T3反结账的流程3410.docx
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1、一、 反结账1、点击总账下面的期末,选择“结账”2、出现如如下界面面,选择择最后一一个已结结账的月月份,然然后按下下ctrrl+sshiff+F663、出现下下图所示示界面,要要求输入入帐套主主管密码码,密码码为空的的话直接接点击确确定取消结账完完成。二、 取消记账1、点击总总账下期期末,选选择“对账”2、出现如如下界面面,直接接按下“ctrrl+hh”3、出现如如下界面面,“恢复记记账前状状态功能能已激活活”4、此时“总账”-“凭证”下多出出一个选选项:“恢复记记账前状状态”,点击击此选项项5、出现如如下界面面,选择择“XX年年XX月月初状态态”,点击击“确定”6、出现如如下界面面,要求求输
2、入帐帐套主管管密码,密密码为空空的话点点击“确定”7、出现下下图所示示界面,点点击“确定”恢复记账完完毕,如如没有审审核凭证证,直接接可修改改凭证,如如审核了了凭证,需需要先取取消审核核,再修修改凭证证。三、 修改完毕后后,再次次正向操操作,分分三种情情况:1、 修改了损益益类科目目,需要要先删除除转账生生成的两两张凭证证,即收收入、支支出的转转账凭证证。然后后正向操操作记账账-转账账生成-结账。2、 修改了“制制造费用用”类科目目,记得得修改制制造费用用转生产产成本那那张凭证证。然后后正向操操作记账账-结账账,不用用再进行行转账生生成了。3、 其他情况直直接记账账-结账账,也不不用再进进行转账账生成了了。
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- T3 结账 流程 3410
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