公司费用报销管理制度范本.docx
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1、公司费用报销管理制度目 录第一章 总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2第二章 费用报报销制度度及流程程 . . . . . . . . . . . 22第三章 借款标标准及流流程 . . . . . . . . . . . . . . .6第四章 费用审审批管理理 . . . . . . . . . . . . . . . . 7第五章 附则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8第一章 总则第一条:为了加加强公司司内部管管理,规规范公司司费用报报销流程程,合理理控制费费用支出出,特制制定
2、本制制度。第二条:本制度度根据公公司的实实际情况况,将费费用报销销分为行行车费、市内(郊县)差旅费费、通讯讯费、住住宿费、客情费费等。第三条:本制度度适用公公司各部部门。第二章 费用报报销制度度及流程程第四条:原始凭凭证有效效性的规规定1、报销销人应取取得真实实合法的的原始凭凭证(1)、有效发发票至少少需要印印有两个个章:国国家或地地方税务务局专用用章+发发票专用用章,如如少其中中一个章章,发票票无效。(2)、财政机机关批准准并统一一监制的的行政事事业性收收据;(3)、邮政、银行、铁路系系统的各各类带印印戳的收收据、支支出证明明单;2、发票票的真假假辨别:发票章章的单位位名称需需要和网网上注册
3、册的名称称一致,可以登登录发票票上提供供的查询询网址进进行核实实,但是是在出差差中也不不太方便便随时核核对发票票的信息息,建议议大家到到正规的的地方消消费索取取发票,避免出出现假票票现象。3、经办办人员因因特殊原原因确实实不能取取得合法法凭证时时,允许许以普通通收据报报销(总总额不超超过报销销金额的的5%);对于于既没发发票,也也没收据据的,一一律不予予报销; 第五条条:费用用报销单单填写及及票据粘粘贴要求求:1、报销销单据填填写应力力求整洁洁美观,不得随随意涂改改;2、业务务员差旅旅费报销销单与后后面的原原始凭证证粘贴单单须大小小一致,各票据据不得突突出于报报销单和和粘贴单单之外(票据过过大
4、时应应按报销销单大小小折叠好好); 3、各各票据应应均匀贴贴在报销销单封面面后的粘粘贴单上上,整份份报销单单各部分分厚度应应尽量保保持一致致;4、若报报销票据据面积大大小相同同或相似似(如车车票等),需有有层次序序列张贴贴;5、报销销单据金金额、类类型相同同的(如如车票等等),应应尽量粘粘贴在一一块,并并按金额额大小排排列;6、报销销票据在在粘贴时时,确保保审核人人能够完完全清楚楚地审阅阅到报销销金额;7、报销销单据一一律用黑黑色钢笔笔或签字字笔填写写;8、报销销单椐各各项目应应填写完完整,大大小写金金额要一一致,并并经部门门领导批批准才有有效;报报销单据据不得涂涂改,粘粘贴好后后请仔细细核对
5、金金额,票票据金额额与填写写金额不不符,财财务不予予报销。9、有实实物的报报销单据据须由验验收人验验收后在在发票背背面签名名确认,需入库库的实物物单据应应附入库库单;2.2、出差期期间招待待客户需需要事先先经总经经理同意意后方可可报销招招待费,回来后后补办申申请手续续。2.3、出差时时由对方方单位提提供餐饮饮、住宿宿及交通通工具等等将不予予报销相相关费用用。2.4、不同级级别的人人员一同同出差所所乘交通通工具可可享受最最高级别别所使用用的工具具。2.5、部门经经理以下下(含部部门经理理)出差差确需乘乘坐飞机机的,一一律先申申请,经经总经理理批准后后方可乘乘坐飞机机。2.6、到达目目的地后后,除
6、总总经理外外其他员员工原则则上(市市内)不不得乘坐坐出租车车,应乘乘坐公交交汽车。因特殊殊原因等等需乘坐坐出租车车的,应应在出租租车票背背面详细细注明时时间、起起止地点点及事由由。2.7、住宿费费标准为为一个标标准间标标准。同同性两人人一道出出差可一一同住宿宿的仅享享受一个个标准间间住宿标标准2.8、出差人人员报销销差旅费费时,需需附出差差清单(注明出出差日期期、事由由、地点点、到达达时间、报销金金额),同时注注明有无无住宿费费,贴上上住宿票票费用包包干部分分凭发票票报销(发票金金额大于于费用包包干标准准的按标标准报销销,发票票金额小小于费用用包干标标准的按按实际金金额报销销)。2.9、报销差
7、差旅费必必须在回回公司33天内办办理报销销手续,缴还预预支差旅旅费,否否则作为为挪用公公款处理理。第十条:办公用用费用管管理1、办公公费用包包括印刷刷各种帐帐表、打打印纸、办公用用品、笔笔墨、印印制名片片、邮寄寄、书报报等费用用。各部部门总监监对所属属单位发发生的办办公费负负责,经经营管理理部对整整个公司司发生的的办公费费用负有有监管和和控制责责任。2、办公公用品采采购和印印刷各种种帐表等等由行政政负责采采购、印印刷。3、各部部门工作作所需用用的专用用表格等等印刷品品,由部部门自行行制定格格式,按按规定报报部门领领导审批批后,由由行政部部统一安安排广告告公司印印制。4、各部部门所需需办公用用品
8、,在在每月55号前编编写“办公用用品计划划书”,经部部门和公公司领导导审批后后交由行行政统一一采购;5、 各各部门所所需购置置的办公公用品,统一到到行政部部领用,并办理理领用登登记,同同时记入入部门费费用;6、办公公用品只只能用于于办公,不得移移作他用用或私用用。7、个人人领用的的办公用用品、工工刃量具具要妥善善保管,不得随随意丢弃弃和外借借,工作作变动时时,必须须办理移移交手续续,如有有遗失,照价赔赔偿。 8、公司司办公费费用报销销必须严严格按公公司费用用审批程程序执行行,对各各部门每每月超出出预算的的所有办办公费用用将不予予审批;第十一条条:业务务招待费费管理1、招待待费包括括因公请请客的
9、餐餐费、礼礼品费、旅游费费、赠送送商品、赠送返返利卡开开支等。2、各部部门因公公招待必必须事先先申请总总监批准准,如有有特殊原原因,必必须事先先电话请请示批准准,原则则上不允允许先斩斩后奏。参与招招待活动动的人员员中(总总经理除除外),以最高高级别的的人员为为报 销销申请人人,不得得指定下下级人员员提出申申请并自自已审批批报销。3、招待待费发票票日期栏栏必须填填写清楚楚并说明明招待事事由,应应详细注注明招待待时间、地点、对方人人员、己己方陪同同人员等等信息。4、其它它非公招招待客人人一律个个人承担担 。第十二条条:交通通费1、市内内办理业业务人员员原则上上应尽量量乘坐公公交车,特殊情情况下需需
10、要乘坐坐出租车车的,必必须事先先取得部部门经理理的批准准,报销销凭证上上需注明明时间、路程起起始点、外出工工作内容容。2、业务务员自驾驾车因公公外出办办事,不不得超过过公司核核定标准准,超支支部分自自行承担担;第十三条条:通讯讯费1、员工工因公发发生的通通信费用用实行限限额内实实报实销销制度:总经理理及公司司办公移移动电话话的通信信费用实实行实报报实销制制;总监监通信费费用最高高限额是是3000元/月月;业务务人员通通信费最最高限额额是2000元/月;后后台主管管通信费费1000元/月月,其它它后勤人人员根据据岗位需需要报销销标准550元/月,超超出限额额的部分分一律自自行承担担;2、报销销人
11、员在在进行话话费报销销时,必必须提供供正规的的、实名名通信缴缴费发票票,充值值卡发票票一律视视为无效效发票;3、各部部门要严严格控制制办公室室电话的的使用情情况,员员工除了了因公业业务需要要之外,不得使使用公司司电话另另作他用用。第十四条条:配送送费用1、配送送费用包包括:送送货车辆辆的通行行费、停停车费、燃料费费等;外外叫人力力车、机机动车费费用;雇雇佣搬运运工人工工费用以以及其他他有关仓仓储支出出等。2、由于于配送费费用受销销售情况况影响较较大,公公司对配配送费用用依据销销售变化化情况实实行定率率管理,计划物物流负责责管理所所属配送送费用,应提高高效率,有效降降低配送送费用。3、长期期外叫
12、车车辆应签签订合同同,预收收一定数数量的押押金,并并交公司司财务部部备案。4、自营营货车、电瓶车车以及外外叫车辆辆的运费费报销,附“配送费费用明细细表”、“送货单单”和费用用报销单单,同时时提供相相应有效效票据。5、托运运费报销销,附上上物流处处托运登登记表托托运回单单,填写写费用报报销单;6、卖场场原则上上顾客自自提和公公司统一一配送,确需导导购自行行送货的的,需请请示物流流批准,同时备备案后,方可报报销送货货费用;报销时时需提供供“配送费费用明细细表”、“送货单单”;7、计划划物流因因工作确确需雇佣佣搬运工工的以及及其他有有关费用用支出,按公司司费用审审批程序序执行。 第十十六条:培训费费
13、1.培训训费用由由行政部部统一进进行预算算、统一一管理、统一安安排。2.费用用发生前前使用部部门应向向人事行行政部门门申报员员工培训训计划、培训时时间、所所需经费费,经人人事行政政部门审审核总经经理审批批后送一一份至财财务部门门。3.费用用使用部部门应严严格按照照计划在在申请范范围内使使用费用用。第十七条条:会议议费1.各部部门因工工作需要要参加各各种会议议的,应应写申请请报告,详细注注明会议议性质、内容、目的、会议地地点、参参会人数数、会议议天数及及所需经经费,后后附“会议邀邀请函”,经部部门负责责人核实实、总经经理签字字后方可可前往,会议结结束后应应及时到到财务部部办理报报销手续续。2.参
14、会会人员应应严格控控制费用用开支,不得无无故超支支和浪费费资源,厉行节节约,反反对铺张张浪费;3.会议议结束后后5日内内按规定定办理费费用报销销手续,报销单单据后附附经审批批的申请请报告及及“会议邀邀请函”。第十八条条:仓库库、办公公室租赁赁费、水水电费、社保等等固定费费用,由由行政部部根据真真实合法法单据申申请报销销。第四章 费用审审批管理理第二十条条:费用用审批管管理1、公司司所有货货币资金金收付审审批权限限属公司司总经理理。2、总经经理外出出时可以以指定授授权人(或电话话授权),经公公司财务务负责人人审核后后予以支支付,对对不符合合公司财财务制度度的单据据,有权权拒绝支支付,总总经理回回
15、来后要要立即补补办审批批手续。3、审批批人应当当根据上上述货币币资金授授权批准准权限的的规定,严格在在授权范范围内进进行审批批,不得得超越审审批范围围。4、货币币资金支支付的批批准方式式为书面面形式。5、公司司对货币币资金支支付的审审批建立立以“谁批准准、谁负负责”为原则则的责任任追究制制度,审审核人、批准人人要对由由本人审审核、批批准支付付的货币币资金负负责任,以防范范货币资资金风险险,保证证货币资资金的安安全。对对于违反反公司财财务制度度的规定定而批准准支付的的单据,各相应应审核人人或审批批人以失失职论处处,并对对由此引引起的不不良后果果负连带带责任。6、报销销人徇私私舞弊、弄虚作作假,对
16、对违规违违纪金额额不予报报销;对对已经报报销的,除退回回违规报报销金额额外,同同时对报报销人予予以违规规报销金金额15倍的的罚款,情节严严重者一一律开除除并做进进一步处处理。7、审核核人、审审批人在在资料不不全、原原始凭证证不充分分、项目目不真实实的情况况下签字字准予报报销的,对审核核人及审审批人予予以违规规报销金金额100%-50%的罚款款。8、因审审核过失失造成借借款人未未在规定定期间内内报帐冲冲销借款款,或者者无法从从工资扣扣回逾期期借款者者,经办办责任人人(含:各级审审批人)应承担担不低于于流失款款总额550%的的经济责责任。按按责任人人基本工工资比例例分别承承担相应应损失金金额,并并
17、在坏帐帐当期应应发工资资中扣还还。9、财务务人员在在收到报报销单据据后应审审核报销销单据是是否填写写、粘贴贴规范,是否经经过有效效批准,所附单单据是否否合法合合规等,对符合合要求的的报销单单据应及及时审核核并经总总经理审审批后交交与出纳纳付款,对不符符合要求求的应退退回报销销人并向向报销人人说明退退回理由由。10、出出纳收到到报销单单后应检检查部门门负责人人、公司司总经理理、会计计签名是是否齐全全,对审审批手续续齐全的的报销单单据应及及时给予予报销,对于不不符合审审批手续续的报销销单出纳纳有权拒拒绝报销销或付款款。第五章 附则第二十一一条:本本制度从从宣布之之日起生生效,解解释和修修改权属属公
18、司经经营管理理部。第二十二二条:各各部门可可根据自自身实际际情况在在公司制制度的框框架内,制定本本部门费费用报销销制度,但需报报送总经经理审批批备案后后方能生生效。公司财务务管理制制度编辑词词条添加义义项名B添加加义项?财务管理理制度是是公司企企业实施施经营管管理活动动,对财财务管理理体系建建立、维维护;对对会计核核算与监监督的制制度保障障。订立立原则依依据国家家现行有有关法律律、法规规及财会会制度,并结合合公司具具体情况况制定。在实际际工作中中起规范范、指导导作用。基本信息息中文名称称公司财务务管理制制度适用公司,企企业所属制度分类公司制度度目录1基本本介绍2主要内内容3审批程程序4会计核核
19、算5财务现现金收付付款及库库存管理理折叠编辑辑本段基本介介绍依据中华人人民共和和国会计计法、企业业会计准准则制制定本制制度;为规范公公司日常常财务行行为,发发挥财务务在公司司经营管管理和提提高经济济效益中中的作用用,便于于公司各各部门及及员工对对公司财财务部工工作进行行有效地地监督,同时进进一步完完善公司司财务管管理制度度,维护护公司及及员工相相关的合合法权益益,制定定本制度度。折叠编辑辑本段主主要内容容折叠第一一章总则则第一条为加强财财务管理理,规范范财务工工作,促促进公司司经营业业务的发发展,提提高公司司经济效效益,根根据国家家有关财财务管理理法规制制度和公公司章程程有关规规定,结结合公司
20、司实际情情况,特特制定本本制度。第二条公司会计计核算遵遵循权责责发生制制原则。第三条财务管理理的基本本任务和和方法:(一)筹筹集资金金和有效效使用资资金,监监督资金金正常运运行,维维护资金金安全,努力提提高公司司经济效效益。(二)做做好财务务管理基基础工作作,建立立健全财财务管理理制度,认真做做好财务务收支的的计划、控制、核算、分析和和考核工工作。(三)加加强财务务核算的的管理,以提高高会计资资讯的及及时性和和准确性性。(四)监监督公司司财产的的购建、保管和和使用,配合综综合管理理部定期期进行财财产清查查。(五)按按期编制制各类会会计报表表和财务务说明书书,做好好分析、考核工工作。第四条财务管
21、理理是公司司经营管管理的一一个重要要方面,公司财财务管理理中心对对财务管管理工作作负有组组织、实实施、检检查的责责任,财财会人员员要认真真执行会计法法,坚坚决按财财务制度度办事,并严守守公司秘秘密。折叠第二二章财务务管理的的基础工工作第五条加强原始始凭证管管理,做做到制度度化、规规范化。原始凭凭证是公公司发生生的每项项经营活活动不可可缺少的的书面证证明,是是会计记记录的主主要依据据。第六条公司应根根据审核核无误的的原始凭凭证编制制记账凭凭证。记记帐凭证证的内容容必须具具备:填填制凭证证的日期期、凭证证编号、经济业业务摘要要、会计计科目、金额、所附原原始凭证证张数、填制凭凭证人员员,复核核人员、
22、会计主主管人员员签名或或盖章。收款和和付款记记帐凭证证还应当当由出纳纳人员签签名或盖盖章。第七条健全会计计核算,按照国国家统一一会计制制度的规规定和会会计业务务的需要要设置会会计帐簿簿。会计计核算应应以实际际发生的的经济业业务为依依据,按按照规定定的会计计处理方方法进行行,保证证会计指指标的口口径一致致,相互互可比和和会计处处理方法法前后相相一致。第八条做好会计计审核工工作,经经办财会会人员应应认真审审核每项项业务的的合法性性、真实实性、手手续完整整性和资资料的准准确性。编制会会计凭证证、报表表时应经经专人复复核,重重大事项项应由财财务负责责人复核核。第九条会计人员员根据不不同的账账务内容容采
23、用定定期对会会计账簿簿记录的的有关数数位与库库存实物物、货币币资金、有价证证券、往往来单位位或个人人等进行行相互核核对,保保证账证证相符、账实相相符、账账表相符符。第十条建立会计计档案,包括对对会计凭凭证、会会计账簿簿、会计计报表和和其他会会计资料料都应建建立档案案,妥善善保管。按会会计档案案管理办办法的的规定进进行保管管和销毁毁。第十一条条会计人员员因工作作变动或或离职,必须将将本人所所经管的的会计工工作全部部移交给给接替人人员。会会计人员员办理交交接手续续,必须须有监交交人负责责监交,交接人人员及监监交人员员应分别别在交接接清单上上签字后后,移交交人员方方可调离离或离职职。折叠第三三章资本
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