主管:全套图图纸(复复印)11份 受控编编号:001b质量量检验部部主管:全套图图纸(复复印)11份 受控编编号:002c生产产设备部部主管:全套图图纸(复复印)11份 受控编编号:003d采购购供应部部主管:零件明明细表(复印)1份 受受控编号号:044e资源源环境部部主管:全套图图纸(原原图)11份4)图纸纸各部门门必须有有专人负负责保管管和登记记
6、造册,严禁图图纸外借借和扩散散,特别别是公司司加盖“密级”章的图图纸。凡凡因保管管管理不不善,造造成图纸纸丢失,将追究究有关责责任人的的责任,并视情情节轻重重和给公公司造成成的损失失大小,予以责责任人行行政处分分和经济济处罚。5)严禁禁使用没没有加盖盖“受控”章的图图纸,否否则将根根据情节节轻重和和经济损损失的大大小,予予以责任任人行政政处分和和经济处处罚。6)图纸纸修改,只能由由设计开开发部派派专人按按“技术文文件更改改通知单单”进行修修改,任任何部门门无权修修改图纸纸。7)图纸纸在使用用过程中中因损坏坏、弄脏脏而残缺缺不全、字迹不不清无法法继续使使用的,可凭旧旧图纸到到设计开开发部以以旧换
7、新新。8)图纸纸报废由由设计开开发部负负责,因因回收遗遗漏、销销毁不彻彻底,造造成报废废的图纸纸仍在使使用,由由此造成成的经济济损失,将视损损失的大大小,予予以责任任人行政政处分和和经济处处罚。2工艺艺性文件件管理制制度1)工艺艺文件统统一由设设计开发发部负责责发放和和管理,并办理理发放登登记手续续。2)工艺艺文件除除原件外外,只允允许复印印2份,并全部部加工盖盖“受控”章和“受控编编号”章。版次/修修改A/0第1页共3页图纸和技技术文件件管理制制度KKK/G-01-013)工艺艺文件发发放范围围和发放放份数如如下:a设计计开发部部主管:工艺文文件(复复印)11份b生产产设备部部主管:工艺文文
8、件(复复印)11份c资源源环境部部主管:工艺文文件(原原图)11份4)工艺艺文件各各部门必必须有专专人负责责保管和和登记造造册,严严禁外借借和扩散散。凡因因保管不不善,造造成工艺艺文件丢丢失,将将视情节节轻重,予以责责任人行行政处分分和经济济处罚。5)严禁禁使用没没有加盖盖“受控”章的工工艺文件件,否则则根据情情节轻重重和经济济损失大大小,予予以责任任人行政政处分和和经济处处罚。6)严肃肃工艺纪纪律。工工艺文件件修改,只能由由设计开开发部派派人按“技术文文件更改改通知章章”进行修修改,任任何部门门无权修修改。7工艺文文件在使使用过程程中因损损坏、弄弄脏而残残缺不全全、字迹迹不清无无法继续续使用
9、的的,可凭凭旧工艺艺文件到到设计开开发部以以旧换新新。8)工艺艺文件报报废由设设计开发发部负责责,因回回收遗漏漏、销毁毁不彻底底,造成成报废的的工艺文文件仍在在使用,由此造造成的的的经济损损失,将将视损失失的大小小,予以以责任人人行政处处分和经经济处罚罚。3工艺艺装备图图纸管理理制度1)工艺艺装备(指模具具工装夹夹具、工工位器具具、专用用设备、专用量量刃具)图纸统统一由设设计开发发部负责责发放和和管理,并办理理发放登登记手续续。2)工艺艺装备图图除原图图外,只只允许复复印全套套图纸22份,并并全部加加盖“受控”章和“受控编编号”章。3)工艺艺装备图图发放范范围和发发放份数数如下;a设计计开发部
10、部主管:全套工工艺装备备图(复复印)11份b生产产设备部部主管:全套工工艺装备备图(复复印)11份c资源源环境部部主管:全套工工艺装备备图(原原图)11份4)工艺艺装备图图各部门门必须有有专人负负责保管管和登记记造册,严禁图图纸外借借和扩散散,特别别是公司司加盖“密级”章的图图纸。凡凡因保管管管理不不善,造造成工艺艺装备图图丢失,将追究究有关责责任人的的责任,并视情情节轻重重和给公公司造成成的损失失大小,予以责责任人行行政处分分和经济济处罚。5)严禁禁使用没没有加盖盖“受控”章的工工艺装备备图,否否则将根根据情节节轻重和和经济损损失的大大小,予予以责任任人行政政处分和和经济处处罚。版次/修修改
11、A/0第2页共3页图纸和技技术文件件管理制制度KKK/G-01-016)工艺艺装备图图修改,只能由由设计开开发部派派专人按按“技术文文件更改改通知单单”进行修修改,任任何部门门无权修修改图纸纸。7)工艺艺装备图图在使用用过程中中因损坏坏、弄脏脏而残缺缺不全、字迹不不清无法法继续使使用的,可凭旧旧工艺装装备图到到设计开开发部以以旧换新新。8)工艺艺装备图图报废由由设计开开发部负负责,因因回收遗遗漏、销销毁不彻彻底,造造成报废废的工艺艺装备图图仍在使使用,由由此造成成的经济济损失,将视损损失的大大小,予予以责任任人行政政处分和和经济处处罚。4标准准资料管管理制度度1)标准准资料由由设计开开发部统统
12、一管理理,并登登记造册册;2)标准准资料一一律不外外借,有有关部门门需要相相关标准准资料时时,允许许复印,并办理理登记手手续。3)要注注意标准准情报工工作,注注意新旧旧标准的的更替,及时采采集、使使用新标标准,做做好旧标标准回收收工作,并归档档。附加说明明: 本制度度由设计计开发部部起草并并负责解解释。 本制度度首次发发布日期期20001年33月1日日。版次/修修改A/0第3页共3页上 海 康 泉泉 阀 门 有有 限 公 司司KK/GG-022-011版本:AA/0化验管理理制度起草:陈陈小晶审核:彭彭建宏批准:谢谢建聪上 海 康 泉泉 阀 门 有有 限 公 司司 发 布上海康泉泉阀门有有限公
13、司司化验管理理制度KKK/GG-022-011为规范化化验管理理,使化化验更好好服务于于公司的的产品质质量,特特制定本本制度。一、理化化室化验验员的资资格与职职责1熟悉悉理化分分析的操操作规程程和标准准,并持持有能够够被认可可的“理化分分析技术术”培训证证书。2熟练练掌握操操作工艺艺,按时时准确地地完成理理化试验验任务。3严格格遵守操操作规程程,不得得任意更更改或调调换操作作规程及及试验方方法。4遵守守质量抽抽查制度度,认真真做好样样品的取取样和标标识工作作,保证证分析质质量。5认真真做好试试验数据据和试验验结果的的记录,并按规规定要求求积存和和归档。6及时时反馈试试验信息息,并向向有关部部门
14、和领领导提供供准确、可靠、真实的的分析数数据。7经常常检查所所用的试试剂、药药品质量量和核对对仪器设设备的精精度,做做好维护护保养工工作。8按照照理化化室安全全防范制制度的的规定,做好理理化室的的安全防防范工作作。9严格格遵守安安全、文文明生产产制度,保持分分析仪器器和工作作场地清清洁、整整齐,形形成一个个良好的的测试工工作环境境。二、化验验试样的的取样方方法1取样样量(1)样样品应从从标明的的每一类类材质的的来件中中随机取取出23件进进行提取取;(2)每每一份样样品都要要保证供供至少两两次(约约0.11克/次次)的使使用量;2在提提取样品品的过程程中,首首先要去去除样件件表层,避免表表面的氧
15、氧化物影影响化验验的可靠靠性。3取样样过程中中要注意意保护样样品不被被过热氧氧化,影影响分析析结果。4样品品在取样样过程中中和取样样后都要要认真保保管,保保持纯洁洁;保证证不被油油品等液液体的侵侵蚀和灰灰尘等物物质的混混杂。5提取取好的样样品要严严格分类类编号,避免混混淆。三、理化化室安全全防范措措施1化验验用的危危险品,必须有有专人(化验员员)负责责,专柜柜保管。2对工工作上使使用的酒酒精等易易燃物品品,必须须严格保保管,使使用时应应采取防防火安全全措施。3有有有毒和腐腐蚀性物物品不得得外流,否则将将追究保保管人(化验员员)和当当事人的的责任。4试验验结束后后,必须须切断电电源和关关好门窗窗
16、,才能能离开。5已变变质失效效的有毒毒和腐蚀蚀性物品品,应办办理申请请报废手手续,并并将物品品妥善处处理。附加说明明: 本制度度由设计计开发部部起草并并负责解解释。 本制度度首次发发布日期期20001年33月1日日。版次/修修改A/0第1页共1页上 海 康 泉泉 阀 门 有有 限 公 司司KK/GG-022-022版本:AA/0计量器具具现场抽抽查管理理制度起草:陈陈小晶审核:彭彭建宏批准:谢谢建聪上 海 康 泉泉 阀 门 有有 限 公 司司 发 布上海康泉泉阀门有有限公司司计量器具具现场抽抽查管理理制度KKK/GG-022-022为规范计计量器具具现场抽抽查管理理,检查查计量器器具在有有效期
17、内内是否量量值准确确,特制制定本制制度。1凡属属本公司司在使用用中的所所有计量量器具,都应该该接受抽抽查,对对于无法法抽查的的计量器器具,用用检查其其工作运运作状态态是否正正常来进进行验证证。2计量量器具的的抽查,由质量量检验部部负责,一般每每月进行行一次;抽查必必须及时时做好在用量量具抽查查记录。3计量量器具的的抽查采采用随机机抽卡(计量器器具履历历卡),来确定定被抽查查的对象象,抽查查数应是是在用计计量器具具数量的的10%。4计量量器具的的抽查内内容:检检查计量量器具是是否损坏坏、失准准(不能能对“零位”)、失失灵、失失效,零零件是否否丢失,合格证证是否丢丢失、是是否在有有效使用用期内。5
18、计量量器具抽抽查中发发现计量量器具损损坏、失失准、失失灵、失失效、零零件丢失失,应及及时委外外送检,进行检检修、校校验。6各车车间、部部门必须须配合质质量检验验部,搞搞好计量量器具的的抽查,保障抽抽查工作作顺利开开展。7抽查查中发现现计量器器具管理理上的不不足之处处时,应应采取纠纠正措施施,进行行整改。附加说明明: 本制度度由质量量检验部部起草并并负责解解释。 本制度度首次发发布日期期20001年33月1日日。版次/修修改A/0第1页共1页上 海 康 泉泉 阀 门 有有 限 公 司司KK/GG-022-033版本:AA/0计量器具具的使用用、维护护和保养养管理制制度起草:陈陈小晶审核:彭彭建宏
19、批准:谢谢建聪上 海 康 泉泉 阀 门 有有 限 公 司司 发 布上海康泉泉阀门有有限公司司计量器具具的使用用、维护护和保养养管理制制度KKK/G-02-03为加强计计量器具具的使用用和保养养的管理理,使计计量器具具在有效效期内保保持量值值的准确确,特定定本制度度。1员工工借用计计量器具具时,应应当面认认真检查查该计量量器具是是否完好好,合格格证是否否完好、超期。2员工工发现计计量器具具不能对对“零位”,缺少少零件、损坏、合格证证丢失,不在有有效使用用期内等等,应及及时向量量具室工工作人员员提出,并要求求更换完完好的计计量器具具。3员工工离开量量具室后后,发现现计量器器具有问问题,责责任全部部
20、在员工工本人。4员工工使用中中发现损损坏、失失准、失失灵、失失效、丢丢失零件件等故障障,应立立即停止止使用,送回量量具室,并对损损坏承担担责任。5员工工在生产产加工过过程,严严禁把计计量器具具放置在在机床的的拖板上上、导轨轨上、尾尾架上,以免跌跌落损坏坏。6员工工在使用用中,应应保管好好计量器器具和计计量器具具的盒子子,并保保存好计计量器具具的合格格证,做做到零件件完整无无缺、外外表清洁洁。7计量量器具在在使用中中,属于于人为的的、非正正常的损损坏,员员工必须须承担责责任,并并负责经经济赔偿偿。8员工工归还计计量器具具时,量量具室工工作人员员必须当当面检查查该计量量器具是是否完好好、合格格证是
21、否否完好;如未检检查、未未发现,则该计计量器具具的损坏坏责任由由量具室室工作人人员承担担。9量具具室工作作人员经经检查发发现计量量器具损损坏,应应及时填填写“计量器器具损坏坏报告单单”,责任任人和量量具室工工作人员员签字,并上报报质量检检验部主主管,由由质量检检验部主主管查明明原因后后,决定定员工是是否进行行经济赔赔偿。10量量具室工工作人员员收回计计量器具具后,应应擦净、上油,进行保保养,并并负责保保管;保保管期间间,至少少每季度度作一次次检查和和清洁保保养工作作。附加说明明: 本制度度由质量量检验部部起草并并负责解解释。 本制度度首次发发布日期期20001年33月1日日。版次/修修改A/0
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