采购流程管理程序9153.docx
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1、采购流程管管理文件编号: NNW60071003 生效日期: 220000.3.20受控编号:密级:秘密密版次:Veer1.0修改状态:总页数14正文6附录8编制:李晓晓锐审核:韩冬冬梅批准:孟莉莉沈阳东大阿阿尔派软软件股份份有限公公司(版权所有有,翻版版必究)文件修改控控制修改记录编编号修改状态修改页码及及条款修改人审核人批准人修改日期目录1. 目的2. 适用用范围3. 术语语和缩略略语4. 规定定内容4.1 供方方的评定定4.2 采购购活动的的触发4.3 采购购实施4.4 采购购验收5. 引用用文件5.1 NWW60771011合格格供方评评定办法法5.2 NWW60771044采购购验收
2、规规定5.3 NW60771055库房房管理规规定6. 质量量记录6.1 NRR60771033A“东大阿阿尔派自自用设备备申请表表”6.2 NRR60771033B“设备采采购通知知单”6.3 NRR60771033C“合同执执行本地地采购申申请单”6.4 NRR60771033D“送货验验收单”6.5 NRR60771033E“设备直直发(自自采)验验收单”6.6 NR66071103FF“产品返返修单”附录 :购购货合同同1. 目的规范采购流流程,明明确采购购责任,对对采购过过程进行行控制,确确保本公公司所采采购的产产品/服服务满足足规定的的要求。2. 适用范围2.1 适用于本公公司各部
3、部门在软软件产品品和软件件项目开开发过程程中所需需要的,且且影响软软件开发发质量的的产品/服务(以以下简称称内部自自用品)的的采购。2.2 适用于根据据软件及及系统集集成合同同为客户户采购的的产品/服务。3. 术语和缩略略语3.1 直直发:为为缩短交交货期和和节省运运费,采采购部门门按照合合同执行行员申请请将设备备直接从从供应商商处发给给用户或或分支机机构。3.2 自自采:为为缩短交交货周期期,当地地采购价价格合理理,并能能得到更更好的服服务,驻驻外分支支机构在在当地进进行的采采购行为为。3.3 购购货合同同:采购购部门就就采购内内容与供供方达成成的协议议。合同同文本包包括购货货合同、采采购订
4、单单、及对对方提供供经我方方认可的的合同。4 规定内容4.1 供方的的评定4.1.1 批准采购的的产品/服务应应从合格格供方采采购。采采购部门门负责按按照NWW60771011合格格供方评评定办法法对供供方进行行评定,只只有经过过评定合合格的供供方才能能成为我我们的合合格供方方。4.1.2 常用产品采采购部门门应按照照比质比比价原则则,评定定两家以以上合格格供方。4.1.3 为合格供方方建立档档案。进进行动态态管理,监监督检查查,对不不合格供供方及时时通报。4.1.4 将评定结果果及时反反馈给供供方,以以便更好好地培养养和确定定供方,与与其建立立良好、稳稳固的关关系。4.2 采采购活动动的触发
5、发4.2.1 总部采购:1) 内部自用品品的采购购:采购购员根据据设备管管理部门门提交的的并经主主管负责责人审主管副副总经理理批准的“东大阿阿尔派自自用设备备申请表表”,进行行内部自自用设备备的采购购;2) 合同采购:根据公公司与用用户签定定的合同同中有关关采购产产品/服服务的规规定,由由合同执执行员负负责填写写“设备采采购通知知单”,经其其部门负负责人批批准,直直接向采采购员申申请采购购。4.2.2 自采: 对于自自用及合合同中的的设备,驻驻外分支支机构可可以根据据需要向向合同执执行员提提交“合同执执行本地地采购申申请单”,由其其组织相相关部门门进行评评审,并并将评审审结果反反馈给采采购部门
6、门及申请请部门。采采购员接接到合同同执行员员反馈的的同意自自采的“合同执执行本地地采购申申请单”后方可可执行。4.3 采采购实施施4.3.11 采购员员根据已已批准的的“东大阿阿尔派自自用设备备申请表表”或“设备采采购通知知单”进行采采购。4.3.22实施采采购时,采采购部门门应与合合格供方方签订书书面购货货合同。购购货合同同须经采采购部门门负责人人审查后后,由法法定代表表人或其其授权代代理人签签字生效效。合同同金额在在10万万元以上上,由公公司总经经理或授授权主管管副总经经理签字字;合同同金额在在10万万元以下下,由采采购部门门负责人人签字;不允许许未经授授权及超超越权限限在合同同上签字字。
7、4.3.33 采购员员依据购购货合同同跟踪采采购活动动。采购购的执行行情况与与购货合合同要求求不一致致时,采采购员应应及时与与供方协协调解决决,并反反馈给合合同执行行员以采采取适当当的措施施。4.3.44 采购部部门接到到设备直直发申请请后安排排发货,并并将“设备直直发(自自采)验验收单”传真给给用户及及分支机机构,然然后凭“设备直直发(自自采)验验收单”及NR66071105CC“商品出出库单”办理入入库手续续。4.3.55 采购部部门收到到合同执执行员已已经评审审并批准准的自采采申请后后,区分分不同情情况付款款。1)金额220000元以下下,由办办事处从从备用金金中支付付,待发发票返回回后
8、,报报销付款款。2)金额220000元至5500000元之之间,区区分情况况付款给给办事处处或供应应商。3)金额5500000元以以上,由由采购部部门直接接与供应应商签订订合同,并并直接付付款给供供应商。4.4 采购验验收4.4.11 采购产产品到货货,可先先将其放放入库房房收货区区待检,采采购员填填写“送货验验收单”通知检检验员对对所购产产品进行行验收。4.4.22 检验员员按照NNW60071004采采购验收收规定负负责采购购产品的的到货验验收,并并将验收收结论填填写在“送货验验收单”上。由由库房管管理员负负责保存存和管理理“送货验验收单”。4.4.33 验验收通过过后,采采购员办办理产品
9、品入库手手续。4.4.44 验收不不合格的的采购产产品,检检验员应应将该产产品存放放在库房房的不合合格区,并并及时将将该产品品的“送货验验收单”交采购购员备份份。采购购员负责责按购货货合同中中的约定定处理。4.4.5 产品返修需需经检验验员/采采购员故故障确认认,由采采购员负负责按购购货合同同中的约约定处理理,同时时保证产产品的及及时返回回并加以以记录。4.4.6 直发(自采采)设备备验收由由驻外分分支机构构负责,验验收通过过后,将将“设备直直发(自自采)验验收单”提交采采购员,由由采购员员转交检检验员签签署处理理意见。5. 引用用文件5.1 NW60771011合格格供方评评定办法法5.2
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