企业管理医疗器械管理制度.docx
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1、序号文件编号号版本号文件名称称1HTYYY-QXX-ZDD01第一版质量管理理机构(质量管管理人员员)职责责2HTYYY-QXX-ZDD02第一版质量管理理规定3HTYYY-QXX-ZDD03第一版采购、收收货、验验收管理理制度4HTYYY-QXX-ZDD04第一版首营企业业和首营营品种质质量审核核制度5HTYYY-QXX-ZDD05第一版仓库贮存存、养护护、出入入库管理理制度6HTYYY-QXX-ZDD06第一版销售和售售后服务务管理制制度7HTYYY-QXX-ZDD07第一版不合格医医疗器械械管理制制度8HTYYY-QXX-ZDD08第一版医疗器械械退、换换货管理理制度9HTYYY-QXX
2、-ZDD09第一版医疗器械械不良事事件监测测和报告告管理制制度10HTYYY-QXX-ZDD10第一版医疗器械械召回管管理制度度11HTYYY-QXX-ZDD11第一版设施设备备维护及及验证和和校准管管理制度度12HTYYY-QXX-ZDD12第一版卫生和人人员健康康状况管管理制度度13HTYYY-QXX-ZDD13第一版质量管理理培训及及考核管管理制度度14HTYYY-QXX-ZDD14第一版医疗器械械质量投投诉、事事故调查查和处理理报告管管理制度度15HTYYY-QXX-ZDD15第一版购货者资资格审查查管理制制度16HTYYY-QXX-ZDD16第一版医疗器械械追踪溯溯源管理理制度17H
3、TYYY-QXX-ZDD17第一版质量管理理制度执执行情况况考核管管理制度度18HTYYY-QXX-ZDD18第一版质量管理理自查制制度19HTYYY-QXX-ZDD19第一版医疗器械械进货查查验记录录制度20HTYYY-QXX-ZDD20第一版医疗器械械销售记记录制度度医疗器械械经营质质量管理理制度目目录质量管理理机构职职责起草部门门:质量量管理部部文件编号号:版 本 号:第第一版起 草 人:审 核 人:批 准 人:起草日期期:审核日期期:批准日期期:分发保管管:各执执行部门门生效日期期:修订原因因:为建立符符合医医疗器械械监督管管理条例例、国家食食品药品品监督管管理总局局关于于施行医医疗器
4、械械经营质质量管理理规范的的公告(20114 年年第588 号)、国国家食品品药品监监督管理理总局关于印印发体外外诊断试试剂(医医疗器械械)经营营企业验验收标准准的通知知的规范范性文件件,特明明确质量量管理机机构或质质量管理理负责人人的质量量管理职职责:1.组织织制订质质量管理理制度,指导、监督制制度的执执行,并并对质量量管理制制度的执执行情况况进行检检查、纠纠正和持持续改进进;2.负责责收集与与医疗器器械经营营相关的的法律、法规等等有关规规定,实实施动态态管理;3.督促促相关部部门和岗岗位人员员执行医医疗器械械的法规规规章及及本规范范;4.负责责对医疗疗器械供供货者、产品、购货者者资质的的审
5、核;5.负责责不合格格医疗器器械的确确认,对对不合格格医疗器器械的处处理过程程实施监监督;6.负责责医疗器器械质量量投诉和和质量事事故的调调查、处处理及报报告;7.组织织验证、校准相相关设施施设备;8.组织织医疗器器械不良良事件的的收集与与报告;9.负责责医疗器器械召回回的管理理;10.组组织对受受托运输输的承运运方运输输条件和和质量保保障能力力的审核核;11.组组织或者者协助开开展质量量管理培培训;12.其其他应当当由质量量管理机机构或者者质量管管理人员员履行的的职责。质量管理理规定起草部门门:质量量管理部部文件编号号:版 本 号:起 草 人:审 核 人:批 准 人:起草日期期:审核日期期:
6、批准日期期: 分发保管管:各执执行部门门生效日期期:修订原因因:为建立符符合医医疗器械械监督管管理条例例、国家食食品药品品监督管管理总局局关于于施行医医疗器械械经营质质量管理理规范的的公告(20114 年年第588 号)、国国家食品品药品监监督管理理总局关于印印发体外外诊断试试剂(医医疗器械械)经营营企业验验收标准准的通知知的规范范性文件件,特制制订如下下规定:1.“首首营品种种”指本本企业向向某一医医疗器械械生产企企业首次次购进的的医疗器器械产品品。2.首营营企业的的质量审审核,必必须提供供加盖生生产单位位原印章章的医疗疗器械生生产许可可证、营营业执照照、税务务登记等等证照复复印件,销售人人
7、员须提提供加盖盖企业原原印章和和企业法法定代表表人印章章或签字字的委托托授权书书,并标标明委托托授权范范围及有有效期,销售人人员身份份证复印印件,还还应提供供企业质质量认证证情况的的有关证证明。3.首营营品种须须审核该该产品的的质量标标准、和和医疗疗器械产产品注册册证的的复印件件及产品品合格证证、出产产检验报报告书、包装、说明书书、样品品以及价价格批文文等。4.购进进首营品品种或从从首营企企业进货货时,业业务部门门应详细细填写首首营品种种或首营营企业审审批表,连同以以上所列列资料及及样品报报质量管管理部审审核。5.质量量管理部部对业务务部门填填报的审审批表及及相关资资料和样样品进行行审核合合格
8、后,报企业业分管质质量负责责人审批批,方可可开展业业务往来来并购进进商品。6.质量量管理部部将审核核批准的的首营品品种、首首营企业业审批表表及相关关资料存存档备查查。7.商品品质量验验收由质质量管理理机构的的专职质质量验收收员负责责验收。8.公司司质量管管理部验验收员应应依据有有关标准准及合同同对一、二、三三类及一一次性使使用无菌菌医疗器器械质量量进行逐逐批验收收、并有有详实记记录。各各项检查查、验收收记录应应完整规规范,并并在验收收合格的的入库凭凭证、付付款凭证证上签章章。9.验收收时应在在验收养养护室进进行,验验收抽取取的样品品应具有有代表性性,经营营品种的的质量验验证方法法,包括括无菌、
9、无热源源等项目目的检查查。10.验验收时对对产品的的包装、标签、说明书书以及有有关要求求的证明明进行逐逐一检查查。11.验验收首营营品种,应有首首批到货货产品同同批号的的产品检检验报告告书。12.对对验收抽抽取的整整件商品品,应加加贴明显显的验收收抽样标标记,进进行复原原封箱。13.保保管员应应该熟悉悉医疗器器械质量量性能及及储存条条件,凭凭验收员员签字或或盖章的的入库凭凭证入库库。验收收员对质质量异常常、标志志模糊等等不符合合验收标标准的商商品应拒拒收,并并填写拒拒收报告告单,报报质量管管理部审审核并签签署处理理意见,通知业业务购进进部门联联系处理理。14.对对销后退退回的产产品,凭凭销售部
10、部门开具具的退货货凭证收收货,并并经验收收员按购购进商品品的验收收程序进进行验收收。15.验验收员应应在入库库凭证签签字或盖盖章,详详细做好好验收记记录,记记录保存存至超过过有效期期二年。采购、收收货、验验收管理理制度起草部门门:质量量管理部部文件编号号:版 本 号:起 草 人:审 核 人:批 准 人:起草日期期:审核日期期:批准日期期: 分发保管管:各执执行部门门生效日期期:修订原因因:为了进一一步搞好好医疗器器械体外外体外诊诊断试剂剂)产品品质量,及时了了解该产产品的质质量标准准情况和和进行复复核,企企业应及及时向供供货单位位索取供供货资质质、产品品标准等等资料,并认真真管理,特制定定如下
11、制制度:1. 医医疗器械械采购:1.1 医疗器器械的采采购必须须严格贯贯彻执行行医疗疗器械监监督管理理条例、经经济合同同法、产品品质量法法等有有关法律律法规和和政策,合法经经营。1.2.坚持“按需进进货、择择优采购购”的原原则,注注重医疗疗器械采采购的时时效性和和合理性性,做到到质量优优、费用用省、供供应及时时,结构构合理。1.3.企业在在采购前前应当审审核供货货者的合合法资格格、所购购入医疗疗器械的的合法性性并获取取加盖供供货者公公章的相相关证明明文件或或者复印印件,包包括:1.3.1.营营业执照照;1.3.2.医医疗器械械生产或或者经营营的许可可证或者者备案凭凭证;1.3.3.医医疗器械械
12、注册证证或者备备案凭证证;1.3.4.销销售人员员身份证证复印件件,加盖盖本企业业公章的的授权书书原件。授权书书应当载载明授权权销售的的品种、地域、期限,注明销销售人员员的身份份证号码码。必要要时,企企业可以以派员工工对供货货者进行行现场核核查,对对供货者者质量管管理情况况进行评评价。如如发现供供货方存存在违法法违规经经营行为为时,应应当及时时向企业业所在地地食品药药品监督督管理部部门报告告。2.企业业应当与与供货者者签署采采购合同同或者协协议,明明确医疗疗器械的的名称、规格(型号)、注册册证号或或者备案案凭证编编号、生生产企业业、供货货者、数数量、单单价、金金额等。2.1.企业应应当在采采购
13、合同同或者协协议中,与供货货者约定定质量责责任和售售后服务务责任,以保证证医疗器器械售后后的安全全使用。2.2.企业在在采购医医疗器械械时,应应当建立立采购记记录。记记录应当当列明医医疗器械械的名称称、规格格(型号号)、注注册证号号或者备备案凭证证编号、单位、数量、单价、金额、供货者者、购货货日期等等。2.3.首营企企业和首首营品种种按本公公司医疗疗器械首首营企业业和首营营品种质质量审核核制度执执行。2.4.每年年年底对供供货单位位的质量量进行评评估,并并保留评评估记录录。3.医疗疗器械收收货:3.1.企业收收货人员员在接收收医疗器器械时,应当核核实运输输方式及及产品是是否符合合要求,并对照照
14、相关采采购记录录和随货货同行单单与到货货的医疗疗器械进进行核对对。交货货和收货货双方应应当对交交运情况况当场签签字确认认。对不不符合要要求的货货品应当当立即报报告质量量负责人人并拒收收。3.2.随货同同行单应应当包括括供货者者、生产产企业及及生产企企业许可可证号(或者备备案凭证证编号)、医疗疗器械的的名称、规格(型号)、注册册证号或或者备案案凭证编编号、生生产批号号或者序序列号、数量、储运条条件、收收货单位位、收货货地址、发货日日期等内内容,并并加盖供供货者出出库印章章。3.3.收货人人员对符符合收货货要求的的医疗器器械,应应当按品品种特性性要求放放于相应应待验区区域,或或者设置置状态标标示,
15、并并通知验验收人员员进行验验收。需需要冷藏藏、冷冻冻的医疗疗器械应应当在冷冷库内待待验。4.医疗疗器械验验收:3.1公公司须设设专职质质量验收收员,人人员应经经专业或或岗位培培训,经经培训考考试合格格后,执执证上岗岗。3.2.验收人人员应根根据医医疗器械械监督管管理条例例、医疗器器械经营营监督管管理办法法等有有关法规规的规定定办理。对照商商品和送送货凭证证,对医医疗器械械的外观观、包装装、标签签以及合合格证明明文件等等进行检检查、核核对,并并做好“医疗器器械验收收记录”,包括括医疗器器械的名名称、规规格(型型号)、注册证证号或者者备案凭凭证编号号、生产产批号或或者序列列号、生生产日期期、灭菌菌
16、批号和和有效期期(或者者失效期期)、生生产企业业、供货货者、到到货数量量、到货货日期、验收合合格数量量、验收收结果等等内容。医疗器器械入库库验收记记录必须须保存至至超过有有效期或或保质期期满后22 年,但不得得低于55 年;5.验收收记录上上应当标标记验收收人员姓姓名和验验收日期期。验收收不合格格的还应应当注明明不合格格事项及及处置措措施。6.对需需要冷藏藏、冷冻冻的医疗疗器械进进行验收收时,应应当对其其运输方方式及运运输过程程的温度度记录、运输时时间、到到货温度度等质量量控制状状况进行行重点检检查并记记录,不不符合温温度要求求的应当当拒收。7.验收收首营品品种应有有首批到到货同批批号的医医疗
17、器械械出厂质质量检验验合格报报告单。8.外包包装上应应标明生生产许可可证号及及产品注注册证号号;包装装箱内没没有合格格证的医医疗器械械一律不不得收货货。9.对与与验收内内容不相相符的,验收员员有权拒拒收,填填写拒拒收通知知单,对质量量有疑问问的填写写质量量复检通通知单,报告告质量管管理部处处理,质质量管理理部进行行确认,必要的的时候送送相关的的检测部部门进行行检测;确认为为内在质质量不合合格的按按照不合合格医疗疗器械管管理制度度进行处处理,为为外在质质量不合合格的由由质量管管理部通通知采购购部门与与供货单单位联系系退换货货事宜。10.对对销货退退回的医医疗器械械,要逐逐批验收收,合格格后放入入
18、合格品品区,并并做好退退回验收收记录。质量有有疑问的的应抽样样送检。11.入入库商品品应先入入待验区区,待验验品未经经验收不不得取消消待验入入库,更更不得销销售。12.入入库时注注意有效效期,一一般情况况下有效效期不足足六个月月的不得得入库。13.经经检查不不符合质质量标准准及有疑疑问的医医疗器械械,应单单独存放放,作好好标记。并立即即书面通通知业务务和质量量管理部部进行处处理。未未作出决定定性处理理意见之之前,不不得取消消标记,更不得得销售。14.验验收合格格后方可可入合格格品库(区),对货单单不符,质量异异常,包包装不牢牢固,标标示模糊糊或有其其他问题题的验收收不合格格医疗器器械要放放入不
19、合合格品库库(区),并与与业务和和质量管管理部门门联系作作退厂或或报废处处理。附:1、医疗器器械产品品注册证证2、企业业工商营营业执照照3、购销销合同(记录)4、医疗疗器械产产品技术术要求(质量标标准)复复印件材材料(并并盖章为为准)。5、医疗疗器械验验收记录录。6、随货货同行单单7、拒收收通知单单8、质量量复检通通知单首营企业业和首营营品种质质量审核核制度起草部门门:质量量管理部部文件编号号:版 本 号:起 草 人:审 核 人:批 准 人:起草日期期:审核日期期:批准日期期: 分发保管管:各执执行部门门生效日期期:修订原因因:1.首营营企业的的审核1.1首首营企业业是指:购进医医疗器械械时,
20、与与本公司司首次发发生供需需关系的的医疗器器械生产产企业或或经营企企业。2.对首首次开展展经营合合作的企企业应进进行包括括合法资资格和质质量保证证能力的的审核(查)。审核供供方资质质及相关关信息,内容包包括:2.1.索取并并审核加加盖首营营企业原原印章的的医疗疗器械生生产(经经营)企企业许可可证;2.2.工商商营业执执照复复印件;2.3.医疗疗器械注注册证等复印印件;2.4.供货单单位法定定代表人人签字或或盖章的的企业法法定代表表人授权权委托书书原件(应标明明委托授授权范围围和有效效期)和和销售人人员身份份证复印印件、学学历证明明、品行行证明等等资料的的完整性性、真实实性及有有效性。2.5.签
21、订质质量保证证协议书书。2.6.审核是是否超出出有效证证照所规规定的生生产(经经营)范范围和经经营方式式。3.首营营企业的的审核由由综合业业务部会会同质量量管理部部共同进进行。综综合业务务部采购购填写“首营企企业审批批表”,并将本本制度第第2 款规规定的资资料及相相关资料料进行审审核,报报公司质质量负责责人审批批后,方方可从首首营企业业进货。4.首营营企业审审核的有有关资料料按供货货单位档档案的管管理要求求归档保保存。5.首首营品种种的审核核6.首首营品种种是指:本企业业向某一一医疗器器械生产产企业首首次购进进的医疗疗器械。7.对首首营品种种应进行行合法性性和质量量基本情情况的审审核。审审核内
22、容容包括:8.索取取并审核核加盖供供货单位位原印章章的合法法营业执执照、医医疗器械械生产许许可证(经营)许可证证、医疗疗器械注注册证、同意生生产批件件及产品品质量标标准、价价格批准准文件、商标注注册证、所购进进批号医医疗器械械的出厂厂检验报报告书和和医疗器器械的包包装、标标签、说说明书实实样等资资料的完完整性、真实性性及有效效性。9.了解解医疗器器械的适适应症或或功能主主治、储储存条件件以及质质量状况况等内容容。10.审审核医疗疗器械是是否符合合供货单单位医医疗器械械生产企企业许可可证规规定的生生产范围围,严禁禁采购超超生产范范围的医医疗器械械。11.当生产产企业原原有经营营品种发发生规格格、
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