XX集团公司固定资产管理办法.docx
《XX集团公司固定资产管理办法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX集团公司固定资产管理办法.docx(18页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、XX集团公司固定资产管理办法目 录第一章 总则则第二章 固定定资产实实物管理理组织形形式第三章 各级级固定资资产管理理岗职责责一、生产产部固定定资产管管理岗职职责二、固定定资产兼兼职管理理岗职责责第四章 固定定资产的的基础管管理一、资产产卡片二、资产产台帐三、固定定资产档档案管理理第五章 固定定资产编编号规则则第六章 固定定资产的的增、减减及变动动管理一、固定定资产的的计价规规定二、新增增固定资资产的管管理1、集团团本部购购置固定定资产的的审批2、专业业部门购购置固定定资产的的审批3、核算算规定三、转让让、转移移固定资资产的管管理1、转让让固定资资产的审审批2、核算算规定3、转移移固定资资产的
2、规规定四、固定定资产的的维修管管理1、集团团本部固固定资产产维修的的审批2、专业业部门固固定资产产维修的的审批3、核算算规定五、出租租固定资资产的管管理1、出租租固定资资产的审审批2、确定定租金的的原则3、租金金的管理理4、核算算规定六、封存存固定资资产的管管理七、报废废固定资资产的管管理1、固定定资产报报废的条条件2、报废废资产的的审批程程序3、需经经专业部部门报废废鉴定的的固定资资产4、资产产报废后后的处理理八、固定定资产年年终盘点点1、盘点点的组织织2、盘点点清理的的原则第七章 固定定资产管管理例会会第八章 其他规定定第一章总总则一、为加加强固定定资产管管理,及及时准确确核算企企业固定定
3、资产的的数量和和价值,监督并并促进各各项固定定资产的的保管和和合理使使用,使使其处于于完好状状态,充充分发挥挥其使用用效能,特制定定本办法法。二、固定定资产概概念及其其标准固定资产产是指使使用年限限超过一一年以上上的,单单位价值值在20000元元以上的的,并且且在使用用过程中中保持原原有物资资形态的的资产,包括房房屋、建建筑物、机器设备备、运输输设备、电子设设备(包包括通讯讯、音响响、电视视、录像像)以及及仪器、仪表、工具器器具等。三、固定定资产的的分类及及折旧1、固定定资产的的分类(1)经经营用固固定资产产:包括括用于经经营方面面的仓库库、机器器、车辆辆、房屋屋、设备备及管理理用具。(2)非
4、非经营用用固定资资产:包包括宿舍舍、食堂堂、医务务室等。2、固定定资产的的折旧(1)固固定资产产的折旧旧办法:采用直直线法。(2)固固定资产产的折旧旧根据固固定资产产的原价价、估计计残值和和使用年年限计算算确定。(A)估估计残值值:按固固定资产产原价的的5%计计算。(B)使使用年限限:房屋及建建筑物:20年年机械设备备:100年电子设备备:5年年运输设备备:5年年其他:55年(3)折折旧的计计提原则则:当月月增加的的固定资资产,当当月不计计提折旧旧,从下下月起计计提折旧旧;月份份内减少少或停用用的固定定资产,当月计计提折旧旧,从下下月起停停止计提提折旧;提前报报废的固固定资产产,不补补提折旧旧
5、。四、固定定资产实实物实行行分级归归口管理理,办公公室负责责机动车车辆、手手机及办办公设备备等管理,其他由由集团生生产部管管理;固固定资产产价值管管理的归归口部门门为集团团及各公公司财务务部。使使用单位位设财产产管理员员。第二章 固定定资产实实物管理理组织形形式一、生产产部固定定资产管管理岗负负责组建建集团公公司固定定资产实实物管理理体系,设置各各级固定定资产管管理岗,把集团团公司及及各公司司的固定定资产统统辖在各各固定资资产管理理岗内。根据集集团公司司固定资资产管理理办法进进行固定定资产的的管理工工作。二、根据据集团公公司机制制和机构构设置的的情况及及固定资资产的分分布情况况进行固固定资产产
6、管理岗岗的设置置。第三章各各级固定定资产管管理岗职职责一、生产产部固定定资产管管理岗职职责1、负责责建立健健全集团团公司固固定资产产管理体体系,组组织开展展固定资资产管理理工作并并逐步完完善各级级职能。2、指导导各职能能部门加加强固定定资产各各环节的的管理,特别是是固定资资产的变变动管理理,确保保帐、卡卡、物相相符。3、定期期汇总各各类固定定资产管管理报表表,召集集、主持持固定资资产管理理例会。定期向向集团领领导汇报报工作。4、参与与新增固固定资产产的验收收和移交交工作。会同财财务部组组织固定定资产年年终盘点点(各制制糖公司司盘点时时间为榨榨季结束束后),对盘点点盈亏进进行审核核、上报报和帐务
7、务清理。二、固定定资产兼兼职管理理岗职责责1、认真真执行集集团公司司固定资资产管理理办法及及有关规规定,做做好本部部门及下下属部门门的固定定资产的的管理工工作。2、根据据本部门门的实际际情况,制定本本部门的的固定资资产管理理细则,报集团团公司固固定资产产实物管管理部门门(生产产部)和价价值管理理部门(财务部部门)审审批备案案。3、参加加定期召召集的固固定资产产管理例例会,及及时反馈馈固定资资产管理理工作中中的有关关信息,交流工工作经验验,解决决日常管管理工作作中的问问题并执执行例会会决议。4、根据据管理制制度要求求,做好好本部门门新增资资产的建建帐、立立卡及固固定资产产变更等等日常管管理,保保
8、证帐、卡、物物相符。5、按时时上报各各类管理理报表,及时清清理帐目目,随时时接受抽抽查。6、帮助助并督促促使用单单位做好好设备、设施的的维护、保养工工作,包包括库存存设备和和闲置设设备的管管理,提提高设备备利用率率,使其其更好地地为生产产和经营营服务。7、每年年进行固固定资产产年终盘盘点清理理工作,核对帐帐、卡、物呈报报盘点报报表。8、遵守守集团公公司的有有关保密密制度,妥善保保管资料料,未经经领导批批准,不不得对外外提供任任何资产产资料。第四章固固定资产产的基础础管理固定资产产基础管管理包括括资产卡卡片、资资产台帐帐、资产产档案及及定期报报表。一、资产产卡片资产卡片片是资产产的凭证证,在验验
9、收时产产生,一一式二份份,分别别保存在在相应的的资产管管理岗和和相应的的财务部部门。资资产变动动时,资资产卡片片应随资资产进行行移动。二、资产产台帐资产台帐帐是反映映企业各各种类型型资产拥拥有量、分布情情况的主主要记录录。按本本办法第第五章规规定的资资产编号号原则进进行统一一编号后后的资产产汇总为为集团公公司固定定资产管管理台帐帐。各固固定资产产管理岗岗必须设设有管理理岗的资资产台帐帐,并保保证帐、卡、物物相符。三、固定定资产的的档案管管理固定资产产档案分分技术档档案和产产权档案案,资产产的档案案管理执执行集团团公司档档案管理理的有关关规定,资产档档案的收收集内容容规定如如下:1、各公公司外购
10、购生产、经营设设备必须须在设备备开箱时时由各公公司的生生产部(或办办公室)和固定定资产管管理员参参加,取取出随机机设备资资料建立立设备档档案;自自制的设设备必须须由以上上部门将将有关资资料收集集归档。设备档档案指设设备从设设计、制制造、安安装、调调试、使使用、维维修、改改造、更更新直至至报废全全过程的的图纸和和文字资资料。2、由各各级生产产部实施施的基建建工程,包括土土建工程程和设备备工程、消防工工程、冷冷气工程程、电气气工程、污净水水工程等等必须在在工程验验收时同同时验收收竣工资资料,建建立工程程档案。3、购买买非生产产性固定定资产时时,随机机资料,由使用用单位交交本固定定资产管管理岗建建档
11、保管管。4、凡购购买行政政用房和和生活用用房的经经办部门门,都必必须将购购买合同同原件和和产权证证交集团团公司办办公室档档案室保保管。办办公室房房屋固定定资产管管理岗必必须配合合档案室室,做好好产权档档案的收收集。5、固定定资产在在价值管管理过程程中形成成的档案案材料(包括资资产价值值的计算算、变动动的核算算、凭证证审核、帐务处处理等)由集团团公司财财务部及及相应的的财务部部门保管管三年后后移交档档案室。第五章 固定定资产编编号规则则固定资产产必须进进行统一一编号,每一件件固定资资产一个个编号,不能重重复,编编号由集集团公司司固定资资产实物物归口管管理部门门(生产产部)制制定。第六章固固定资产
12、产的增、减及变变动管理理集团公司司固定资资产价值值管理包包括:固固定资产产计价、固定资资产增减减变动的的审批及及核算规规定、固固定资产产维修与与技术改改造的审审批及核核算规定定、固定定资产清清查。一、固定定资产计计价规定定1、投资资转入的的固定资资产,以以投资时时各方协协商并经经董事会会确定的的价值经经会计师师事务所所审核认认定后为为原价。2、购进进的房屋屋以购房房价(含含装修款款)及附附着设施施(包括括煤气管管道、通通讯线路路、水电电及消防防系统等等)的成成本作为为原价。3、购进进的设备备以设备备价加运运输费、装卸费费、保险险费等费费用和应应缴纳的的税金和和安装费费作为原原价。4、自建建、自
13、制制的固定定资产以以制造、建造过过程的实实际支出出(含应应资本化化的利息息支出)作为原原价。5、进口口设备以以购进价价(到岸岸价)、加进口口关税、增值税税及相应应的汇兑兑损益、运费和和安装费费作为原原价。6、技术术改造、改建扩扩建而增增加价值值的固定定资产以以实际发发生的有有关支出出增加固固定资产产原价。7、盘盈盈的固定定资产,以重置置成本为为原价,并按新新旧程度度估计固固定资产产累计折折旧。二、新增增固定资资产的管管理1、购置置固定资资产的审审批程序序及权限限管理。(1)集集团公司司购置固固定资产产必须由由相关购购置部门门提交财务审审批表,按规规定要求求审批后后,方可可请款购购置,购购置属于
14、于基建项项目内容容的单项项固定资资产,只只有当实实际价款款超出预预算金额额10%以上时时,才需需提交审审批表。(2)请请购部门门经办人人应如实实填写财务审审批表,说明明购置固固定资产产的理由由及拟购购固定资资产的名名称、规规格、产产地、用用途、数数量、金金额和拟拟购时间间。如购购置生产产性固定定资产,还应说说明购置置固定资资产对生生产效率率和新增增效益的的提高程程度。审审批表经经部门经经理签署署意见后后按规定定程序呈呈批。(3)购购置固定定资产的的审批程程序依次次为:请请购部门门经理签签署意见见主管管固定资资产实物物管理部部门审核核(批)集团团财务部部出具付付款意见见集团团领导审审批。呈呈批必
15、须须按程序序逐级进进行,各各级审批批部门必必须严格格把关,超越其其审批权权限的必必须签署署审核意意见。如如不同意意购置须须说明原原因。如如果某一一级审批批不同意意购置,呈批者者方可越越级报批批;如果果两级审审批均不不同意购购置,呈呈批者不不得再越越级报批批。无论论哪一审审批级审审批,均均应由财财务部经经理出具具付款意意见,未未经财务务部经理理出具付付款意见见的,财财务部有有权拒绝绝付款。2、核算算规定(1)集集团公司司职能部部门新增增固定资资产,由由经办人人填写“固定资资产安装装、交接接、验收收及转移移单”(简称称验收单单)一式式三份及及固定资资产卡片片一式二二份,经经本部门门固定资资产管理理
16、岗核对对实物后后,在卡卡片的“设备管管理负责责人”一栏签名名或盖章章,经生生产部审审批后到到集团公公司财务务部办理理报销手手续。卡卡片和“验收单单”财务部部应及时时地返回回有关部部门。(2)各各公司新增固固定资产产同上述述要求一一样须办办理资产产卡片和和验收单单,卡片片上的“设备管管理负责责人”一栏由由各公司司及相应应的固定定资产管管理岗签签名或盖盖章,使使用单位位的使用用责任人人在卡片片的“操作人人”一栏签签名或盖盖章,由由经办人人到公司司财务办办理报销销手续。卡片和和验收单单财务部部门应及及时地返返回到有有关部门门。三、转让让、转移移固定资资产的管管理1、转让让固定资资产的审审批(1)集集
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- XX 集团公司 固定资产 管理办法
限制150内