仓库人员岗位职责与规定仓库货物管理要求与规章制度.docx
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1、仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起 到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、岗位职责仓库主管:1 ,负责仓库整体的工作的合理安排及日常工作的监督管理,协调本部门与其他各职能部门的工作。2 .负责制定修订仓库的各项作业流程以及各项管理制度,完善作业流程和各制度标准。3 .对仓库的空间利用做到合理的安排规划,做好各仓别的仓位规划,建立好目视化管理标准,做好防火,防 盗,防潮及物料的精确性管理标准。4 .负责安排各仓管员的日常工作,使其到达高效,精确,有序,组织好仓库的日常盘点工作,确保账物卡全 都。5 .负责
2、对仓管员进行每月不定期的技能学问培训,及其进行人员的绩效考核.监督好不良品,呆滞物料的准时处理,及对高库存滞销品的准时预警。7,对于各仓位,各收发区域进行现场监督管理,6s的执行状况,目视化的执行状况并进行检查记录。8,签发仓库的各级管理文件和重要单据,接受并完成上级安排的其他工作任务。9 ,对仓库全部叉车进行每月点检工作。仓库文员:1.负责仓库全部材料的进仓开单及全部单据的电脑账录入工作。2,全部材料进出账目的跟踪工作及车间退补料单的对账工作。3 .负责监督全部不良品的退货工作,记录接收退货时间、退供应商时间,及对不良品区域的整理及清洁工作。4 .负责仓库全部单据的保存及分类归档工作。5 .
3、帮助主管签收排产单,联络单,工程变更通知单及其他通知单等单据及发放工作。6 .材料仓药箱的保管发放及记录工作。7 .负责打印每半年一次的呆滞物料表。8 .对仓库全部升降梯进行每日点检工作。仓管员:1.负责对本仓位的区域规划、目视化建立、6s管理等工作。2,负责本仓位的日常盘点工作,确保账物卡全都。3 .对仓位物料出入库时严格遵守先进先出原那么。4 .本仓位的原始单据进行保存分类归档工作。5,仓位必需做到标识清晰,每种物料都具有标识牌,存卡,且保证账物卡全都。6仓位物料分类摆放整齐,无散乱现象,物料包装箱不得有散开现象,物料不允许挺直放置在地上,货架及 地台板不得超出规划线。7 .所属仓位区域必
4、需时刻保持洁净洁净,无异物。8 收料时必需严格依据选购订单数量进行收料,认真核对实物信息与单据填写信息是否相符,不得多收少收。9 .发料时严格依据领料单数量进行发料,不得消失迟发、混料、少发多发等现象。10 .负责检查仓位所属区域全部灭火器,消防栓是否可以正常用法。11 .对材料仓非授权人员进出进行登记及监督。12 .负责仓位全部不良品(15天内),呆滞品,报废品的准时处理,及对高库存滞销品的准时预警。 仓库主管,选购共同协作IQC负责对原材料的检验、不良品处置方式确实定和报废品的处置工作。四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格依据“材料进仓单入库”的流程进行作业。 供应商将“送货单”赐予
5、相应仓管员,由仓管员安排供应商将来料放在指定的收货区/待检区内,作好防 护措施。 仓管员严格依据“送货单”核对供应商名称.物料编码,物料规格.物料名称.送货数量及选购单号一一对应 无误后方可收货,相反之拒绝收货,塑料件收获时还应注明单重,件数,并在物料外箱上贴好产品标示 卡,标示卡需正确填写。 仓管员将核对无误后的“送货单”准时交予文员开具打印材料进仓单。文员打单时假设觉察有异样, 必需准时告知相关的仓管员、选购员准时处理,假设反应后未得到准时处理,需准时上报仓库主管。 文员核对无误后开具打印材料进仓单给到仓管员,仓管员与供应商确认无误后签名,并将黄联给文 员由文员录入仓库电脑总账并保存,红联
6、交供应商,作月底供应商与财务对账凭证,白联准时交予IQC部 门相关人员进行检验,(全部送检的常规物料必需在当日内检验完毕,急料必需在30分钟内检验完毕。特殊 状况特殊物料除外但需要出示相关信息知会相关部门。)蓝联绿联与供应商送货单(我司财务对账联)订在 一起由仓管员保管,次日8点30分之前交仓库主管复核,绿联由仓库主管复核后交PMC。IQC检验完后良品准时填写产品标示卡并在白联签名,以表示物料已检验确认合格,并准时将单据交 还仓管员保管,由仓管员准时录入个人仓位电脑账(日清日结)。假设来料不良需准时做验退处理时,IQC在 产品标示卡标注不良信息,出示“来料检验不合格报告”交予仓库文员、仓管员,
7、且在白联上标注具体 哪些物料不合格并签名后交还仓管员保管。由文员开具打印材料退货单进行录入仓库电脑总账,准时告 知相关选购通知供应商过来处理。假设是要求快递公司运输那么由相应选购人员进行确认签字后发货。对已入 库的原材料进行分区分类做好标识摆放,不得随便堆放,如有特殊状况准时上报。仓库对不合格的原材料放在指定的不良品退货区,经相关部门确认签字后由选购与供应商确定后退货。2、原材料出库需严格依据“生产方案”、“领料单”、的流程进行操作。原材料仓库出库依据是各领料部门供应系统领料单,或手工领料单但必需要经过部门主管经理签字。 供应领料单部门各负责人员必需先提交领料单于仓库主管签名确认后进行分单下发
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