实施方案-财务供应链解决方案cmde.docx
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1、 实施方案3财务供应链 用友ERP-U8实施方案财务供应链文档作者:天津用友软件技术有限公司提交日期:2012-06-15确认日期:最终版本:ERP-U8 10.1产品用友项目负责人 张勇 实施单位负责人 用户项目目 录采购订货、到货流程3采购入库、开票结算流程8调拨业务流程24应付业务流程27生产领料业务流程38产成品业务流程40销售业务流程43应收业务流程53仓库盘点流程58材料暂估流程60调整业务处理63月末结帐64 采购订货、到货流程业务编号001业务名称采购订货、到货的管理业务流程简述生产用主要原料直接下订单,订单送达供应商,业务员根据订单中计划到货日期,跟踪查询订单,到货并办理检验
2、合格入库后关闭订单。如执行完毕的订单再追加货物数量可进行变更,办理变更后的到货手续的过程。流程适用范围采购订货管理相关岗位及权限岗位系统操作权限采购部采购人员维护请购单、采购订单、变更、关闭请购单、采购订单采购录入、查询、变更、关闭相关部门或岗位具体工作流程描述供应商采购人员采购人员根据纸质合同生成订单通知仓库验货同时通知质控检验供应商送货单开始办理到货手续到货拒收单不合格拒收合格入库送货单到货通知查询订单及执行情况审核请购单关闭采购订单完成采购订单或变更执行采购订单结束请购单结束 操作流程 采购部根据纸质采购合同生成“采购订单”。 采购订单可以修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开。 已审
3、核未关闭的采购订单可以参照生成采购到货单、入库单、采购发票。 在“到货单”环节报检,可将到货单打印出来,作为质检依据,质检过程不经过系统。 质检后由“到货单”生成“采购入库单”;如不合格则生成“拒收单”退货。 具体操作【生成采购订单操作流程】1. 采购订单手工录入。 2. 采购订单可以修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开、锁定、解锁。3. 已审核未关闭的采购订单可以参照生成采购到货单、采购入库单、采购发票。【采购到货操作流程】1. 采购到货单可以手工新增,也可以参照采购订单生成;但必有订单时,采购到货单不可手工新增。2. 采购到货单可以修改、删除。3. 采购到货单可以参照生成到货退回单、到
4、货拒收单,参照生成入库单。【到货拒收操作流程】1. 采购到货拒收单只能参照到货单生成。2. 已关闭的到货单不允许再进行拒收。3. 到货拒收单保存时,向到货单填写已拒收数量。一张到货单,允许多次进行拒收。开始程序ERPU8供应链采购管理采购订货采购订单增加(一种可点击“生单”拷贝MRP计划或请购单或其他采购订单生成;另一种可直接手工增加采购订单)-保存审核开始程序ERPU8供应链采购管理采购到货到货单增加(一种可点击“生单”拷贝采购订单或其他到货单生成;另一种可直接手工增加到货单)-保存报检开始程序ERPU8供应链采购管理采购到货到货拒收单增加(根据已审核的处理方式为“拒收”的“来料不良品处理单
5、”生成)保存注明:1、打印模板可根据打印的不同形式选择事先在单据格式设计好的样模式。2、订单表头项目币种和汇率是区别于进口与国内业务的,如是外币业务,汇率则选择外币3、汇率,表体项原币单价、金额与币种是一致,系统自动根据汇率换算成人民币。4、在表体点击右键可随时查看现存量、增加供应商、增加存货、可联查与此单据相关的单据。5、已审核未关闭的到货单可以参照生成采购到货单、采购入库单、采购发票。6、关闭:单据执行完毕,该单据就可以关闭了;对于确实不能执行的某些单据,经主管批准后,也可以关闭该单据。要关闭的单据必须是有效单据,即已审核单据;要打开的单据必须是已关闭的,打开单据的状态为关闭前的状态。未关
6、闭的单据数据可以转入到下年的年度账中。7、计划到货日期:录入或带入,为空表示默认为单据日期。 8、变更:对于已审核未关闭的订单,可修改业务,变更后即生效不必再次审核,即状态依然为“已审核”。9“采购订单”录入时需要录入纸质合同编号,否则单据不允许保存。 采购入库、开票结算流程业务编号002业务名称采购入库、开票结算业务业务流程简述根据采购人员的到货通知,经过质检部门人员检验(系统外),合格材料办理实际入库及收到发票进行结算的过程。流程适用范围所有采购的用于生产的材料及与生产经营相关的备品备件等相关岗位及权限岗位系统操作权限仓库人员拷贝到货单生成并审核采购入库单库存拷贝、审核、查询采购人员拷贝入
7、库单(订单)生成发票并与入库单进行结算采购拷贝、结算、查询质检人员根据审核到货单财务人员对采购入库单记账并生成凭证存货记账、生成凭证、查询具体工作流程描述相关部门或岗位采购或质检人员库管人员2财务人员入库单确认审核办理实物入库 结 束对入库单记账入库单生成凭证借:原材料贷:应付账款暂估存货核算采购入库单库存管理采购到货单采购管理采购发票结算成本处理 参照 参照 采 购 结 算操作流程 根据采购到货单生成采购入库单 根据采购入库单生成采购发票 采购发票、运费发票与其对应入库单结算 在存货核算中对采购入库单记账并进行结算成本处理,生成凭证。具体操作1. 进入库存管理日常业务入库业务采购入库生单(参
8、照采购订单或者采购到货单)过滤(可选条件)多张到货单合并生成一张入库单的,要选择“采购到货单(批量)”,对于有批次管理的生产用主料,在此处维护批号(选择“显示表体”和“生单后可编辑”);如果需要生成“红字采购入库单”,则需要在“生单”时选择相应的红字上游单据拷贝生成。2. 取得采购发票进入采购管理发票增加生单拷贝采购入库单,确认结算数量及发票号3. 将入库单与采购发票进行单据核对,进入采购管理采购结算建议手工结算选单过滤(选条件)按入刷入、按票刷票选中确认结算,如结算数量与入库单不相同,可修改选中入库单的数量。点击生单后,可选择参照采购订单或采购到货单,通过过滤键及过滤条件可筛选-则出现下图(
9、选择生单):此图分上下两部分,上部分显示采购订单或采购到货单的表头项目,下部分则显示单据表体明细项。当选中表头项,将下方显示表体复选框选中,可对下部分明细内容进行填写。仓库分两个地方填写,图示上方的入库仓库是上述显示的明细项全部进入一个仓库,而单据表体的仓库则可以将明细项进入不同的仓库。本次入库数可根据实际办理入库的数量填写。开始程序ERPU8供应链采购管理采购发票-增加(一种可点击“生单”拷贝采购入库单,选择此次采购发票所结算的采购入库单;另一种可直接增加采购发票,是一种先到采购发票的在途业务)-保存注明:发票号可根据在企业门户单据设计单据编号设置进行修改成可手工修改状态。外币名称可根据系统
10、参照生成,这样在表体中带有原币字样的才能与表头外币对应,按表头的汇率折合成本位币。采购发票表体中的数量与金额可根据实际结算的数量和金额进行修改。入库单与发票对应后可点击菜单栏结算。如果结算数量大于发票数量,可修改结算数量。剩下的入库单的数量等待以后取得发票时再进行结算。采购结算采购结算视同采购报账,根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本;采购结算的结果是采购结算单,它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。采购结算单据流程:入库单与发票结算蓝字入库单与红字入库单结算蓝字发票与红字发票结算运费发票与入库单结算,也可直接与存货结算参照入库单生成发票时可以进行结算采购结算视同采购报
11、账,根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本;采购结算的结果是采购结算单,它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。删除结算单进入结算单列表或结算明细表,显示过滤窗口。输入查询的过滤条件,单击确认按钮,系统显示满足用户条件的结算单列表。双击要删除的结算单记录,进入采购结算表窗口。按删除,系统提示“确实要删除该张单据吗?”按是则删除当前结算单,按否返回单据窗口。按退出返回结算单列表或结算明细表窗口。【业务规则】入库单的金额可以与发票金额不等,入库单金额可以为空。采购结算后,入库单上的单价都被自动修改为发票上的存货单价,即发票金额作为入库单的实际成本。采购结算按照单据行记录进行结算
12、,结算后生成结算单,分别记下入库单和发票的相应信息,修改入库单的结算数量,在当前发票的左上角增加“已结算”红色标记。如果需要修改或删除入库单、采购发票等,必须先取消采购结算,即删除采购结算单。取消了结算的入库单、发票,其左上角的“已结算”红色标记消失。以下情况需要注意:1)结算的采购入库单已被存货核算记账。2)先暂估再结算的入库单,已在存货核算作暂估处理。3)如果没有期初记账,则不能进行采购结算。4)本月已做月末结账后,不能再做本月的采购结算,只能在下个月做。如果采购结算确实应核算在已结账的会计月内,那么可以先取消该月的月末结账后再做采购结算。5)可以跨月结算,不限制业务发生的日期。结算成本处
13、理开始程序ERPU8供应链存货核算业务核算结算成本处理(这是将费用记入采购成本必须的操作,否则不能记入存货明细账的入库成本中)-选择仓库开始程序ERPU8供应链存货核算业务核算结算成本处理选中菜单栏点击暂估,在此显示的信息只有金额没有数量。开始程序ERPU8供应链存货核算账表存货明细账调拨业务流程业务编号003业务名称调拨业务 业务流程简述主要描述根据需要将货物从一个仓库调拨到另一个仓库,并形成一定数量的库存流程适用范围库存货物从一个仓库转移到另一个仓库,体现各仓库收发存的实际库存情况。相关岗位及权限岗位系统操作权限仓库人员录入调拨单录入、查询财务人员对生成的其他出入库单或调拨单记帐记账、制单
14、、查询具体工作流程描述相关部门及岗位仓库人员财务人员自动生成审核其他入库单其他出库单调拨单存货核算其他出入库单调拨单正常单据记账特殊单据记账制单借:库存商品贷:库存商品操作流程 如调拨需要申请审批的话,可以先填制“调拨申请单”。 不需要调拨申请的话,可直接录入调拨单。或者根据已审核的“调拨申请单”生成调拨单。 对“调拨单”审核后,自动生成调出库的“其他出库单”和调入库的“其他入库单”。 在“存货核算”模块中可对“调拨单”通过“特殊单据记账”或者通过“正常单据记账”分别对“其他出库单”和“其他入库单”进行记账。具体操作开始程序ERPU8供应链库存管理调拨业务调拨申请单:输入“转出仓库”、“转入仓
15、库”、“入库类别”、“出库类别”及需调拨物料及数量。调拨申请单可以通过批复功能,来核对批准调拨数量。开始程序ERPU8供应链库存管理调拨业务调拨单生单(可以拷贝生产订单、委外订单、调拨申请单),完成后即可出现如下界面:调入仓库XXX仓库调入货物的仓库;调出入货物收发类别(调出入类别可根据调拨货物分类情况设置);表体栏选择调拨的货物批号组份和规格(自动带出)数量金额(自动带出)审核生成调出库的其他出库单和调入库的其他入库单。应付业务流程业务编号003业务名称应付款业务业务流程简述描述采购人员采购业务结算情况,供应商发货开票,采购人员收票,质检验货入库,库管验收实货,摆放货架,财务部审核票单,付款
16、核销应付账款的过程。.流程适用范围采购物品形成的应付账款(建议不管是现结还是应付业务,全部形成应付,再核销)相关岗位及权限岗位系统操作权限采购人员拷贝采购发票、结算采购录入、查询财务人员审核、记帐、核销应付录入付款单、核销具体工作流程描述相关部门或岗位采购人员财务部制单人员采购人员借:应付账款贷:现金(贷:银行存款)借:应付暂估 借:应交增值税贷:应付账款(贷:现金)填制应付凭证供应商开票发货验收货单 开始采购管理系统审核票单付款结算现付填制付款凭证申请付款拷贝采购发票核销处理 开始购进货物由本公司承担运费采购管理系统运输费运费结算应付系统填制运费发票 批复操作流程1、采购开票采购开票是供应商
17、开出销售货物的发票,用户根据采购发票确认采购成本,进行记账和付款核销。 采购管理填制采购发票,参照入库单生成确认采购发票号确认开发票数量及无税金额和税额。 由于材料不合格或其他原因,企业如果发生退货业务,且发票已付款或对应的入库单已记账,则应输入红字发票进行冲销。若发票未付款或对应的入库单未记账,则可通过取消结算,修改发票即可。 通过统计账表查询各采购发票的有关信息。2、采购结算采购结算也称采购报账,是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本;采购结算的结果是采购结算单,它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式;
18、另外运费发票可以单独进行费用折扣结算。1)入库单与发票结算2)蓝字入库单与红字入库单结算3)蓝字发票与红字发票结算4)运费发票与入库单结算,也可直接与存货结算(选择摊入的仓库及存货中,同时在存货核算系统业务暂估成本处理中进行一下暂估处理)特别说明:费用发票与存货直接结算,运用系统提供的运费发票录入(运输业务,存货名称填应税劳务属性的运费金额税率为7%)5)参照入库单生成发票时可以进行结算6)入库单的金额可以与发票金额不等,入库单金额可以为空。采购结算后,入库单上的单价都被自动修改为发票上的存货单价,即发票金额作为入库单的实际成本。7)采购结算按照单据行记录进行结算,结算后生成结算单,分别记下入
19、库单和发票的相应 信息,修改入库单的结算数量,在当前发票的左上角增加“已结算”红色标记。8)如果需要修改或删除入库单、采购发票等,必须先取消采购结算,即删除采购结算单。取消了结算的入库单、发票,其左上角的“已结算”红色标记消失。 以下情况不能取消结算: 1)结算的采购入库单已被存货核算记账。 2)先暂估再结算的入库单,已在存货核算作暂估处理。 3)如果没有期初记账,则不能进行采购结算。 4)本月已做月末结账后,不能再做本月的采购结算,只能在下个月做。如果采购结算确实应核算在已结账的会计月内,那么可以先取消该月的月末结账后再做采购结算。5)可以跨月结算,不限制业务发生的日期。3、应付单据审核主要
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