股份有限公司内部稽核总结报告表4687.docx
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Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.股份有限公司内部稽核总结报告表稽核原因:年度第次例例行内部部稽核。特殊需需求:编号:日期:稽核日期:自年月日至至年年月月日日总页数:稽核员负责稽核单单位稽核员负责稽核单单位稽核结果:请参考考附件查查检表。受稽核单位位稽核项数OKNGNA受稽核单位位稽核项数OKNGNA总计稽核项目:OOK:NGG:NA:不符合率总结报告:(篇幅不不足,请请见附页页)稽核小组组组长:管理代表:(本记录不得擅自涂改)FM0806A
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