压力管道安装.doc
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1、压力管道安装程序文件汇编汇编_审核_批准_持有_颁发 年 月 日 执行 年 月 日目 录 页次:Chx1.管理职责控制程序Chx2.质量保证体系文件控制程序Chx3.文件和记录控制程序Chx4.合同控制程序Chx5.设计控制程序Chx6.材料、零部件控制程序Chx7.作业(工艺)控制程序Chx8.焊接控制程序Chx9.热处理控制程序Chx10.无损检测控制程序Chx11.理化检验控制程序Chx12.检验与实验控制程序Chx13.设备和检验与实验装置控制程序Chx14.不合格品(项)控制程序Chx15.质量改进与服务控制程序Chx16.人员培训考核和管理控制程序Chx17.其他过程控制程序Chx
2、18.执行特种设备许可制度控制程序Chx1.管理职责控制程序1.1目的本程序将细化手册中管理职责控制内容,严格控制管理评审过程。形成记录和报告。.本程序将利于单位最高领导掌握质保体系运转情况,把握整改内容与其分量有效落实质量方针。质量目标,使企业持续发展。本程序是手册管理职责要求的支持性文件。1.2职责 (1).总经理负责主持管理评审,管理评审报告的批准工作; (2).质保工程师负责管理评审的组织与其报告的审核工作; (3).办公室负责报告的形成,记录与报告的存档工作。1.3评审内容、时机、方法。 (1)评审内容。单位资源条件;专业技术人员、技术工人,设备、厂房场地的变动,能否满足许可要求与发
3、展状况;质保体系能否满足质量方针、质量目标,其实用性。有效性如何;各质控责任人责职的实用性,落实状况是否更改;质保体系文件能否满足实用,更改内容;信息反馈:用户要求的收集与处理;质量技术监督部门,监检机构,评审机构意见的处理;每次质量改进报告与结论的完成情况;各过程中纠正和预防措施的实施与结果;实际水平与国家标准的符合性,执行种种设备许可制度的执行情况。 (2)评审时机每年至少进行1次管理评审。在内外部环境发生如下变化时。可追加管理评审次数;A.企业发生重大质量事故或安全事故时;B.市场需求和企业外部重大变化时;C.质保体系存在全面性问题时;D.用户对有全质量申诉连续发生时;E.内部机构、人事
4、有较大的变化时。 (3)评审方式管理评审会由总经理主持、质保工程师组织、质保体系各责任全部参加;施工现场出现较大质量事故,由质保工程师主持,质检部门组织进行现场评审;质检部门负责记录与评审报告的整理,办公室负责报告的形成;质保工程负责审核,总经理负责批准。1.4评审程序 (1)提出评审每年12月第1个星期4为单位法定管理评审的日子。当发生1.3(2)情况之一者或根据质量评审的结果,总经理提出追加管理评审时间。(2)评审准备各职能部门根据评审计划,任务要求。信息资料的收集用户意见与投诉、上级监检,评审机构的建议,工程质量考核、各次质量会议结论、由质检部汇总整理。质保工程师审核并提出评审建议,评审
5、工作就结。 (3)管理评审 根据准备就绪的资料。总经理主持会议,质保工程师提出评审内容,参会人员根据现实情况,与单位的能力。畅听欲言刨折问题产生原因。寻找改进方法,寻作出决策。质检部门作好记录。与会人员均要在签到表上签字。 (4)评审报告内容报告内容:评审项目的评价与结果,对出现问题制度的纠正,预防措施,措施实施部门与个人;及监检手段与考核办法。 (5)公布评审结果采取召开会议和发放文件方式公布评审结果。 (6)检查质保工程师渡权检查措施实施部门与个人,将结果反馈到质保工程师处审核。 (7)结论审核合格者作出此项和合格结果结论,有差距者。及时调整,直到问题得到解决。Chx2质量保证体系文件控制
6、程序2.1 目的确保单位压力管道安装质量保证体系文件按照条例基本要求和单位实际情况编写达到符合国家要求,单位又切实可行之目的。本程序是手册中质量保证体系控制要素的支持性文件。2.2 使用范围质保体系文件的编制、使用、改进、改版的控制。2.3 职责 质保工程师对该程序负全责,有关部门、人员参加,管理评审监督。3.4 程序内容(1)质保工程师与被组织编制质保体系文件人员要通读条例基本要求规定的内容。(2)质保体系文件包括4个内容 质保手册(第一层)程序文件(第二层)作业工艺文件(第三层)生产检查过程记录卡(第四层)。(3)质量保证手册(第一层)内容应简明扼要,不落项。要能体香条例基本要求的灵魂。是
7、单位质量控制的法律性文件。是质保体系文件的核心。领导批负4项内容证实单位最高领导对手册的重视;A.手册运行令,宣布最高领导对单位的产品质量负全责;B.颁布了质量方针,质量目标,将质量目标分解到各个单位部门。C.颁布了质量体系组织与质量体系质控负责人,明确了他们为完成质量方针目标的职责权。基本情况的描述,证明单位符合申请项目级别的基本条件;A.法律资质;营业执照、代码证;B.与申请项目级别相适应的专业技术人员,技术工人。C.与申请项目级别相适应的厂房场地、办公条件、生产设备与检验。D.接受各级质量技术监督部门的监督检查。控制要素的编制,证明了单位按基本要求的内容执行;A.描述了质量控制18个要素
8、的基本内容与基本要求。B.7个控制系统,控制环节控制点是接受系统将18果然要素的控制表现出来。 (4)程序文件(第二层) 程序文件与手册中的质量方针,质量目标一致。 18个程序文件与手册中的18个控制要素一一对应,是控制要素的具体要求和支持性文件,具有可操作性。 (5)作业(工艺)文件(第三层) 产品生产是主线。定好的作业(工艺)文件是生产的支撑。 作业(工艺)文件要根据,设计文件,合同标准与单位具体情况编制。具体内容见单位编制的作业(工艺)文件汇编。 (6)生产检验记录表卡(第四层) 生产检验记录表卡在质保体系文件结构最下层,是基础性文件; 全面评细的表卡能真正落实质量方针,质量目标; 表卡
9、均要有当事人签字记录,有可追朔性。严格完善的过程记录,可以保证优质产品的出现。具体内容见单位编制的生产检验过程记录表卡。Chx3文件和记录控制程序3.1目的 确保单位安装锁要求的全部文件,记录得到有效的控制,避免指导错误而引起质保体系运转混乱。使安装全过程各个环节均有可追朔性。本程序是手册中文件和记录控制要素的支持性文件。3.2适用范围适用于单位压力管道安装所有文件,记录的职责和控制内容;本程序规定了文件和记录的分类、编码、编制、审批、收发、修改、报废等管理事项。3.3职责 (1)质保工程师负责组织体系文件的编写与审核工作; (2)技术部门负责外来文件,收集工作。 (3)总经理负责上述文件,批
10、准颁布工作。 (4)文件与记录归办公室分类保管。3.4程序内容 (1)对质保体系文件记录的编制进行控制; (2)文件发布前,记录使用前均要有批准; (3)文件记录的修改均有原由和修改后的评审; (4)文件应有标志以标识文件的版本状态。 (5)在有关场所能得到相应文件的有效版本; (6)文件内容简明清晰,说明问题,易于识别; (7)能识别并有效控制外来文件; (8)文件的编写审核、批准、收发、保管、销毁均有规定。3.5文件的分类 (1)剧文件的来源分为内部和外部,外部文件的编号第一个字因为“W”; (2)文件又分受控制和非受控制文件,受控制文件有“受控”字样; (3)据文件的作用又分为,质保体系
11、管理文件、程序文件、工艺文件、技术文件,各种内部、外部报告,施工与检验记录,票据等。3.6文件和资料的编码方法。 (1)CHHX长春鸿祥燃气 (2)SHCH质量保证手册 (3)CHX程序文件 (4)GY工艺文件 (5)SGZ施工作业指导书 (6)JL过程记录 JL-01生产、检验过程记录 JL-02质量会议过程记录 (7)WB外表标准 WB-01工业管道安装常用标准规范。 WB-02公用管道安装常用标准规范。 WB-03压力管道安装许可规则。 WB-04压力管道焊接常用标准规范。WB-05压力管道绝缘与防腐常用标准规范。(8)第二组数字是同类顺序号;3.7文件的编制和审批见3.33.8发放、修
12、改、回收、更新、报废 (1)文件的发放、修改、回收、更新原则上谁编制的谁修改更新,其他活动均有办公室登记,保存;文件的发放记录;文件借阅参记表;外来文件的登记,识别标志;文件的更改通知书;文件的销毁记录;(2)文件应有的版本受控,编导等标志。(3)当文件使用受损时,应交编制部门办理更换手续,以旧换新,作好记录。受控文件交办公室销毁。3.9受控文件的控制 (1)外来文件由技术部门收集到办公室填写外来文件识别与登记记录;使用部门可到办公室办理借阅手续。 (2)设计工艺技术文件可有技术部门登记遣册,交办公室;没立项的可做参考学习资料。立项者待工程竣工后入竣工档案中。 (3)技术类的标准法规,去办公室
13、登记后,技术部门或质检部门可借阅。 (4)受控文件在文件收发时应填受控编号。 (5)受控文件报废时要有报废标志,收回处理。3.10技术书籍 建立技术书籍台帐,办公室保管,员工可办借出手续,借阅学习。Chx4合同控制程序4.1目的 规范合同双方法律行为,使合同双方达到双赢。 本程序是手册中合同控制要素的支持性文件。4.2适用范围 本程序适用于采购、分包、安装(工程)的合同的评审,签约的职责、内容、方法。4.3职责 (1)采购、分包、安装合同均有各职能部门提出计划,组成合同评审; (2)合同评审结果经质保工程师审核,总经理批准; (3)由职能部门在场,供应服务部门与对方签约合同。双方总经理签字、盖
14、公章,生效。4.4程序内容,方法。 (1)采购合同:包括,材料零部件、设备、器材、标准。技术资料等;各职能部门根据需要,生产技术发展需求首先提出购置计划; 各职能部门根据购置计划务色供应单位,作出评价报告,订出合同初稿; 组织有关部门,责任人对合同进行评价; 重要的量较大的钱款较多的合同一定要遂级请示直到总经理;评价后的合同应经质保工程师审核,总经理审批; 审批后的合同应与对方协高达到共识,有双方要经总经理同意; 由职能部门在场,供应服务部门与对方签约合同。双方领导签字盖公章,生效。(2)分包合同:包括理化试验,无损检测,热处理,部门受任文件,部件由许可资质单位制作等。 分包单位必须有相应的资
15、质。我单位相对负责人必须对分包单位进行调查,作出评价报告;签定的合同一定要注明执行的标准和相关的要求,国家标准更改了,合同中注明的标准也要更改;合同要求对方出具的报告,相对的负责人一定要签署意见,会报者方可有效。其他事宜与采购合同同。 (3)安装合同合同主要条款是否按合同法、建筑安装工程承包合同的原则编制;工程内容,承包范围是否划分明确;合同价款,合同语言、合同条款及相关条件是否合理、标准、清楚;结算方式、执行预算定额与费时标准是否明确;合同生效,终止日期是否明确;特殊设备,特殊材料的型号、规格、品种是否标注清楚;工程设计单位资质,范围,有效期是否在国家要求范围内;设计文件是否符合相关现行标准
16、;设计文件提供的日期,份数是否满足施工进度与需要;特殊工段或新工艺,新技术,新材料等技术要求的保障措施是否可行;合同中的质量检验返工、隐蔽工程、中间验收、校验与施工验收等条款的责任规定是否明确;合同保修内容、范围、期限及保修条款金额是否符合国家有关政策和要求;延期开工、暂订施工、工期延误、工期提前等违约责任的条款是否明确。奖罚是否合理平等;合同评审定后,报质保工程师审核,总经理批准,生产部,技术部责任人在场供 。服务部与对方签约合同,总经理批准盖公章生效。4.5合同评审和修订控制 (1)合同评审时间一般在2日内完成,重大工程的评审在5日内完成; (2)未经评审的合同不得使用合同代表专用章,企业
17、法公章,委托代理人名章; (3)参加合同评审人员的要签字,评审意见要有记录; (4)重大工程项目的评审,总经理要参加,要填写合同评审会议纪要与评审记录一起存档; (5)因各种原因合同要修订,合同双方进行洽谈协商达成共识,形成书面文件,双方主管签字印公章,可以修订合同。4.6合同入档合同评审记录,纪要,修订记录等相关文件。经整理存档。Chx 5设计控制程序5.1 目的 确保设计文件时承压产品制造,安装之准绳。是检验产品合格之依据的地位。该程序是手册中设计控制要素的支持性文件5.2适用范围单位安装许可范围内素所有设计文件的管理。5.3 职责设计文件由技术部门负责会审与实施。5.4 程序内容(1)
18、安装合同中提供的设计单位的设计许可资质:类别、级别、品种范围, 许可印章与有效期。单位找的谁及单位的要求与上句同;(2) 设计文件会审,由设计工艺责任人主持;现行法式标准、规程应用的是否正确;能否达到合同上的要求,图面是否清晰可行;单位是否有能力按设计文件要求实施(包括工艺文件与施工技能);发现的问题或更具单位能力提供的问题进行综合,形成变更文件,与设计单位及时联系,得到签章确认,参加会审者均要在会审记录上签字,最后编入竣工资料之中。(3) 设计文件实施得到签章确认的设计文件应根据本单位的具体情况,编制各种的工艺文件,工艺指导书,下发到生产班组。在实施发现问题及时修改。工艺文件由通用特殊(捆)
19、之分;技术部门可依据单位具体情况编制通用工艺,一般可直接引用;设计特殊要求或特殊工段,技术部门要编制特殊(寸坨)工艺;(4)设计本件变更设计文件变更图样变更 材料变更三种变更会出现在(2)与(3)条款中,按其要求办理变更手续。(5)技术交底在工程项目实施前应进行技术交底,相关人员签字确认。技术交底可分工程交底、项目交底、操作交底、其内容为图样,工艺与指导书上,有些交底要落实到具体操作人员身上。(6)安全交底安全生产时质量方针,质量目标主要求。每项工程每天安全员向所有参与施工者进行安全教育与交底,以确保人身、设备安全。参与人员在记录上签字认可。(7) 技术文件管理所有的技术文件均有技术部门收集分
20、类整理属于安装施工类的均入按项工程竣工资料之中。属于常规用的交办公室资料室管理。Chx6 材料、零部件控制程序6.1目的确保压力管道安装使用的材料,零部件质量可靠,性能稳定,价格合理,保管完好,使用正确。6.2 适用范围材料零部件的采购、验收入库保管,出库与正确使用。6.3 职责(1)各职能部门提出采购计划,领导批准,签订购置合同。(2)供应服务部门 按合同购置(3)到货有质检部门负责检验,合格后由库管员负责库房保管。(4)生产部门负责按安装技术要求正确使用材料,零部件,质检部门负责检查。6.4 程序内容(1)采购控制程序(设备、检测装置的采购类同)建立生产厂家或供货商家的数据库对合格品供货厂
21、商进行考察与评价:A 法人营业许可证。B 企业经营资质,许可范围C 产品质量评价,用户的评价。使用经历的评价。D 供货状态,能否保证工程进度。采购计划按合同控制程序相关内容执行。采购原则A 优先选择数据库存档的厂商做供货方;B货比三家查验择品实物。C 比质量,比价位,比售后服务;签订合同按合同控制程序执行。提货、退货A 按合同上的条款提货或进货B 核对随货来的证件:合格证,材质证明,说明书,标志,数量,外观质量。(2) 验收、入库、保管 进货的物品先放置库房待检区,由库管员暂管待检 材质证明书应是厂家带有质量证明印的原件,若是复印件,内容必须清晰。并有供货商单位领导的印章。以上两条达不到、或复
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