审计岗位说明书8121.docx
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审计职位说明书书职位编码:职位标识:职位名称:审计计所属单位: 部 门:计划财务部部所属职类职种: 工作地点: 职位设立日期:职位目的: 负责制制订本公司内内部审计制度度,依照上级级有关指示精精神,实施审审计工作,确确保公司财务务管理合乎规规范。工作关系:直接上级: 计计财部经理同 僚:核算会计、出出纳、统计 项目管理 工程物资管管理 卡物管管理 帐务管管理 ERPP系统管理员员直接下属: 主要职责:重要性应负职责衡量标准1制度拟定 依据据总部及省审审计分部相关关审计制度,制制订本公司审审计制度。工作规范2结算审计 负责责分公司单项项工程结算审审计,确保合合乎计划。准确规范3收支审计 负责责分公司县市市分公司经理理离任审计及及财务收支审审计及时准确规范4审计月报 按时时填报审计月月报,留档备备查。及时无差错任职要求: 适应年龄30岁以上适应性别男女所需学历高中所需职称初级适应专业会计专业中专(职高)中级大学专科高级大学本科硕士以上任职资格审计或财会专业业大专以上学学历;具有中中级以上相关关技术职称;持有审计证证素质要求组织和协调调能力 分析和判判断能力 廉洁和兢兢业精神所需培训岗前培训在岗培训职位依据: 有四年以上相关关工作经验;有较高的审审计和财务方方面的专业知知识,秉公办办事,廉洁奉奉公,工作作作风踏实。编制:(本职位位说明书编写写信息。)编写: 批准:审核:编制日期:
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