高速公路公司票据现金内部稽查制度.docx
《高速公路公司票据现金内部稽查制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高速公路公司票据现金内部稽查制度.docx(1页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
高速公路公司票据现金内部稽查制度(一)稽查部负责对票管员、收费班组及收费人员的票 据、现金进行稽查,每月不少于4次、稽查率达100%。(二)站票管员对收费人员票据、现金稽查率每月达100%o(三)票据管理员、收费员应根据领票单、缴款销 号表及时做帐,并逐一对账,检查库存票据。(四)内部稽查依据是票据、现金结存表、领票单、 缴纳销号表和票据现金日记账,被稽查人的票据及现 金实际数额应与账目相符。(五)被稽查人应积极配合检查,及时拿出全部票款备 查,不得以任何理由拒绝稽查。(六)检查过程中,被稽查人不得以任何理由临时出入, 不得借用他人票据、现金以抵差额局部。(七)稽查完毕应按要求在稽查登记表内登记,检 查人员应及时写出检查结果,双方签字。(八)对稽查出的危急情况以书面形式上报有关部门。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高速公路 公司 票据 现金 内部 稽查 制度
限制150内