仓库管理制度货物出入库规定仓库存货盘点规定.docx
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1、仓库管理制度为了保障公司库存商品的平安与完整、降低仓库管理本钱、以免造成物资、原辅料 积压与资金铺张,特制定本制度,要求有关部门遵照执行。一、选购入库管理1、业务部依据生产需要每月填写选购订单,提交部门经理、生产经理、总经理审 批。2、仓库保管员依据经过审批的选购订单,才可办理物资入库手续。3、入库时仓库负责清点实物数/重量,进行外观验收,同时要关注货物的价格、规 格、型号、数量是否与选购订单全都,如有异样,需准时通知业务部,并在入库单上清 晰标注,否那么拒绝入库。4、仓库将实物清点入库后,应在实物上贴上标明物资名称、规格型号、产地、选 购入、批次的标签。5、仓库依据核对无误的选购订单规范填写
2、入库单,并由经办人签字确认,并准时 登记仓存账。入库单上的供应商名称、商品名称、规格、型号必需与实物、选购订单全 都。入库单一式四联,一联仓库,一联业务部,两联财务会计。6、仓库主管负责编制、报送选购入库周、月报表。7、仓库保管员每日将入库单与入库日报表核对无误后一并报送财务会计。8、禁止虚开无实物的选购入库单。二、销售出库管理1、业务部依据销售合同规范填写销售订单,提交部门经理、总经理审批。2、仓库保管员依据经过审批的销售订单,才可办理物资出库手续。商品出库时要 关注商品的价格、规格、型号与发货通知单是否全都,审批签字程序是否符合规定,销 售订单的填写是否完整。如有异样,应准时通知经办人员改
3、正,否那么拒绝出库,出库时 应特殊关注低于最低售价的商品。3、仓库依据核对无误的销售订单开具出库单,由经办人签字确认。出库单上的客 户名称、商品名称、规格、型号、数量、金额必需与实物、销售订单全都。出库单一式 五联,一联仓库、一联客户、一联业务、一联财务、一联门岗。出库单上需加盖“货已 发”章。4、仓库每天依据出库单登记流水帐,次日应将出库单的财务记账联送交财务记账, 由财务与门岗送交的出库单配对。5、如因销售急需放行的商品,可实行紧急放行措施, 请示总经理同意,并做 好 记录,但事后必需准时补办各项手续。6、仓库必需严格依据销售订单上开具的商品名称、规格、型号、数量发货,违规 操作造成的帐实
4、不符等后果,由经办人担当全部责任。7、商品出库要遵循“先进先出”原那么,以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济 损失。8、仓库保管员每F1将销售出库单与销售订单逐一核对无误后一并报送账务会计 记账。9、仓库主管负责编制、报送销售周、月报表。10、禁止虚开无实物的销售出库单。三、企业产品推广销售管理由于企业产品推广销售状况简单多样,特做如下规定:由业务部依据销售需要申请 销售样品,经总经理审批后,从仓库调用。四、内部调拨管理1、内部调拨仅适用温县工厂与巩义工厂之间的调拨。2、由公司统一拟订调拨申请单格式,调拨申请单(一式三联),一联由调入方保存、 一联由调出方保存、一联交财务。3、由调入方部门经理
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