应对风险和机遇的措施控制程序.docx
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1、应对风险和机遇的措施控制程序.目的为建立风险识别评估及控制的应对措施,明确包括风险应对措施风险规避、风险降 低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和控制措施和内部控制的建设,增 强抗风险能力,并为在质量、环境、职业健康平安和能源管理体系中纳入和应用这 些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。1 .范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康平安和能源管理体系活动中应对风险及控 制的方法及要求的控制提供操作依据,这些活动包括:a .业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理;b .产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理;c,供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理;
2、d.生产过程的风险和机遇管理;e.过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理;f.设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理;g,不合格品的处置及纠正措施的执行和验证过程的风险和机遇管理;在进行风险分析和风险应对过程中,应保持风险措施的方案和实施结果的跟进应记 录,记录的保持依据记录控制程序文件执行,风险分析和风险应对措施的详细 内容应记录在风险识别评价表中,便于后续的查阅和跟进。严重度非常严重一般风险一般风险高风险【曷风险I曷风险严重低风险一般风险一般风险高风险高风险较严重低风险一般风险一般风险一般风险高风险一般低风险低风险一般风险一般风险一般风险轻微低风险低风险低风险低风险一
3、般风险5. 4风险应对各实施部门应对所识别的风险进行评估,根据评估的结果对风险采取措施,从而达 到降或消除风险的目的,风险应对的方法包括:A .风险接受;B .风险降低;C .风险规避。对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险,在无法消除或暂无有效的方法或者 采取消除风险的方法的本钱高出风险存在时造成损失时,再选择采取降低风险或者 风险接受的风险应对方法。5. 4. 1风险接受是指组织本身承当风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复 性较高的风险,当出现以下情况时可采取接受风险的方法:A.采取风险规避措施所带来的本钱远超出潜在风险所造成的损失时:B.造成的损失较小且重复性较高的
4、风险;C.无有效的风险降低的措施,又无有效的规避风险的方法时;D .按本文件要求的风险评估准那么中计算得出风险系数低于5的低风险。5. 4. 2风险降低风险降低即采取措施降低潜在风险所带来的损坏或损失,风险评估实施单位应制定 的详细的风险降低措施降低风险,当出现以下情况时,可采取风险降低方法:A ,采取风险规避措施所带来的本钱远超出潜在风险所造成的损失时;B.无法消除风险或暂无有效的规避措施规避风险时:C.按本文件要求的风险评估准那么中计算得出风险系数为5至15之间的一般性风 险。5. 4. 3风险规避风险规避是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险 的影响。风险规避并
5、不意味着完全消除风险,我们所要规避的是风险可能给我们造 成的损失。一是要降低损失发生的机率,这主要是采取事先控制措施;二是要降低 损失程度,这主要包括事先控制、事后补救两个方面:5. 4. 4风险管理的监督与改进风险识别和评估活动是用于识别风险并综合考虑对风险应采取的有效措施,当风险 系数过高时应采取风险进行规避或者降低风险,以减少风险所带来的危害或损失。 风险评估实施部门应制定详细有效的措施并予以执行,在制定措施时,应考虑以下 方面的内容:A.制定的措施应是在现有条件下可执行和可落实的;B.制定的措施应落实到个人,每个人应完成的内容应得到明确;C应指派一名负责人为措施的执行进度和效果进行跟进
6、,确保采取的措施被 有效的落实。5. 5风险和机遇的评审总经理应按制定的周期组织实施对风险和机遇的评审,以验证其有效性。风险和机 遇的评审应包含以下方面的内容:A.风险和机遇的识别是否有效且完善:B.风险应对措施的完成情况和进度;C.对产品和服务的符合性和顾客满意度的潜在影响。5. 5. 1风险和机遇评审的筹划风险和机遇评审应每年度至少实施一次评审,以验证其有效性。当出现以下情况是, 应当适当增加风险和风险评审的次数:A.与质量、环境与职业健康平安管理体系有关的法律、法规、标准及其他要 求有变化时;B .组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时;C.发生重大品质事故或相关方投诉连续发生时;D
7、.第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时;E .其他情况需要时。5. 5. 2风险和机遇评审的实施5. 5. 2. 1实施前的准备在风险和机遇评审会议之前,各部门应整理本部门对风险和机遇分析的资料,包括 风险识别、风险评估和风险应对的内容以及风险应对所采取措施的结果等记录进行 汇总分析。5. 5. 2. 2风险和机遇评审的实施总经理按筹划的要求组织个部门实施对风险和机遇的评审,管理者代表应保存评审 的记录以及评审所确定的决议,包括后续的改善机会。风险和机遇的评审应形成包 含但不限于以下方面的内容:A.风险评估报告;B.持续改进的机会;C.剩余风险分析及改进措施。6执行记录6.1风险识别评价
8、表6. 2风险和机遇管理计划h.持续改进过程的风险和机遇管理;i,当适用时,也可适用于对厂管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。3 .职责总裁办:负责风险管理所需资源的提供,包括人员资格、必要的培训、信息获 取等。负责风险可接受准那么方针确实定,并按制定的评审周期保持对风险和机遇管 理的评审;并负责建立风险和机遇应对控制程序,并进行维护。负责按本文件所要 求的周期组织实施风险和机遇的评审,落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完 成情况并跟进落实措施的有效性,并编写风险识别评价表,负责公司的风险评 估及应对风险的筹划和应对风险措施的执行和监督。3.3 各部门:负责本部门的风险和机遇评估,并
9、制定相应的措施以规避或者降低风 险并落实执行。3.4 客户部:负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别,负责制定相应的 措施以规避或者降低风险并落实执行。4 .定义风险:在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确 定性事件。4.1 机遇:对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。4, 3风险评估:在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即,风险评估就是量化测评某一 事件或事物带来的影响或损失的可能程度。4.4 风险规避:风险规避是风险应对的一种方法,是指通过有计划的变更来消除风 险或风险发生的条伴,保
10、护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风 险,我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率, 这主要是采取事先控制措施:二是要降低损失程度,这主要包括事先控制、事后补 救两个方面。4.5 风险降低:通过采取措施以到达降低风险的效果。一般情况下,假设采取的措施 能够有效的降低所遭受的风险,应将采取措施的记录进行保存或者写入文件进行归 档,以便后期重复发生时作为改善的依据。4.6 风险接受:是指企业承当风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失 较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。4.7 内部风险:企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务
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