某企业产品技术管理制度12008.docx
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1、产品技术管理制度第一章:总则第一条为加强企业业产品设设计、工工艺开发发的能力力,完善善企业产产品技术术管理,提提高产品品技术水水平,提提高生产产效率,特特制定本本制度。第二条本规定所包包括设计计室职责责与权限限、产品品设计、设设计技术术文件编编制、产产品零部部件工作作图设计计程序及及其规定定、产品品设计开开发评审审制度、样样机试制制、小批批试制及及试验规规定、图图纸和技技术文件件的发放放与管理理制度、技技术图书书、资料料管理、科科技档案案管理、产产品图样样和设计计技术文文件更改改规定、产产品图纸纸及设计计技术文文件审批批规定、标标准化及及信息工工作管理理。第二章:设设计室职职责与权权限第三条设
2、计室在研研究所领领导下,负负责本厂厂新产品品开发和和现行产产品改进进的研究究、设计计、试验验和设计计定型工工作。并并承担产产品试制制和批量量生产中中的现场场技术服服务工作作。第四条设计室的业业务范围围:参与市场调调查,分分析掌握握国内外外同类型型产品技技术发展展趋势。2、根据工工厂产品品发展规规划,参参与编制制产品科科研,产产品设计计和产品品改进计计划。3、按照产产品设计计开发程程序,负负责产品品及其配配套的设设计、研研究、试试验、改改进和设设计定型型工作。4、贯彻执执行标准准化,系系列化和和通用化化设计原原则,为为生产提提供正确确、完整整、统一一、齐全全的产品品图样和和设计技技术条件件。5、
3、进行产产品参数数、结构构、性能能和材质质等方面面的研究究和试验验。6、将先进进的设计计与分析析方法同同专业技技术结合合起来,不不断提高高产品设设计的质质量和水水平。7、做好产产品试制制和生产产过程中中的现场场技术服服务及产产品图样样设计技技术文件件的修改改工作,配配合经营营部门参参于用户户技术服服务。8、负责产产品试验验。试验验资料存存档和提提供试验验报告,掌掌握先进进的测试试技术。9、如期完完成研究究所布置置的应急急任务。第五条设计室的责责任:1、对因不不能及时时完成产产品设计计和改进进任务而而影响生生产负责责。2、对未及及时完成成产品开开发负责责。3、对由设设计差错错和处理理失误所所直接造
4、造成的损损失负责责。4、对保密密级产品品技术的的失密负负责。第六条设计室的权权限1、有权对对未经正正式鉴定定和定型型的产品品能否投投入批量量生产提提出意见见。并有有权拒绝绝向外单单位提供供上述产产品的图图样和设设计技术术文件。2、有权根根据职责责权限对对材质、标标准件和和外购件件的代用用、缺陷陷品的回回用提出出处理意意见。3、有权推推荐采用用已经过过验证,能能改进产产品质量量的新结结构、新新材质。4、有权对对外购件件、外协协件、标标准件的的选用和和选点,对对配套使使用试验验的选点点提出意意见。5、有权按按计划使使用产品品科研和和设计专专项费用用。第三章:产产品设计计 设设计技术术文件编编制第七
5、条产品设计包包括总体体方案设设计、技技术设计计、工作作图设计计,责任任部门为为设计室室。产品设计内内容及其其责任者者:1、总体方方案设计计(1)确定定主要技技术规格格和技术术参数。(2)选定定基本结结构参数数。(3)确定定外形尺尺寸以及及配套联联结尺寸寸。(4)总体体布置方方案设计计。(5)关键键技术的的解决方方案与可可行性分分析。责任者为主主任设计计师。2、技术设设计(1)关键键技术、新新结构和和新材料料先期试试验。(2)强度度、几何何参数和和尺寸链链等计算算。(3)结构构设计。责任者为主主任设计计员。3、工作图图设计(1)按设设计程序序绘制全全部装配配及零部部件图。(2)编制制零部件件明细
6、表表、外购购件、标标准件明明细表。责任者为主主管设计计员。4、改进设设计(1)针对对样机鉴鉴定中存存在的问问题,组组织专题题攻关。(可可建议成成立专题题小组)(2)运用用价值工工作分析析并降低低产品成成本。责任者为主主管设计计员。第八条设计技术文文件内容容及其责责任编制制者:设计技术文文件及产产品图样样是指导导生产和和使用的的依据。此此外,设设计技术术文件应应完整地地反映出出产品的的发展过过程和达达到的水水平。作作为产品品鉴定的的必备文文件,鉴鉴定之后后将成为为产品创创优升级级申报的的法律依依据。序号设 计 技技 术 文 件件 名 称责任编制者者1产品技术任任务书(可可由与用用户签定定的技术术
7、协议来来代)主任设计师师2 产品试制总总结主任设计师师会同主主管设计计师3 产品技术条条件及编编制说明明同上 4 产品技术术条件(内内控) 同上5 主要外协件件总成技技术条件件(或验验收规范范)主管设计员员6 产品装配及及调整技技术条件件同上7产品试验大大纲同上8产品定期检检查、寿寿命试验验规范同上9试验报告台架性性能、寿寿命1配配套使用用、噪声声、振动动无故障障超速等等试验报报告同上10设计计算书书主任设计师师11技术经济可可行性分分析报告告同上12新产品标准准化综合合要求标准信息组组13标准化审查查报告同上14产品使用说说明书主任设计师师会同主主管设计计师15产品装箱单单随机备备件随机机工
8、具清清单和出出厂合格格证主管设计师师16新产品鉴定定大纲同上17产品鉴定证证书总工程师18产品质量分分等标准准主任设计师师会同主主管设计计师:对于单单台份非非鉴定产产品,为为非必需需文件。第九条产品零部件件工作图图设计程程序及其其规定:产品零部件件工作图图设计在在总体布布置纵横横部面图图完成之之后进行行,工作作图直接接指导试试制,定定型后将将直接指指导生产产,成为为生产中中主要的的规定文文件。因因此,必必须特别别重视其其图面质质量,尽尽量避免免各类差差错,必必须完整整地贯彻彻有关的的各种标标准。所所以,零零部件工工作图设设计必须须严格地地按规定定的程序序进行。1、产品零零部件工工作图设设计程序
9、序方框图图(见附附图1)如图所示,产产品零部部件工作作图设计计程序共共列十五五个数字字的方框框,2、方框外外指向的的箭头为为程序流流向,箭箭头把该该程序中中的业务务内容和和要求联联系起来来。产品零部件件工作图图设计的的基本程程序标准化审查工艺审核校 核打印图(审图用)CAD绘图 晒蓝图批 准审 核打印图(正式图)原设计修改下场、上场整顿重复生产再重晒蓝图生产图纸更改第十条产品设计开开发评审审制度:产品设计开开发A、BB、C、DD四次评评审是产产品开发发质量保保证体系系中四道道主要而而完整的的环节,缺缺一不可可,没有有通过AA、B、CC、D四四次评审审的产品品开发是是无效的的,不准准大量投投产制
10、造造,否则则必须对对由此而而造成的的一切损损失承担担责任。A评价A评价即为为总体设设计方案案评价。总总体设计计是产品品设计的的第一步步,它决决定全局局,对产产品的生生存发展展以及是是否具有有市场竞竞争力将将产生重重大的影影响,因因此,主主管厂长长或总工工程师必必须组织织各方面面专业行行家慎重重并反复复地进行行论证,集集思广益益,以使使总体设设计方案案切实可可行。1、 评审目的:比较评定总总体设计计方案是是否满足足用户使使用要求求,是否否具有市市场前瞻瞻性,总总体布置置和结构构是否先先进合理理、可行行。2、 评审会:(1)召集集人:总总工程师师(2)参加加人员: 质管处、研研究所(设设计、标标准
11、)、检检计处、调调度处、供供应处、营营销公司司、财务务处、设设备处等等处室、三三、四分分厂、五五分厂、二二分厂、一一分厂等等分厂,尚尚可邀请请归口研研究所、高高等院校校、主要要外厂及及配套厂厂等各方方面行家家。(3)评审审内容: 总体设计方方案结构构的先进进、合理理性、继继承性、可可行性以以及配套套适应性性、工艺艺性、标标准化和和特殊供供货等等等,通过过评审,一一般应认认可较理理想的总总体方案案。(4)会议议纪录及及纪要:由设计室负负责整理理并保存存,质管管处会同同厂办协协助打印印,复制制和发送送。3、善后:主任设计师师必须认认真听取取各方面面意见,会会后组织织设计人人员仔细细推敲,必必要时作
12、作出修改改并报请请所长、工工程师批批准。第十一条B评价B评价即为为样机评评价,样样机的试试制,试试装、调调试1台台架性能能,寿命命和用户户使用试试验是对对总体设设计,技技术设计计和工作作图设计计的的反反馈,检检查和验验证。通通过首次次实践,可可以初步步掌握样样机所能能达到的的水平,亦亦为改进进设计提提供内容容和依据据。1、评审目目的进行样机鉴鉴定。审审定样机机是否达达到设计计指标并并决定其其是否转转入小批批试制。2、样机鉴鉴定会。(1)召集集人:由由总工程程师或主主管上级级主持并并组织“鉴定委委员会”领导小小组和鉴鉴定工作作组。(2)鉴定定领导小小组成员员:检计处、质质管处、各各分厂的的负责人
13、人。主管管上级、用用户或主主要配套套厂,归归口所或或高等院院校等专专家。(3)鉴定定内容:审查产品试试制图样样及设计计技术文文件的正正确与完完整性,审审定样机机台架性性能和配配套使用用性能各各项指标标。(4)技术术鉴定证证书“鉴定领导导小组” 须根根据鉴定定工作组组的工作作报告提提出鉴定定结论与与改进意意见,成成文后由由“鉴定委委员会” 讨论论并通过过。在例例行了鉴鉴定编号号等手续续,打印印复制,盖盖章(包包括下达达课题的的上级部部门)从从而成为为具有法法律效力力的文件件,技术术鉴定证证书,应应按有关关规定发发送到各各部门,并并报主管管上级备备案。3、善后:主任设计师师,主管管设计员员必须组组
14、织有关关人员认认真讨论论分析鉴鉴定意见见,制订订出可行行的改进进设计方方案,有有重大结结构改进进时须经经主管所所长审查查,总工工程师批批准后再再实施。第十二条C评价C评价即“小批试试制” 评价价,批试试鉴定是是产品的的设计定定型、即即对所开开发产品品达到的的技术经经济水平平作出完完整的评评价,并并对批试试进行审审查,这这是一道道从设计计转向制制造的关关键环节节。所以以应先向向下达课课题的上上级部门门提出要要求进行行鉴定的的申报,在在得到同同意的批批复之后后再从严严进行鉴鉴定。1、目的进行“批试试” 鉴定定。审定定产品的的适宜、可可靠、经经济和安安全性等等是否达达到设计计目标,从从而确认认产品在
15、在技术和和经济上上是否可可行,是是否能转转入成批批试生产产。2、批试鉴鉴定会(1)主持持人:下达课题的的上级部部门领导导或全权权代表。(2)“鉴鉴定委员员会” 领导导小组成成员下达课题的的上级部部门领导导,归口口研究所所,高等等院校,同同类型工工厂工程程师讲师师以上专专家,主主要配套套厂及本本厂领导导。(3)鉴定定内容:(a)、审审查全套套产品图图样和设设计。工工艺技术术的正确确,完整整与贯标标性。(b)、样样机台架架性能抽抽检。台台架寿命命或配套套使用性性能复试试。零部部件复拆拆检。(c)、抽抽检批试试主要零零件的制制造质量量。*设计技术术文件除除了“产品设设计、设设计技术术文件编编制” 中
16、规规定的之之外,还还需增加加,产品品设计计计划任务务依据及及鉴定资资料目录录。3、小批试试鉴定证证书:其要求以及及编制程程序与“技术鉴鉴定证书书” 相同同。4、善后总工程师须须责成主主任设计计师,主主管设计计员,认认真分析析存在的的设计上上遗留问问题。制制订对策策,进行行专题攻攻关。另另一方面面亦须责责成质管管处负责责协调进进行投产产、扩建建技术和和资金各各项准备备,工艺艺上问题题由工艺艺负责。第十三条D评价:D评价即产产品生产产定型定定价,产产品生产产定型是是对设计计开发的的最终审审查和验验收,是是对产品品的可行行性、先先进性、技技术水平平和经济济效益的的全面考考核,完完成D评评价,新新产品
17、的的设计开开发就告告结束。所所以D评评价是一一项严肃肃而关键键的工作作。1、评审目目的审定工艺是是否适应应产品(质质量和产产量)的的要求,产产品是否否得让用用户满意意;开发发项目是是否具有有经济效效益,能能否转入入大量生生产。2、评审会会(1)召集集人:总总工程师师(2)参加加部门:质管处、研研究所、检检计处、供供应处、设设备处、财财务处等等处室有有关制造造和装配配的主要要负责人人。必要要时可以以邀请主主要外协协厂。主主要配套套厂和主主管上级级参加。(3)评审审内容(a)审查查工艺。检检计处提提出的“工艺验验证报告告”。工艺艺验证应应对工艺艺图样、工工艺技术术文件和和检验规规范及实实物进行行验
18、证。(b)审查查由制造造分厂及及装配提提出的“产品小小批试生生产意见见报告”。(c)审查查由营销销公司提提供用户户出具的的“产品使使用意见见书” 。(d)审查查由设计计室提出出的“产品定定型报告告”。(4)会议议记录由由质管处处负责并并整理存存档。、善后质管处应根根据评审审意见和和结论编编写“产品小小批试生生产完成成报告”(经总总师审定定后,打打印、复复制、发发送参加加评审会会的有关关部门,并并报主管管上级备备案)。各各有关部部门、应应根据评评审意见见制订出出各自有有关的整整改计划划,实施施措施按按时送厂厂长审定定后执行行。第四章:产产品图样样和设计计技术文文件更改改规定第十四条始终保持产产品
19、图样样和产品品技术文文件的正正确、完完整、统统一, 对保证证正常的的生产秩秩序、稳稳定产品品质量, 避免免产生不不必要的的经济损损失有着着重大意意义。因因此, 对其更更改必须须慎重, 并按按本规定定进行。第十五章更改不得降降低产品品质量, 涉及及到标准准时必须须遵循有有关标准准规定。第十六章更改权属产产品设计计部门。由由主管设设计员或或室主任任(或主主管所长长)指定定的专人人负责更更改, 其它人人一律无无权更改改。擅自自更改一一经发现现, 必须须追究责责任。行行业统一一设计的的产品或或上级有有明确规规定的产产品的更更改, 按上级级有关规规定执行行。第十七章更改中应办办理的手手续:1、 由设设计
20、人员员填写更更改申请请单。申申请单内内容应填填写完整整, 并做做到字体体工整, 字迹迹清晰, 不许许涂改。2、 签字字审批手手续: 根据以以下修改改理由不不同, 其审批批手续有有以下几几种:(1)生产产过程发发现图面面差错等等一般性性问题应应立即更更改。更更改申请请单应经经校核, 所长长批准后后生效。(2)对于于冷、热热、装配配工艺和和配套合合理性所所要求的的更改, 在不不影响产产品性能能、质量量的前提提下才能能进行更更改。更更改申请请单应经经产品主主管设计计员校核核, 所长长批准后后生效。更更改涉及及工艺装装备变动动时, 由工艺艺员通知知工装设设计员, 工装装设计员员通知工工具分厂厂, 并更
21、更改有关关工装图图纸。(3)更改改涉及到到更改前前后零件件不能通通用, 木模、铸铸件毛坯坯件的变变动时应应慎重, 更改改申请单单应校核核。批量量生产的的数量应应通过计计划调度度处会签签, 调度度处必须须查明相相关分厂厂(外协协厂)在在制品及及库存数数, 提出出处理意意见, 并考虑虑生产技技术准备备周期, 商定定并签定定通知执执行实施施日期或或起讫台台份, 最后由由主管所所长批准准后生效效。涉及及通用件件的图号号, 末尾尾应加AA、B、C以示示区别。(4)涉及及到技术术性能、结结构以及及影响面面大的更更改, 更改申申请单应应经室主主任校核核, 主管管所长、总总工程师师批准后后生效。第十八条被更改
22、的图图样和技技术文件件需要更更换的, 应书书面通知知计划员员进行晒晒发。第十九条为配合生产产要求, 及时时处理现现场问题题, 在紧紧急情况况下与室室主任、所所长商定定后, 先发临临时通知知处理, 而后后补办手手续。第二十条新产品试制制的图样样与技术术文件的的更改注: 新产产品指列列入工厂厂年度新新产品试试制计划划的产品品1、在试制制过程中中, 不涉涉及工装装、材料料、外购购件、外外协件的的更改, 允许许产品主主管设计计员平时时作好记记录, 保存好好通知单单, 在有有关图纸纸上用钢钢笔作临临时性更更改, 并作标标记及签签字(或或盖章)。2、试制完完成后, 不涉涉及工装装、材料料、外购购件、外外协
23、件以以及产品品主要性性能、结结构的更更改, 允许设设计者在在底图上上作一次次性更改改(允许许刮改)。3、不符合合以上二二条的更更改, 均按第第三条办办理。第二十一条条临时更改:1、对于不不打算作作长期更更改的临临时性更更改, 可采用用临时更更改的办办法。临临时更改改通知单单的手续续同第三三条。2、临时更更改, 不改底底图, 分厂以以临时通通知单内内容组织织生产。第二十二条条更改办法:1、一律采采用划改改, 不得得用刮改改。将需需要更改改尺寸、文文字、图图形用两两条平行行细实线线划掉(划划掉部分分应仍能能清晰看看出更改改前情况况), 然后填填写新的的尺寸、文文字或图图形, 并在更更改处标标上明显
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