PD17内部审核控制程序.docx
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1、山西嵩陶兖业有限责任公司BRC消费品管理体系内部审核控制程序高淳陶音第A0版编 号: SGTQMS - PD17审 批:专 禺受控状态:发放号:2019年10月30日公布2019年11月1日实施Shanxi G a o t a o Ceramics C o . , L t d .内部审核控制程序编号:SGTQMS-PD17版本/修改:A0 1页码:第1页共3页|1目的通过内部质量审核控制和改进质量/HSPM管理体系运行,使公司的质量/HSPM管理能力不断提高。2适用范围适用于本公司内部与质量工作和环境保护工作有关的各职能部门。3职责与权限审核小组3.1.1 编制年度内部审核计划并具体组织开展内
2、部审核;1.2在管理者代表的领导下选择与被审核对象无直接利益关系的,经过培训和资格认可的内审员组 成审核小组。并提名审核小组组长,报管理者代表批准授权;3. 1.3负责内部审核的日常管理工作和审核资料,文件记录的保管工作;3. 1.4向管理者代表汇报审核情况并向受审核部门发放审核报告和不符合项报告,及时催促其采取纠 正措施;3. 1.5负责组织对受审核部门采取的纠正措施进行跟踪检查,并将检查结果汇报管理者代表。3. 2管理者代表3. 2.1负责审批年度内部审核计划并向总经理汇报;3. 2. 2负责审批内审组成员及审核小组提名的审核小组组长并授权;3. 2.3负责审批审核小组编制的具体内部审核计
3、划;3. 2.4负责组织审核小组编写内部审核报告作为管理评审的输入信息;3. 2. 5接受客户或认证机构对公司进行体系审核并做好协调工作。3. 3审核小组组长3. 3.1编制具体审核计划,审核小组报管理者代表审批;3. 3. 2协助审核小组组建内部审核小组和召开审核预备会议;组织内审员开展审核工作,对审核结果的准确性和全面性负责,有权对审核结果作最后决定并 起草审核报告。3.4内审员3. 4.1按照组长内部审核计划和分工的要求,编制自己的检查记录表;客观公正地收集证据,分析和记录观察结果,汇报审核小组组长,保管好审核记录和受审核部 门资料;3. 4.3注意协调与受审核部门人员关系,配合审核小组
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- PD17 内部 审核 控制程序
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