质量体系编写表格COP17-1ddcu.docx
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1、COP17.1 文件版号:1 页次:44普源科技有限公司编 号COP 17.1程 序 文 件版 本01文件名称:内部品质审核程序责任部门QMR制定日期2002.01.04页 次1/3责任部门负责人:品质系统代表:版 号修 订 内 容日期01重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的1.1 验证公司品质目标的有效及适合性。1.2 保证ISO9000标准要求有效应用于系统运作。1.3 提供文件化资料,纠正及改善品质系统。1.4 指出品质系统的短处及改善机会。2、概述2. 参与品质系统的部门必须每年接受审核至少两次。2.2 所有审核须由经培训合
2、格之内部审核员执行。3、职责3.1 品质系统代表A. 制定及确认内部审核计划B. 安排及组织内审行程C. 培训及确认内审人员D. 保证于内审发现的问题得到记录及让责任人知道,从而跟进改善。E. 总结内审表现,呈交品质管理评审。3.2 内部审核员A. 根据ISO9000要求,执行内部审核。B. 用不符合项报告(NCR)通知被审部门有关问题点C. 解释NCR及使责任人承诺改善行动。3.3 被审部门负责人A. 提供足够资源,使内审有效完成B. 保证NCR的改善工作完成4、程序4.1 年度内审计划4.1.1 年度内审计划由QMR制定及确认发出,并知会所有关系部门负责人,这个计划可因应需要修订。4.2
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